遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2016年部門決算說明

作者:遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 | 來源:遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 | 時間:2017-09-03 點(diǎn)擊數(shù):- 分享到:

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2016年部門決算說明

 

第一部分

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心基本情況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心設(shè)4個職能科室:綜合協(xié)調(diào)股、投資服務(wù)股、督察股、12345服務(wù)熱線管理股。

主要職能是:

1、組織縣直各有關(guān)職能部門實(shí)行集中辦公,改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng),創(chuàng)新政府管理,強(qiáng)化政府服務(wù)職能,落實(shí)“便民、為民、利民”措施。

2、組織、指導(dǎo)、督促進(jìn)入中心的窗口單位和特派員單位,實(shí)行報(bào)批與審批分離,收費(fèi)開票與收款分開, 搞好依法行政和反腐倡廉工作。

3、協(xié)調(diào)管理進(jìn)駐行政服務(wù)中心各“窗口”的有關(guān)審批業(yè)務(wù),召集有關(guān)部門研究投資審批工作,組織聯(lián)合審批,裁定或轉(zhuǎn)報(bào)投資審批有異議的事項(xiàng),督促審批單位辦妥有關(guān)審批手續(xù)。

4、與職能部門共同管理各“窗口”單位和特派員單位的工作,對“窗口”單位和特派員單位的工作人員進(jìn)行年度考核,并對其獎勵、晉升、懲罰、調(diào)換、提拔使用提出建議。

5、協(xié)調(diào)行政服務(wù)中心內(nèi)部機(jī)構(gòu)運(yùn)作,協(xié)助搞好有關(guān)的行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營性服務(wù)收費(fèi)。

6、督促有關(guān)部門執(zhí)行落實(shí)投資優(yōu)惠政策,協(xié)助監(jiān)察部門處理投資者投訴。

7、具體指導(dǎo)、協(xié)調(diào)進(jìn)駐行政服務(wù)中心各單位辦事“窗口”有序、高效運(yùn)作,改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境。

8、為內(nèi)外投資者、市民投資經(jīng)商、興辦實(shí)業(yè)提供“一條龍”服務(wù)。

9、負(fù)責(zé)12345市民熱線服務(wù)機(jī)制建設(shè),協(xié)助熱線話務(wù)平臺信息化建設(shè)及日常綜合管理、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督各承辦單位有關(guān)業(yè)務(wù)工作;負(fù)責(zé)綜合分析群眾反映的各類訴求,梳理熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題、及時反饋給承辦單位辦理,重大情況及時報(bào)告縣委、縣政府。

10、負(fù)責(zé)對全縣網(wǎng)上行政審批系統(tǒng)進(jìn)行管理,對網(wǎng)上行政審批工作給予指導(dǎo)、督辦。

11、完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心總編制數(shù)10名。其中:行政服務(wù)中心行政編制8名,工勤人員編制2名。退休1名。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,部門決算僅包括遂溪縣人民政府行政服務(wù)中決算。

 

第二部分

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2016年部門決算表

(詳見附表)

 

第三部分

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2016年部門決算情況說明

一、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析

2016年,我中心緊緊圍繞縣委、縣政府提出的工作目標(biāo),堅(jiān)持“量入為出、收支平行、略有結(jié)余”的原則,按照十八大、十八屆四中全會以及十八屆五中全會精神,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,立足提高質(zhì)量和效益。

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

(1)2016 年度收入總計(jì)1045.1萬元,支出總計(jì)372.97萬元,與2015年收入251.69萬元,支出215.69 萬元相比,收入增加793.41萬元,增長315%,支出增加121.28萬元,增長48%。主要原因:2016年增加項(xiàng)目資金。

(2)2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為509.57萬元,支出決算為 372.97萬元,完成年初預(yù)算的73%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因:因?yàn)?016年度預(yù)算安排中含有上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目金額。

(3) 2016年度收入合計(jì)1045.1萬元,其中:財(cái)政撥款收入1045.1 萬元,占100%。本年支出合計(jì)372.97萬元,其中:基本支出 130.68萬元,占35%;項(xiàng)目支出242.29萬元,占65% 。

(4)基本支出130.68萬元主要用于以下方面:1、工資福利支出78.09萬元,占60%;2、商品和服務(wù)支出47.35萬元,占36% ;3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出 5.24萬元,占4%;4、債務(wù)利息支出0萬元,占0%;4、其他資本性支出0萬元,占0%。

(5)項(xiàng)目支出242.29萬元主要用于以下方面:商品和服務(wù)支出(項(xiàng)目)213.09萬,占87%;其他資本性支出29.2萬元,占13%。

1.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。

本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 5.43萬元,預(yù)算安排5.43萬元,完成預(yù)算的100%。

1、因公出國(境)費(fèi)決算支出0萬元,與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。說明:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

2、公務(wù)用車購置決算支出0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.36萬元,與2015年支出預(yù)算相比增加了。說明:我單位增加了基層公共服務(wù)平臺。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出3.07萬元,與2015年支出預(yù)算相比持平。說明:我中心嚴(yán)格按照“中央八項(xiàng)規(guī)定”以及市、縣的相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約。

4、本單位全年因出國(境)累計(jì)0次,0人;年末公務(wù)用車保有量為1輛;外事接待12次,235人。

2.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.35萬元,比2015年減少5.45萬元。

3.關(guān)于政府采購支出說明。

2016年本部門無政府采購支出。

4.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有公務(wù)用車1輛。

5.關(guān)于2016年度預(yù)算績效情況的說明。

2016年本部門無績效考核。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

六、其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、三公經(jīng)費(fèi):指政府部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

 遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2016年部門決算公開表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

1,045.10

一、一般公共服務(wù)支出

14

358.86

二、上級補(bǔ)助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經(jīng)營收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

 

 

7

 

八、社會保障和就業(yè)支出

20

5.24

 

8

 

十二、農(nóng)林水支出

41

8.87

本年收入合計(jì)

9

1,045.10

本年支出合計(jì)

22

372.97

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

 

                結(jié)余分配

23

 

     年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

 

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

672.13

 

12

 

  其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

672.13

總計(jì)

13

1,045.10

總計(jì)

26

1,045.10

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

 

 

 

收入決算表

 

公開02表

 

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心

單位:萬元

 

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計(jì)

1045.10

1045.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政運(yùn)行

358.48

358.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010601

  行政運(yùn)行

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

5.02

5.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130799

  其他農(nóng)村綜合改革支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2139999

  其他農(nóng)林水支出

181.00

181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

公開03表

 

部門:遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心

單位:萬元

 

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計(jì)

372.97

130.68

242.29

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政運(yùn)行

358.48

125.07

233.42

0.00

0.00

0.00

 

2010601

  行政運(yùn)行

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

5.02

5.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2139999

  其他農(nóng)林水支出

8.87

0.00

8.87

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

1,045.10

一、一般公共服務(wù)支出

15

358.86

358.86

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0.00

二、外交支出

16

0

0

0.00

 

3

 

三、國防支出

17

0

0

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

18

0

0

0.00

 

5

 

五、教育支出

19

0

0

0.00

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

0

0

0.00

 

7

 

八、社會保障和就業(yè)支出

35

5.24

5.24

0.00

 

8

 

十二、農(nóng)林水支出

39

8.87

8.87

0.00

本年收入合計(jì)

9

1,045.10

本年支出合計(jì)

23

372.97

372.97

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

0.00

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

672.13

672.13

0.00

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

0.00

 

25

 

 

 

 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計(jì)

14

1,045.10

總計(jì)

28

1,045.10

1,045.10

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05表

 

部門:

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心

 

單位:萬元

 

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計(jì)

372.97

130.68

242.29

 

2010301

  行政運(yùn)行

358.48

125.07

233.42

 

2010601

  行政運(yùn)行

0.38

0.38

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.21

0.21

0.00

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

5.02

5.02

0.00

 

2139999

  其他農(nóng)林水支出

8.87

0.00

8.87

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

公開06表

 

部門:遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心

單位:萬元

 

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

 

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額

 
 

301

工資福利支出

78.09

302

商品和服務(wù)支出

47.35

310

其他資本性支出

0.00

 

30101

  基本工資

49.14

30201

  辦公費(fèi)

2.06

31001

  房屋建筑物購建

0.00

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

28.57

30202

  印刷費(fèi)

1.39

31002

  辦公設(shè)備購置

0.00

 

30103

  獎金

0.00

30203

  咨詢費(fèi)

 

31003

  專用設(shè)備購置

0.00

 

30104

  其他社會保障繳費(fèi)

0.00

30204

  手續(xù)費(fèi)

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30205

  水費(fèi)

0.51

31006

  大型修繕

0.00

 

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費(fèi)

9.00

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

0.38

30207

  郵電費(fèi)

1.36

31008

  物資儲備

0.00

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

0.00

30208

  取暖費(fèi)

 

31009

  土地補(bǔ)償

0.00

 

30199

  其他工資福利支出

0.00

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 

31010

  安置補(bǔ)助

0.00

 

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

5.24

30211

  差旅費(fèi)

2.63

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

 

30301

  離休費(fèi)

0.00

30212

  因公出國(境)費(fèi)用

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

0.00

 

30302

  退休費(fèi)

5.24

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

 

31013

  公務(wù)用車購置

0.00

 

30303

  退職(役)費(fèi)

0.00

30214

  租賃費(fèi)

 

31019

  其他交通工具購置

0.00

 

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費(fèi)

 

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

0.00

 

30305

  生活補(bǔ)助

0.00

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

0.45

31099

  其他資本性支出

0.00

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

0.00

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

2.99

304

對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)

0.00

30218

  專用材料費(fèi)

 

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

0.00

 

30308

  助學(xué)金

0.00

30224

  被裝購置費(fèi)

 

30402

  事業(yè)單位補(bǔ)貼

0.00

 

30309

  獎勵金

0.00

30225

  專用燃料費(fèi)

 

30403

  財(cái)政貼息

0.00

 

30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30226

  勞務(wù)費(fèi)

16.83

30499

  其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00

 

30311

  住房公積金

0.00

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 

307

債務(wù)利息支出

0.00

 

30312

  提租補(bǔ)貼

0.00

30228

  工會經(jīng)費(fèi)

 

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

 

30313

  購房補(bǔ)貼

0.00

30229

  福利費(fèi)

 

30707

  國外債務(wù)付息

0.00

 

30314

  采暖補(bǔ)貼

0.00

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.36

399

其他支出

0.00

 

30315

  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

0.00

30239

  其他交通費(fèi)用

3.66

39906

  贈與

0.00

 

30399

  其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 

 

 

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

4.12

 

 

0.00

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

83.33

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

47.35

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開07表

部門:遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心

單位:萬元

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.07

 

3

 

3

3.07

5.43

 

2.36

 

2.36

3.07

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

 

部門:遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心

單位:萬元

 

項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

 

 

 

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