遂溪縣人民政府行政服務中心2015年部門決算說明
第一部分
遂溪縣人民政府行政服務中心基本情況
一、部門機構設置、職能
我單位主要職能是:1、組織縣直各有關職能部門實行集中辦公、改進機關作風,創(chuàng)新政府管理,強化政府服務職能,落實“便民、為民、利民”措施。2、協(xié)調管理進駐中心各“窗口”的有關審批業(yè)務,召集有關部門研究投資審批工作,組織聯(lián)合審批,裁定或轉報投資審批有異議的事項,督促審批單位辦妥有關審批手續(xù)。3、與職能部門共同管理各“窗口”單位和特派員單位的工作。4、協(xié)調服務中心內部機構運作,協(xié)調搞好有關的行政事業(yè)性收費和經營性服務收費。5、督促有關部門執(zhí)行落實投資優(yōu)惠政策,協(xié)助監(jiān)察部門處理投資者投訴。6、具體指導、協(xié)助進駐服務中心各單位辦事“窗口”有序、高效運作,改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境。7、為內外投資者、市民投資經商、舉辦實業(yè)提供“一條龍”服務。8、負責對全縣網上行政審批系統(tǒng)進行管理,對網上行政審批工作給予指導、督辦。9、完成縣委、縣政府交辦單其他事項。
機構設置:遂溪縣行政服務中心內設3個職能股室。
二、人員構成情況
我單位編制數(shù)為 10 人,機關事業(yè)編制數(shù)為 10 人,年末實有在職人員 9 人,退休人員 1 人。獨立編制機構數(shù) 1 個,獨立核算機構數(shù) 1 個。
三、部門決算單位構成
從決算單位構成看,部門決算僅包括遂溪縣人民政府行政服務中心決算。
第二部分
遂溪縣人民政府行政服務中心2015年部門決算表
(詳見附表)
第三部分
遂溪縣人民政府行政服務中心2015年部門決算情況說明
一、關于預算執(zhí)行情況分析
2015年,我中心緊緊圍繞縣委、縣政府提出的工作目標,堅持“量入為出、收支平行、略有結余”的原則,按照十八大、十八屆四中全會以及十八屆五中全會精神,嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,以經濟建設為中心,立足提高質量和效益。
1.關于預算執(zhí)行情況分析。
本單位本年度財政撥款收入總計 251.69 萬元,支出總計251.69萬元。與2014年度相比,收、支各減100.18萬元。主要原因是:工業(yè)園企業(yè)政策性補貼減少。
本單位2015年財政撥款支出決算 251.69 萬元,其中基本支出 111.17 萬元,項目支出 140.52 萬元;其中工資福利支出 53.7萬元,占 20 %;對個人和家庭的補助支出 4.5 萬元,占 1.8 %;一般商品和服務支出 52.98 萬元,占 20 %;項目支出 140.52 萬元,占 50 %。
1. 關于“三公”經費支出說明。、
本單位2015年度三公經費決算總支出 5.2 萬元,預算安排 4萬元,2015年增加業(yè)務量。
1、因公出國(境)費決算支出 0 萬元,與2015年支出預算相比無增減變化。說明:沒有安排因公出國(境)學習、考察、參觀等項目計劃。
2、公務用車購置決算支出 0 萬元,公務用車運行維護費支出 2.13 萬元,與2015年支出預算相比持平。說明:我單位積極響應中央號召,壓縮車輛運行開支。
3、公務接待費決算支出 3.07 萬元,與2015年支出預算相比一樣。說明:我部積極響應中央號召,壓縮開支。
2015年本單位機關運行經費決算支出為 52.98 萬元,與2014年相比,增加 18.16萬元。主要原因是:2015年10月開通遂溪縣12345服務熱線,增加辦公費用。
3.關于政府采購支出說明。
2015年本部門無政府采購支出。
4.關于國有資產占用情況說明。
截至2015年12月31日,本部門共有公務用車1輛。
5.關于2016年度預算績效情況的說明。
2015年本部門無績效考核。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
四、經營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
六、其他收入:指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
九、一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、三公經費:指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
收入支出決算批復表 |
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財決批復01表 |
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部門:廣東省遂溪縣人民政府行政服務中心 |
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金額單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
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欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
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一、財政撥款收入 |
1 |
251.69 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
213.16 |
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其中:政府性基金預算財政撥款 |
2 |
3.46 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
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二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
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五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
|
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六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
|
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|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
4.50 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
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|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
3.46 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
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14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
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15 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|
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16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
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17 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|
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18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
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|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
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20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
30.58 |
|
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本年收入合計 |
22 |
251.69 |
本年支出合計 |
51 |
251.69 |
|
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用事業(yè)基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結余分配 |
52 |
0.00 |
|
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年初結轉和結余 |
24 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
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其中:項目支出結轉和結余 |
25 |
0.00 |
轉入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|
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|
26 |
|
年末結轉和結余 |
55 |
0.00 |
|
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|
27 |
|
其中:項目支出結轉和結余 |
56 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
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總計 |
29 |
251.69 |
總計 |
58 |
251.69 |
|
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注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。 |
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2.本表含政府性基金預算財政撥款。 |
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3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
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收入決算批復表 |
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財決批復02表 部門:廣東省遂溪縣行政服務中心 遂溪縣人民政府行政服務中心 金額單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||||
合計 |
251.69 |
251.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
213.16 |
213.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
117.17 |
117.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2010301 |
行政運行 |
106.68 |
106.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服務支出 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財決03表)進行批復。 |
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2.本表含政府性基金預算財政撥款。 |
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3.本表批復到項級科目。 |
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4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
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支出決算批復表 |
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財決批復03表 |
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部門:廣東省遂溪縣行政服務中心 金額單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||
合計 |
251.69 |
111.17 |
140.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
213.16 |
106.68 |
106.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
117.17 |
106.68 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政運行 |
106.68 |
106.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
10.49 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服務支出 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財決04表)進行批復。 |
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2.本表含政府性基金預算財政撥款。 |
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3.本表批復到項級科目。 |
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4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
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財政撥款收入支出決算批復表 |
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|
財決批復04表 |
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部門:廣東省遂溪縣行政服務中心 金額單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
248.24 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
213.16 |
213.16 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
3.46 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
251.69 |
本年支出合計 |
49 |
251.69 |
248.24 |
3.46 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
23 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
總計 |
27 |
251.69 |
總計 |
54 |
251.69 |
248.24 |
3.46 |
|
注:1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復。 |
||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決批復05表 |
|
部門:廣東省遂溪縣行政服務中心 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248.24 |
111.17 |
137.06 |
248.24 |
111.17 |
137.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213.16 |
106.68 |
106.48 |
213.16 |
106.68 |
106.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.17 |
106.68 |
10.49 |
117.17 |
106.68 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.68 |
106.68 |
0.00 |
106.68 |
106.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行批復。 |
|||||||||||||||||
2.本表批復到項級科目。 |
|||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表 |
|||||
財決批復06表 部門:廣東省遂溪縣行政服務中心 金額單位:萬元 |
|||||
項 目 |
本年支出合計 |
人員經費 |
公用經費 |
||
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
||
合 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
301 |
工資福利支出 |
0.00 |
53.70 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
0.00 |
42.69 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
|
30104 |
社會保障繳費 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
|
302 |
商品和服務支出 |
0.00 |
0.00 |
52.98 |
|
30201 |
辦公費 |
0.00 |
0.00 |
4.57 |
|
30202 |
印刷費 |
0.00 |
0.00 |
13.03 |
|
30207 |
郵電費 |
0.00 |
0.00 |
11.61 |
|
30211 |
差旅費 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
|
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
0.00 |
17.73 |
|
30215 |
會議費 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
|
30216 |
培訓費 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.00 |
0.00 |
3.07 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
2.13 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
|
注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。 |
|||||
2.本表批復到款級科目。 |
|||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表 |
|||||||||||||||||
財決批復07表 |
|||||||||||||||||
部門:廣東省遂溪縣行政服務中心 金額單位:萬元 |
|||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表依據(jù)《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進行批復。 |
|||||||||||||||||
2.本表批復到項級科目。 |
|||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |