2019 年
遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府 部門預算
目錄
第一部分 遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府 概況
一、主要職責
二、部門預算構成
第二部分 2019 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目)
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
(注:如需插入表格請在此處插入表格標題,否則刪除本行。)
第三部分 2019 年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府 概況
一、主要職責
(1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決定和命令。
(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。
(3)管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育、民政和計劃生育等工作。
(4)保護公民、法人等的合法權益。
(5)承辦上級黨委、人民政府等交辦的其他事項。
二、部門預算構成
本部門無下屬單位,部門預算為鎮(zhèn)本級預算。
第二部分 2019 年部門預算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
一、財政撥款 | 1024.45 | 一、一般公共服務支出 | 897.11 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科學技術支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 31.53 |
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| 九、衛(wèi)生健康支出 | 51.39 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 39.42 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
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| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 5 |
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| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 1024.45 | 本年支出合計 | 1024.45 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 二十三、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十五、結轉下年 | 0.00 |
收入總計 | 1024.45 | 支出總計 | 1024.45 |
注: 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2 | ||||||||||||||
收入總體情況表 | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 | |||||
| 合計 | 1024.45 | 1024.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 897.11 | 897.11 |
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20101 | 人大事務 | 12 | 12 |
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2010199 | 其他人大事務支出 | 12 | 12 |
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20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 470.33 | 470.33 |
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2010301 | 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 424.91 | 424.91 |
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2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 45.41 | 45.41 |
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20110 | 人力資源事務 | 6 | 6 |
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2011099 | 其他人力資源事務支出 | 6 | 6 |
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20199 | 其他一般公共服務支出 | 408.78 | 408.78 |
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2019999 | 其他一般公共服務支出 | 408.78 | 408.78 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 51.39 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 計劃生育事務 | 51.39 | 51.39 |
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2100716 | 計劃生育機構 | 51.39 | 51.39 |
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211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21105 | 天然林保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110507 | 停伐補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130201 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130202 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130204 | 事業(yè)機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130206 | 技術推廣與轉化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130209 | 森林生態(tài)效益補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130210 | 自然保護區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130211 | 動植物保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130212 | 濕地保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130213 | 執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130234 | 防災減災 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 39.42 | 39.42 |
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22102 | 住房改革支出 | 39.42 | 39.42 |
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2210201 | 住房公積金 | 39.42 | 39.42 |
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224 | 災害防治及應急管理支出 | 5 | 5 |
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22402 | 消防事務 | 5 | 5 |
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2240204 | 消防應急救援 | 5 | 5 |
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··· | (注:如需增加科目請插入新行,否則刪除本行。) |
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注: **
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合計 | 1024.45 | 1024.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務支出 | 897.11 | 897.11 |
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20101 | 人大事務 | 12 | 12 |
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2010199 | 其他人大事務支出 | 12 | 12 |
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20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 470.33 | 470.32 |
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2010301 | 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 424.91 | 424.91 |
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2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 45.41 | 45.41 |
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20110 | 人力資源事務 | 6 | 6 |
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2011099 | 其他人力資源事務支出 | 6 | 6 |
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20199 | 其他一般公共服務支出 | 408.78 | 408.78 |
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2019999 | 其他一般公共服務支出 | 408.78 | 408.78 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 51.39 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 51.39 | 51.39 |
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2100716 | 計劃生育機構 | 51.39 | 51.39 |
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211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業(yè)機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術推廣與轉化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動植物保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防災減災 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 39.42 | 39.42 |
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22102 | 住房改革支出 | 39.42 | 39.42 |
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2210201 | 住房公積金 | 39.42 | 29.42 |
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224 | 災害防治及應急管理支出 | 5 | 5 |
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22402 | 消防事務 | 5 | 5 |
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2240204 | 消防應急救援 | 5 | 5 |
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··· | (注:如需增加科目請插入新行,否則刪除本行。) |
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注: **
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
一、一般公共預算 | 1024.45 | 一、一般公共服務支出 | 897.11 |
二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學技術支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 31.53 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 51.39 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 39.42 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 5 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 1024.45 | 本年支出合計 | 1024.45 |
|
| 二十三、結轉下年 | 0.00 |
收入總計 | 1024.45 | 支出總計 | 1024.45 |
注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預算編制情況編列。
表5 | |||
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位:萬元 | |||
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
合 計 | 1024.45 | 1024.45 | 0.00 |
[201]一般公共服務支出 | 897.11 | 897.11 |
|
[20101]人大事務 | 12.00 | 12 |
|
[2010199]其他人大事務支出 | 12.00 | 12 |
|
[20103]政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 470.33 | 470.33 |
|
[2010301]行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 424.91 | 424.91 |
|
[2010399]其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 45.41 | 45.41 |
|
[20110]人力資源事務 | 6 | 6 |
|
[2011099]其他人力資源事務支出 | 6 | 6 |
|
[20199]其他一般公共服務支出 | 408.78 | 408.78 |
|
[2019999]其他一般公共服務支出 | 408.78 | 408.78 |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 31.53 | 31.53 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 31.53 | 31.53 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 31.53 | 31.53 | 0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 51.39 | 51.39 |
|
[21007]計劃生育機構 | 51.39 | 51.39 | 0.00 |
[2100716]計劃生育機構 | 51.39 | 51.39 |
|
[211]節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21105]天然林保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2110507]停伐補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[213]農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21302]林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130201]行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130202]一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130204]事業(yè)機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130205]森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130206]技術推廣與轉化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130207]森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130209]森林生態(tài)效益補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130210]自然保護區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130211]動植物保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130212]濕地保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130213]執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130221]產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130299]其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 39.42 | 39.42 |
|
[22102]住房改革支出 | 39.42 | 39.42 |
|
[2210201]住房公積金 | 39.42 | 39.42 |
|
[224]災害防治及應急管理支出 | 5 | 5 |
|
[22402]消防事務 | 5 | 5 |
|
[2240204]消防應急救援 | 5 | 5 |
|
··· | (注:如需增加科目請插入新行,否則刪除本行。) |
|
|
注: **
表6 | ||
一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目) | ||
單位:萬元 | ||
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 政府預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 |
| 合 計 | 0.00 |
[301]工資福利支出 | [501]機關工資福利支出 | 432.95 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎金津補貼 | 165.97 |
[30102]津貼補貼 | [50101]工資獎金津補貼 | 200.93 |
[30103]獎金 | [50101]工資獎金津補貼 | 13.83 |
[30106]伙食補助費 | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 |
[30111]公務員醫(yī)療補助繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 |
[30112]其他社會保障繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 39.42 |
[30114]醫(yī)療費 | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 12.80 |
[301]工資福利支出 | [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 21.19 |
[30101]基本工資 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30102]津貼補貼 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30103]獎金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食補助費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30107]績效工資 | [50501]工資福利支出 | 21.19 |
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30111]公務員醫(yī)療補助繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30112]其他社會保障繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30114]醫(yī)療費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服務支出 | [502]機關商品和服務支出 | 276.17 |
[30201]辦公費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 14.82 |
[30202]印刷費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30204]手續(xù)費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30205]水費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30206]電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30207]郵電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30209]物業(yè)管理費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30211]差旅費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30213]維修(護)費 | [50209]維修(護)費 | 0.00 |
[30214]租賃費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30215]會議費 | [50202]會議費 | 0.00 |
[30216]培訓費 | [50203]培訓費 | 0.00 |
[30217]公務接待費 | [50206]公務接待費 | 2.00 |
[30224]被裝購置費 | [50204]專用材料購置費 | 0.00 |
[30225]專用燃料費 | [50204]專用材料購置費 | 0.00 |
[30226]勞務費 | [50205]委托業(yè)務費 | 0.00 |
[30227]委托業(yè)務費 | [50205]委托業(yè)務費 | 0.00 |
[30228]工會經(jīng)費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30229]福利費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30231]公務用車運行維護費 | [50208]公務用車運行維護費 | 9.000 |
[30239]其他交通費用 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30240]稅金及附加費用 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.00 |
[30299]其他商品和服務支出 | [50299]其他商品和服務支出 | 250.35 |
[302]商品和服務支出 | [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 0.00 |
[30201]辦公費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30202]印刷費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30203]咨詢費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30204]手續(xù)費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30205]水費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30206]電費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30207]郵電費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30209]物業(yè)管理費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30211]差旅費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30213]維修(護)費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30214]租賃費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30215]會議費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30216]培訓費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30217]公務接待費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30218]專用材料費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30225]專用燃料費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30226]勞務費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30227]委托業(yè)務費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30228]工會經(jīng)費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30229]福利費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30231]公務用車運行維護費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30239]其他交通費用 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30240]稅金及附加費用 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30299]其他商品和服務支出 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[303]對個人和家庭的補助 | [509]對個人和家庭的補助 | 294.14 |
[30301]離休費 | [50905]離退休費 | 0.00 |
[30302]退休費 | [50905]離退休費 | 17.59 |
[30304]撫恤金 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30305]生活補助 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30306]救濟費 | [50901]社會福利和救助 | 233.41 |
[30307]醫(yī)療費補助 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30309]獎勵金 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 | [50999]其他對個人和家庭的補助 | 43.14 |
[310]資本性支出 | [503]機關資本性支出(一) | 0.00 |
[31002]辦公設備購置 | [50306]設備購置 | 0.00 |
[31003]專用設備購置 | [50306]設備購置 | 0.00 |
[310]資本性支出 | [506]對事業(yè)單位資本性補助 | 0.00 |
[31002]辦公設備購置 | [50601]資本性支出(一) | 0.00 |
[31019]其他交通工具購置 | [50601]資本性支出(一) | 0.00 |
[399]其他支出 | [599]其他支出 | 0.00 |
[39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 0.00 |
··· | (注:如需增加科目請插入新行,否則刪除本行。) |
|
注: **
表7 | ||||
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
行政經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務用車運行維護費 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務接待費支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表8 | |||||
政府性基金預算支出情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
··· | (注:如需增加科目請插入新行,否則刪除本行。) |
|
|
|
注: **
第三部分 2019 年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2019 年本部門收入預算 1024.45 萬元,比上年 減少147.06 萬元, 下降12.55 %,主要原因是 一般公共預算撥款減少47.06萬元,政府性基金預算撥款減少100萬元 ;支出預算 1024.45 萬元,比上年 減少147.06 萬元, 下降12.55 %,主要原因是 工資福利支出比去年減少8.71萬元,商品和服務支出比去年增加35.50萬元,對個人和家庭的補助比去年減少73.85元 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2019 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 11 萬元,比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 。其中:因公出國(境)費 0 萬元,比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化;公務用車購置及運行費 9 萬元(公務用車購置費 0 萬元,公務用車運行維護費 9 萬元),比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化;公務接待費 2 萬元,比上年 增加/減少0 萬元, 增長/下降0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
機關運行經(jīng)費是指用于維持行政(參公)單位機關運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。 2019 年,本部門機關運行經(jīng)費安排 276.17 萬元,比上年 增加35.5 萬元, 增長14.75 %,主要原因是 郵電費比去年減少13.14萬元,其他交通費用比去年減少1.62萬元,其他商品和服務支出比去年增加50.26萬元。
四、政府采購情況
2019 年本部門政府采購安排 0 萬元,其中:貨物類采購預算 0 萬元,工程類采購預算 0 萬元,服務類采購預算 0 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日,本部門固定資產(chǎn)金額 477.44 萬元,分布構成情況為:房屋 8133.77 平方米,車輛 2 輛,單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 0 萬元,主要是 ** 等。
六、重點項目預算績效目標情況
2019 年,本部門重點項目績效目標情況如下:
項目 | 預算數(shù) | 績效目標 |
…… | …… | …… |
…… | …… | …… |
注:**
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(機關運行經(jīng)費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。
十、“三公”經(jīng)費:指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經(jīng)費。其中:因公出國(境)經(jīng)費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
【說明:本項為必須公開內容,可解釋本部門預算特有的較為專業(yè)的名詞,或是財政預算編制方面名詞(以下名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)實際情況自行增加)】