遂溪縣人民政府行政服務中心2017年部門預算公開
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第一部分? 部門機構(gòu)設置、職能和人員構(gòu)成情況
一、部門機構(gòu)設置和職能
遂溪縣人民政府行政服務中心內(nèi)設4個職能股室。主要職能是;1、組織縣直各有關職能部門實行集中辦公、改進機關作風,創(chuàng)新政府管理,強化政府服務職能,落實“便民、為民、利民”措施。2、協(xié)調(diào)管理進駐中心個“窗口”的有關審批業(yè)務,召集有關部門研究投資審批工作,組織聯(lián)合審批,裁定或轉(zhuǎn)報投資審批有異議的事項,督促審批單位辦妥有關審批手續(xù)。3、與職能部門共同管理各”窗口“單位和特派員單位的工作。4、協(xié)調(diào)服務中心內(nèi)部機構(gòu)運作,協(xié)調(diào)搞好有關的行政事業(yè)性收費和經(jīng)營性服務收費。5、督促有關部門執(zhí)行落實投資優(yōu)惠政策,協(xié)助監(jiān)察部門處理投資者投訴。6、具體指導、協(xié)調(diào)進駐服務中心個單位辦事“窗口”有序、高效運作,改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境。7、為內(nèi)外投資者、市民投資經(jīng)商、舉辦事業(yè)提供“一條龍”服務。8、負責對全縣網(wǎng)上行政審批系統(tǒng)進行管理,對網(wǎng)上行政審批工作給予指導、督辦。9、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、人員構(gòu)成情況
服務中心共有事業(yè)編制8人,工勤2人,機關財政供養(yǎng)人員10人,其中在職9人,退休1人。
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附件1 |
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2017年部門收支總表 |
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單位: 遂溪縣人民政府行政服務中心 單位:元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目(經(jīng)濟分類) |
2017年預算 |
項目(功能科目) |
2017年預算 |
一、預算撥款 |
5,726,171 |
一、基本支出 |
919,644 |
一、一般公共服務支出 |
2,414,938 |
?? 一般預算撥款 |
5,726,171 |
??? 工資福利支出 |
626,511 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
126,933 |
三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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??? 一般商品和服務支出 |
166,200 |
四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
4,806,527 |
六、科學技術(shù)支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務支出 |
1,622,227 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
54,906 |
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??? 債務利息支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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??? 基本建設支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他支出 |
3,184,300.0000 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
3,184,300 |
三、事業(yè)收入(不含預算外資金) |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
72,027 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計 |
5,726,171 |
支出合計 |
5,726,171 |
支出合計 |
5,726,171 |
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附件2 |
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2017年部門收入表 |
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單位:元 |
單位:遂溪縣人民政府行政服務中心 |
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項目 |
2017年預算 |
一、預算撥款 |
5,726,171 |
?? 一般預算撥款 |
5,726,171 |
?? 基金預算撥款 |
0 |
二、預算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入(不含預算外資金) |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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附件3 |
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2017年部門支出表 |
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單位: 遂溪縣人民政府行政服務中心 ??? 單位:元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
5,726,171 |
5,726,171 |
5,726,171 |
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【2019999】其他一般公共服務支出 |
1,510,651 |
1,510,651 |
1,510,651 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
162,817 |
162,817 |
162,817 |
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【2130199】其他農(nóng)業(yè)支出 |
1,870,000 |
1,870,000 |
1,870,000 |
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【2130799】其他農(nóng)村綜合改革支出 |
2,135,000 |
2,135,000 |
2,135,000 |
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【2210201】住房公積金 |
47,688 |
47,688 |
47,688 |
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【2120803】城市建設支出 |
9,000,000 |
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9,000,000 |
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附件4 |
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2017年財政撥款收支總表 |
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單位: 遂溪縣人民政府行政服務中心 單位:元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
一、預算撥款 |
5,726,171 |
一、一般公共服務支出 |
2,414,938 |
2,414,938 |
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?? 一般預算撥款 |
5,726,171 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學技術(shù)支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
54,906 |
54,906 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
3,184,300 |
3,184,300 |
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三、事業(yè)收入(不含預算外資金) |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
72,027 |
72,027 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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附件5 |
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2017年一般公共預算支出表 |
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單位: 遂溪縣行政服務中心 ??? 單位:元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
5,726,171 |
5,726,171 |
5,726,171 |
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【2010301】行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務) |
2,414,938 |
2,414,938 |
2,414,938 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
54,906 |
54,906 |
54,906 |
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【2130799】其他農(nóng)村綜合改革支出 |
3,184,300 |
3,184,300 |
3,184,300 |
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【2210201】住房公積金 |
72,027 |
72,027 |
72,027 |
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附件6 |
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2017年政府性基金預算支出表 |
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單位:遂溪縣人民政府行政服務中心 |
??? 單位:元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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0 |
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附件7 |
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2017年一般公共預算基本支出表 |
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單位: 遂溪縣人民政府行政服務中心 ??? 單位:元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
919,644 |
919,644 |
919,644 |
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工資福利支出 |
626,511 |
626,511 |
626,511 |
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? 津貼補貼 |
284,754 |
284,754 |
284,754 |
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? 基本工資 |
315,468 |
315,468 |
315,468 |
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? 獎金 |
26,289 |
26,289 |
26,289 |
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商品和服務支出 |
166,200 |
166,200 |
166,200 |
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? 其他交通費用 |
37,800 |
37,800 |
37,800 |
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? 公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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? 郵電費 |
16,800 |
16,800 |
16,800 |
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? 其他商品和服務支出 |
71,600 |
71,600 |
71,600 |
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? 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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對個人和家庭的補助 |
126,933 |
126,933 |
126,933 |
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? 退休費 |
54,906 |
54,906 |
54,906 |
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? 住房公積金 |
72,027 |
72,027 |
72,027 |
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附件8 |
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2017年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表 |
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單位:遂溪縣行政服務中心 |
單位:元 |
項目 |
本年預算數(shù) |
合計 |
40,000.00 |
1、因公出國(境)費用 |
0 |
2、公務接待費 |
10,000.00 |
3、公務用車費 |
30,000.00 |
其中:(1)公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
(2)公務用車購置 |
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第三部分??2017年度部門預算基本情況
一、財政預算收支增減變化情況
遂溪縣人民政府行政服務中心2017年支出預算5726171元,其中:公共預算撥款5726171元。支出按經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出626511元,對個人和家庭的補助支出126933元,商品和服務支出1788427元,其他支出3184300元。
??2016年的預算支出5095673元,2017年預算支出5726171元,比去年增加630498元,增長率12.3%。支出按經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出626511元,比2016年增加87875元。對個人和家庭的補助支出126933元,比2016年增加58461元。商品和服務支出1788427元,比2016年增加1341627元。其他支出3184300元,比2016年減少857465元。2017年預算略有增長,主要是新增基層公共服務平臺建設。
??二、機關運行經(jīng)費安排情況
???? 2017年機關運行經(jīng)費共332400元,其中商品和服務支出166200元,其他交通費用37800元,公務接待費10000元,郵電費16800元,其他商品和服務支出71600元,公務用車運行維護費30000元。
三、政府性采購情況
2017年政府采購預算共0元,其中包括:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是:目前財政并無安排政府采購基金,根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
四、關于“三公”經(jīng)費預算說明
本單位2017年度三公經(jīng)費預算共安排40000元。
(1)因公出國(境)費預算0元,與2016年預算相比無增減變化。原因:沒有安排因公出國(境)學習、考察、參觀等項目計劃。
(2)公務用車購置決算支出0元,公務用車運行維護費支出30000元,與2016年支出預算相比無增減變化。原因:我中心車輛數(shù)1輛不變。
(3)公務接待費決算支出10000元,與2016年支出預算相比無增減。原因:財政安排預算不變。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,遂溪縣人民政府行政服務中心占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:占有使用車輛情況,共有車輛1輛;其中:電腦、打印機服務大廳使用。2018年部門預算未安排公務車輛和單位價值200萬元以上大型設備的購置預算及報廢公務車輛。
名詞解釋
??? (一)財政撥款,是指縣級財政當年撥付的資金。
??? (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
??? (三)上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
??? (四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? (五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
??? (六)其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
??? (七)用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
??? (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??? (九)一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十三)三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
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