2015年 遂溪縣婦女聯(lián)合會
部門決算
目錄
第一部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會概況
(一)部門主要職責(zé)
一是根據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》的規(guī)定及上級婦聯(lián)和縣委縣政府的要求,圍繞黨的中心任務(wù),研究制定我縣婦女工作的計劃和具體措施,組織開展全縣婦女工作。二是指導(dǎo)和推動我縣“雙學(xué)雙比”“巾幗建功”活動,積動員和組織全縣廣大婦女積極投身于以構(gòu)建和諧社會為目標(biāo),為我縣經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)。三是依照《婦女權(quán)益保障法》和《未成年人保護(hù)法》,維護(hù)婦女、兒童的合法權(quán)益。推動社會各方面重視調(diào)查研究婦女、兒童問題,努力做好保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。四是開展“五好文明家庭”評選活動。五是全面提高婦女整體素質(zhì),提高婦女參與社會發(fā)展的水平。六是承辦遂溪縣政府“婦女兒童工作委員會辦公室”的工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:本部門內(nèi)設(shè)4個職能部門:辦公室、宣傳部、權(quán)益部、兒童部兼掛縣婦兒工委辦公室。本部門編制數(shù)共8名。其中:行政編制7名、工勤編制1名。機(jī)關(guān)財政供養(yǎng)人員共18人,其中,在職人員7名,退休人員11名。
第二部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會2015年部門決算表(詳見excel附件)
2015年本單位公開8張部門決算表格,包括:
(一)收入支出決算總表(詳見excel附件)
(二)收入決算表 (詳見excel附件)
(三)支出決算表 (詳見excel附件)
(四)財政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (詳見excel附件)
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)
(七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見excel附件)
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)
第三部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
遂溪縣婦女聯(lián)合會2015年度總收入171.08萬元,其中本年收入171.08萬元。具體情況如下:
1、財政撥款收入171.08萬元,比上年決算數(shù)增加31.84萬元,增長23%。主要原因:增加母親安居房、解決三幼學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)以及婦女之家示范點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
(二)年度支出總體情況
遂溪縣婦女聯(lián)合會2015年度總支出171.08萬元,其中:使用本年財政撥款資金支出171.08萬元。具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出107.06萬元。主要用于:(1)工資福利支出38.53萬元,比上年增加4.15萬元,增長12%。主要原因:2015年度人員工資有所提高。(2)用于商品和服務(wù)支出68.54萬元,比上年增加11.72萬元,增加21%。主要原因:撥給省婦女之家示范點(diǎn)配套資金等委托費(fèi)增加。
2、文化體育與傳媒支出2.6萬元。主要支出項目是參加市婦聯(lián)慶祝三八節(jié)健身舞展演。上年度決算沒有此項支出。
3、社會保障和就業(yè)支出49.42萬元。主要用于:行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出49.42萬元。比上年增加9.15萬元,增長23%。主要原因:在2014年度人員工資普遍提高。
4、農(nóng)林水支出12萬元。主要用于:增加母親安居房、解決三幼學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)。上年度決算沒有此項支出。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
遂溪縣婦女聯(lián)合會2015年度財政撥款收入合計171.08萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加58.63萬元,增加52%。主要原因:開展春節(jié)送溫暖活動、三八節(jié)系列宣傳活動、母親節(jié)期間道德講堂活動、六一兒童節(jié)系列活動等追加經(jīng)費(fèi)共58.63萬元。
(二)2015年度財政撥款支出說明
遂溪縣婦女聯(lián)合會2015年度財政撥款支出合計171.08萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出171.08萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加58.63萬元,增加52%。主要原因:根據(jù)工作開展的需要,開展春節(jié)送溫暖活動、三八節(jié)系列宣傳活動、母親節(jié)期間道德講堂活動、六一兒童節(jié)系列活動等追加經(jīng)費(fèi)。
分功能科目看:1、一般公共服務(wù)支出107.06萬元。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。2、文化體育與傳媒支出2.6萬元。主要支出項目是參加市婦聯(lián)慶祝三八節(jié)健身舞展演。3、社會保障和就業(yè)支出49.42萬元。主要用于:行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。4、農(nóng)林水支出12萬元。主要用于:增加母親安居房、解決三幼學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣婦女聯(lián)合會2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政決算共3.91萬元,完成預(yù)算4萬元的98%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,與2015年預(yù)算0萬元相比無增減變化;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.91萬元,完成預(yù)算3萬元的97%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬元,完成預(yù)算1萬元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算略有節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.91萬元,占97%;公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元,占100%。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,本年沒有出國(境)學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.91萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,本年沒有公務(wù)用車購置計劃。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出2.91萬元,2015年本單位公務(wù)用車保有1輛,主要用于下鄉(xiāng)調(diào)研及出差等公務(wù)。
(3)公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,單位共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次,發(fā)生國內(nèi)接待15次,接待人數(shù)共218人。主要包括上級單位檢查人員及相關(guān)單位互相交流工作的業(yè)務(wù)人員。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.78萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年增加2.88萬元,增加15%。主要原因是:一是在辦公費(fèi)、印刷費(fèi)方面有所增加,本年度為迎省、市婦兒工委“兩個規(guī)劃”中期評估檢查,多次召開婦兒工委會議,印發(fā)迎接資料給縣婦兒工委成員單位及各鎮(zhèn)。二是在差旅費(fèi)方面有所增加。2015年度我會大力實(shí)施婦女小額貼息貸款項目,組織開展各類維權(quán)活動、慰問貧困婦女兒童活動、家庭文明建設(shè)活動等,每月下鄉(xiāng)次數(shù)較上年度增加。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,本部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金8萬元,項目績效目標(biāo)覆蓋率達(dá)到100%、本年績效信息和上年推進(jìn)情況相比無變化。
(五)關(guān)于政府性基金的情況說明
本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
六、其他收入:是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
十一、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)以及其他費(fèi)用。