城月鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明

作者:城月鎮(zhèn)人民政府 | 來源:城月鎮(zhèn)人民政府 | 時間:2018-09-14 點擊數(shù):- 分享到:

城月鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明

 

第一部分  城月鎮(zhèn)政府主要職責、部門機構及人員構成

 

一、  主要職責

一、執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

二、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

三、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。

五、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

六、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

七、指導村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

八、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

九、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

  二、部門機構設置

遂溪縣城月鎮(zhèn)人民政府內設8個綜合性辦公室,分別是黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、規(guī)劃建設辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、計劃生育辦公室、綜治信訪維穩(wěn)辦公室、人大辦公室。黨政工作機構均為股級。各辦公室主要職能是:

 1、黨政辦公室:負責黨委(紀檢監(jiān)察)、政府日常事務,協(xié)調各辦公室之間的關系;承擔工會共青團和婦聯(lián)等日常工作。

2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室:負責經(jīng)濟建設的發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作;負責環(huán)保和安全生產(chǎn)管理等工作。

3、社會事務辦公室:負責民政等社會事務;負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。

4、規(guī)劃建設辦公室:負責鎮(zhèn)、村建設規(guī)劃;協(xié)調鎮(zhèn)、村基礎設施和公用事業(yè)的建設管理。

5、農(nóng)業(yè)辦公室:負責農(nóng)、林、牧、水利、水產(chǎn)等工作;負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。

6、計劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行有關計劃生育工作的方針、政策、法規(guī),落實計劃生育的任務。

7、綜治信訪維穩(wěn)辦公室:負責社會治安綜合治理工作,協(xié)調政法工作:

8、人大辦公室:負責人大日常事務及聯(lián)絡上級人大工作。

   三、人員構成情況

我鎮(zhèn)有行政編制68個,事業(yè)編制49個;行政編制實有人員65個,事業(yè)編制實有人員41個,退休人員38個,遺囑供養(yǎng)人員22人

 

 

 

第二部分   城月鎮(zhèn)2017年部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:城月鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

2820.89

一、一般公共服務支出

30

1484.22

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

60.44

二、外交支出

31

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

三、事業(yè)收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

5.00

四、經(jīng)營收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

36

20.57

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

37

692.47

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

38

603.65

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

30.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

236.71

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

41

384.60

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

55.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

3.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

46

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

7.00

本年收入合計

22

2820.89

本年支出合計

51

3,522.22

         用事業(yè)基金彌補收支差額

23

0.00

            結余分配

52

0.00

         年初結轉和結余

24

701.33

                其中:提取職工福利基金

53

0.00

  其中:項目支出結轉和結余

25

546.24

                     轉入事業(yè)基金

54

0.00

 

26

 

            年末結轉和結余

55

0.00

 

27

 

                其中:項目支出結轉和結余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

總計

29

3522.22

總計

58

3,522.22

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

  

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

 

部門:城月鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

2,820.89

2,820.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務支出

995.06

995.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

763.59

763.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政運行

656.48

656.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

107.11

107.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

18.58

18.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共產(chǎn)黨事務支出

18.58

18.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服務支出

212.89

212.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服務支出

212.89

212.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20401

武裝警察

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040103

  消防

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化體育與傳媒支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業(yè)支出

672.47

672.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

215.46

215.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

201.16

201.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

14.30

14.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

撫恤

27.74

27.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡撫恤

27.74

27.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20815

自然災害生活救助

10.76

10.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081501

  中央自然災害生活補助

10.76

10.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20820

臨時救助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082001

  臨時救助支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20821

特困人員救助供養(yǎng)

328.81

328.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082102

  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

328.81

328.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20825

其他生活救助

82.16

82.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082502

  其他農(nóng)村生活救助

82.16

82.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社會保障和就業(yè)支出

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

587.05

587.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共衛(wèi)生

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100409

  重大公共衛(wèi)生專項

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

計劃生育事務

225.84

225.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100716

  計劃生育機構

214.53

214.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

  其他計劃生育事務支出

11.31

11.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21013

醫(yī)療救助

356.21

356.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101301

  城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

356.21

356.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

節(jié)能環(huán)保支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110399

  其他污染防治支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

156.71

156.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

98.27

98.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120303

  小城鎮(zhèn)基礎設施建設

48.27

48.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

58.44

58.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120803

  城市建設支出

58.44

58.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

農(nóng)林水支出

354.60

354.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶貧

347.75

347.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶貧支出

347.75

347.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21307

農(nóng)村綜合改革

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

215

資源勘探信息等支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21506

安全生產(chǎn)監(jiān)管

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150605

  安全監(jiān)管監(jiān)察專項

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296099

  用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

 

部門:城月鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

3,522.22

2,812.71

709.51

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務支出

1,484.22

1,098.55

385.67

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

982.09

882.09

100.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政運行

774.98

774.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

207.11

107.11

100.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

18.58

18.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共產(chǎn)黨事務支出

18.58

18.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服務支出

483.56

197.89

285.67

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服務支出

483.56

197.89

285.67

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20401

武裝警察

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040103

  消防

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化體育與傳媒支出

20.57

0.00

20.57

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

20.57

0.00

20.57

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

20.57

0.00

20.57

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業(yè)支出

692.47

692.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

215.46

215.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

201.16

201.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

14.30

14.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

撫恤

27.74

27.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡撫恤

27.74

27.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20815

自然災害生活救助

10.76

10.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081501

  中央自然災害生活補助

10.76

10.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20820

臨時救助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082001

  臨時救助支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20821

特困人員救助供養(yǎng)

328.81

328.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082102

  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

328.81

328.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20825

其他生活救助

82.16

82.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082502

  其他農(nóng)村生活救助

82.16

82.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

22.54

22.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社會保障和就業(yè)支出

22.54

22.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

603.65

598.65

5.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共衛(wèi)生

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

2100409

  重大公共衛(wèi)生專項

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

計劃生育事務

242.44

242.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100716

  計劃生育機構

231.13

231.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

  其他計劃生育事務支出

11.31

11.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21013

醫(yī)療救助

356.21

356.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101301

  城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

356.21

356.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

節(jié)能環(huán)保支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

2110399

  其他污染防治支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

236.71

58.44

178.27

0.00

0.00

0.00

 

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

98.27

0.00

98.27

0.00

0.00

0.00

 

2120303

  小城鎮(zhèn)基礎設施建設

48.27

0.00

48.27

0.00

0.00

0.00

 

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

138.44

58.44

80.00

0.00

0.00

0.00

 

2120803

  城市建設支出

138.44

58.44

80.00

0.00

0.00

0.00

 

213

農(nóng)林水支出

384.60

354.60

30.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶貧

377.75

347.75

30.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶貧支出

377.75

347.75

30.00

0.00

0.00

0.00

 

21307

農(nóng)村綜合改革

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

6.84

6.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 

214

交通運輸支出

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

 

21401

公路水路運輸

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

 

2140199

  其他公路水路運輸支出

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

 

215

資源勘探信息等支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21506

安全生產(chǎn)監(jiān)管

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2150605

  安全監(jiān)管監(jiān)察專項

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

7.00

2.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296099

  用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:城月鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2,760.45

一、一般公共服務支出

28

1,484.22

1,484.22

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

60.44

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

5.00

5.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

15.00

15.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

35

672.47

672.47

0.00

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

36

603.65

603.65

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

37

30.00

30.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38

156.71

98.27

58.44

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

39

354.60

354.60

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

3.00

3.00

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

 

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

十九、住房保障支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

 

2.00

0.00

2.00

本年收入合計

22

2,820.89

本年支出合計

49

3,326.65

3,266.21

60.44

年初財政撥款結轉和結余

23

505.77

年末財政撥款結轉和結余

50

0.00

0.00

0.00

      一般公共預算財政撥款

24

505.77

 

51

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

3,326.65

總計

54

3,326.65

3,266.21

60.44

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05表

 

部門:城月鎮(zhèn)人民政府

 

單位:萬元

 

項    目

本年支出合計

基本支出 

項目支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

3,266.21

2,732.27

533.94

 

201

一般公共服務支出

1,484.22

1,098.55

385.67

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

982.09

882.09

100.00

 

2010301

  行政運行

774.98

774.98

0.00

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

207.11

107.11

100.00

 

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

18.58

18.58

0.00

 

2013699

  其他共產(chǎn)黨事務支出

18.58

18.58

0.00

 

20199

其他一般公共服務支出

483.56

197.89

285.67

 

2019999

  其他一般公共服務支出

483.56

197.89

285.67

 

204

公共安全支出

5.00

5.00

0.00

 

20401

武裝警察

5.00

5.00

0.00

 

2040103

  消防

5.00

5.00

0.00

 

207

文化體育與傳媒支出

15.00

0.00

15.00

 

20701

文化

15.00

0.00

15.00

 

2070199

  其他文化支出

15.00

0.00

15.00

 

208

社會保障和就業(yè)支出

672.47

672.47

0.00

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

215.46

215.46

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

201.16

201.16

0.00

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

14.30

14.30

0.00

 

20808

撫恤

27.74

27.74

0.00

 

2080801

  死亡撫恤

27.74

27.74

0.00

 

20815

自然災害生活救助

10.76

10.76

0.00

 

2081501

  中央自然災害生活補助

10.76

10.76

0.00

 

20820

臨時救助

5.00

5.00

0.00

 

2082001

  臨時救助支出

5.00

5.00

0.00

 

20821

特困人員救助供養(yǎng)

328.81

328.81

0.00

 

2082102

  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

328.81

328.81

0.00

 

20825

其他生活救助

82.16

82.16

0.00

 

2082502

  其他農(nóng)村生活救助

82.16

82.16

0.00

 

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

2.54

2.54

0.00

 

2089901

  其他社會保障和就業(yè)支出

2.54

2.54

0.00

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

603.65

598.65

5.00

 

21004

公共衛(wèi)生

5.00

0.00

5.00

 

2100409

  重大公共衛(wèi)生專項

5.00

0.00

5.00

 

21007

計劃生育事務

242.44

242.44

0.00

 

2100716

  計劃生育機構

231.13

231.13

0.00

 

2100799

  其他計劃生育事務支出

11.31

11.31

0.00

 

21013

醫(yī)療救助

356.21

356.21

0.00

 

2101301

  城鄉(xiāng)醫(yī)療救助

356.21

356.21

0.00

 

211

節(jié)能環(huán)保支出

30.00

0.00

30.00

 

21103

污染防治

30.00

0.00

30.00

 

2110399

  其他污染防治支出

30.00

0.00

30.00

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

98.27

0.00

98.27

 

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

98.27

0.00

98.27

 

2120303

  小城鎮(zhèn)基礎設施建設

48.27

0.00

48.27

 

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出

50.00

0.00

50.00

 

213

農(nóng)林水支出

354.60

354.60

0.00

 

21305

扶貧

347.75

347.75

0.00

 

2130599

  其他扶貧支出

347.75

347.75

0.00

 

21307

農(nóng)村綜合改革

6.84

6.84

0.00

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

6.84

6.84

0.00

 

215

資源勘探信息等支出

3.00

3.00

0.00

 

21506

安全生產(chǎn)監(jiān)管

3.00

3.00

0.00

 

2150605

  安全監(jiān)管監(jiān)察專項

3.00

3.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

 

部門:城月鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

 

經(jīng)濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

 
 

301

工資福利支出

878.26

302

商品和服務支出

454.69

310

其他資本性支出

0.00

 

30101

  基本工資

397.75

30201

  辦公費

1.28

31001

  房屋建筑物購建

0.00

 

30102

  津貼補貼

238.08

30202

  印刷費

1.31

31002

  辦公設備購置

0.00

 

30103

  獎金

0.00

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

 

30104

  其他社會保障繳費

0.00

30204

  手續(xù)費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

 

30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

0.57

31006

  大型修繕

0.00

 

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

16.48

31007

  信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

0.00

 

30108

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

0.00

30207

  郵電費

3.65

31008

  物資儲備

0.00

 

30109

  職業(yè)年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

 

30199

  其他工資福利支出

242.44

30209

  物業(yè)管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

 

303

對個人和家庭的補助

1,399.32

30211

  差旅費

71.98

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

 

30301

  離休費

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

 

30302

  退休費

186.70

30213

  維修(護)費

334.29

31013

  公務用車購置

0.00

 

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

10.80

31019

  其他交通工具購置

0.00

 

30304

  撫恤金

27.74

30215

  會議費

0.00

31020

  產(chǎn)權參股

0.00

 

30305

  生活補助

82.16

30216

  培訓費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

 

30306

  救濟費

328.81

30217

  公務接待費

1.71

304

對企事業(yè)單位的補貼

0.00

 

30307

  醫(yī)療費

356.21

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業(yè)政策性補貼

0.00

 

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業(yè)單位補貼

0.00

 

30309

  獎勵金

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

 

30310

  生產(chǎn)補貼

0.00

30226

  勞務費

8.00

30499

  其他對企事業(yè)單位的補貼

0.00

 

30311

  住房公積金

0.00

30227

  委托業(yè)務費

1.92

307

債務利息支出

0.00

 

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經(jīng)費

0.00

30701

  國內債務付息

0.00

 

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

 

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

2.70

399

其他支出

0.00

 

30315

  物業(yè)服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

0.00

39906

  贈與

0.00

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

417.69

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.00

 

 

 

 

人員經(jīng)費合計

2,277.58

公用經(jīng)費合計

454.69

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:城月鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

預算數(shù)

年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17

 

15

 

15

2

4.41

 

2.7

 

2.7

1.71

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,2017年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

 

部門:城月鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

0.00

60.44

60.44

60.44

0.00

0.00

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

58.44

58.44

58.44

0.00

0.00

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

0.00

58.44

58.44

58.44

0.00

0.00

 

2120803

城市建設支出

0.00

58.44

58.44

58.44

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

0.00

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

 

2296099

用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出

0.00

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 城月鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算情況

2017年收入總計2820.89萬元,其中財政撥款收入2820.89萬元,年初結轉701.33萬元,合計3522.22萬元。

2017年支出決算3522.22萬元,其中:公共預算撥款3266.21萬元,按用途劃分,基本支出2732.27萬元,項目支出決算533.94萬元。基本支出按經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出878.26萬元,對個人和家庭的補助支出1399.32萬元,商品和服務支出454.69萬元。

年初預算數(shù)1693.22萬元,本部門2017年支出決算比年初預算數(shù)增加1829萬元,主要原因是:基金及其它項目增加。上年支出決算3052.47萬元,本部門2017年支出決算比2016年增加469.75萬元。主要原因是:基金及項目支出增加

上年支出決算1454.32萬元,本部門2017年支出決算比2016年增加1277.95萬元。主要原因是:工資福利、對個人和家庭的補助支出增加。

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明

2017年本單位“三公經(jīng)費”財政撥款支出共17萬元,公務用車購置及運行維護費支出15萬元,公務接待費支出2萬元,與上年支出基本持平。

三、機關運行經(jīng)費安排情況說明

2017年城月鎮(zhèn)政府機關運行經(jīng)費支出454.69萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致)。上年度機關運行費支出109.31萬元,增加345.38萬元。主要原因是:維護費、旅差費支出的增加。

四、關于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛5輛。

 

 

第四部分  名詞解釋

   (一)財政撥款,是指縣級財政當年撥付的資金。

   (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

   (三)上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

   (四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   (五)其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

   (六)用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

(七)上年結轉和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉和結余。

(八)一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(九)三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

(十)機關運行費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

(城月)附件2:部門決算公開表

 

 

城月鎮(zhèn)人民政府

2018年9月18日

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