2014年民政局預決算公開
2014年民政局決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
遂溪縣民政局設7個內設機構:辦公室,負責組織協(xié)調機關政務工作,負責綜合性文件起草,會議組織等工作;計劃財務股,負責擬定民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和民政基礎設施建設標準,民政事業(yè)經費管理等工作;救災救濟股,負責組織協(xié)調救災工作,組織自然災害救助應急體系建設等工作;社會福利和社會事務股,負責擬定社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準,負責各類社會福利事業(yè)單位、社會福利機構的管理服務工作;優(yōu)撫安置股,承擔擁軍和“三屬”、革命傷殘人員、在鄉(xiāng)老復員軍人、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人等的撫恤、補助、優(yōu)待工作等工作;老齡、民間組織管理辦公室,負責牽頭做好老年人權益及促進老年人身心健康的有關工作,承擔縣老齡工作委員會的日常工作;基層政權和社區(qū)建設股,負責推動基層民主政治組織建設,指導村(居)民委員會建設及村(居)自治工作。
列入決算編制的下屬單位有:遂溪縣民政局婚姻登記處,遂溪縣殯儀館,軍隊離退休干部休養(yǎng)所,遂溪縣殯葬管理監(jiān)察大隊,遂溪縣殯葬管理所,遂溪縣救助管理站,遂溪縣社會福利院(縣光榮院)。
(二)人員構成情況
民政局本部編制人數(shù)24人,實在職人員22人,離休人員5人,退休人員26人;列入部門決算編制的下屬單位編制人數(shù)72人,實在職人員64人,離休1人,退休30人。
(三)民政局2014決算年度的主要工作任務
1. 建立健全社會救助制度,規(guī)范社會救助工作
為規(guī)范社會救助工作,我們不斷加強制度建設力度,2014年共建立健全了《遂溪縣農村五保供養(yǎng)制度實施辦法》、《遂溪縣最低生活保障制度實施方案》、《遂溪縣2014年低保標準》等10項制度。
2.加強社會保障和社會救助體系建設,保障標準和救助水平不斷提高
(1)明確標準、規(guī)范審批、提高補差水平,努力做好最低生活保障工作。今年7月份起,我縣五保供養(yǎng)標準由原來511元/人·月提高到564元/人·月(我縣上年度人均純收入的60%),并從1月份起補發(fā);今年1月份起,城鎮(zhèn)低保補差由原來的242元/人.月提高到333元/人.月,農村低保補差由原來的109元/人.月提高到147元/人.月。全年五保供養(yǎng)金發(fā)放5270萬元,低保金發(fā)放5878萬元;今年共發(fā)放醫(yī)療救助金735萬元,發(fā)放低保、五保對象醫(yī)保費170萬元,較好地解決了困難群眾的治病困難。
(2)扎實開展城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助和優(yōu)撫對象醫(yī)療費“一站式”結算服務工作。
(3)救助管理工作平穩(wěn)運行。到12月10日止,我縣共接待各類社會流浪乞討人員412人次, 男性受助人員405人、女性受助人員7人;其中:殘疾人員42人,60周歲以上老年人12人 ,18周歲以下未成年人4人。
(4)救災救濟工作扎實有效開展。今年我縣受第9號超強臺風“威馬遜”和第15號強臺風“海鷗”及暴雨等自然災害影響,全縣15個鎮(zhèn)全部受影響。民政部門認真履行職責,積極開展救災救濟工作,及時查災核災,安置災民,重建家園,共下?lián)軕鄙睿诩Z救濟)補助資金424萬元,過渡性生活救助資金58萬元,全倒戶重建補助資金193萬元,確保災民和困難群眾的基本生活,維護災區(qū)社會穩(wěn)定。
(5)積極開展“暖心行動”工作。通過全面的發(fā)動,我縣共有486名黨員和504名村干部對920名困難五保戶進行結對幫扶。
3. 慈善工作成效顯著
慈善會2014年共接收扶貧濟困捐款400多萬元,下?lián)?0多萬元解決敬老院修繕和治病難、生活特困群眾。定向下?lián)堋?.30”善款300多萬元扶持貧困村解決修路飲水等各種困難問題。各項民生政策在民政部門得到落實,困難群眾生活得到保障,讓群眾得到更多實惠,增強安全感、提高滿意度,切身感受社會公平正義。
4.福利彩票發(fā)行工作持續(xù)發(fā)展。
堅持“安全運行,健康發(fā)展”的工作方針,加強管理,努力提高福利彩票發(fā)行量。加強福彩管理站建設,形成管理有序、服務及時的工作格局。
5.殯改工作鞏固發(fā)展
我局出臺《遂溪縣鎮(zhèn)村級公益性骨灰樓(堂)和生態(tài)墓園建設實施方案》、《遂溪縣減免戶籍人口殯葬基本服務費用實施辦法》,全年火化遺體5357具,年度火化率保持100%,在全市五縣(市)中走在前頭,連續(xù)十三年獲得市先進,被市政府通報表彰。
6.優(yōu)撫優(yōu)待工作扎實開展,努力維護涉軍穩(wěn)定。
一是認真落實好各項優(yōu)撫政策,按時足額落實優(yōu)撫對象定期補助工作;二是繼續(xù)推進安置改革,抓好退役士兵職業(yè)技能培訓工作;三是建立多重保障機制,扎實開展“愛心獻功臣”活動,為重點優(yōu)撫對象送醫(yī)送藥送溫情;四是廣泛有效開展雙擁共建活動,進一步提高我縣雙擁整體水平;五是認真落實軍休干部的兩個“待遇”,切實幫助解決實際困難;六是做好優(yōu)撫對象的信訪維穩(wěn)工作。
7.老齡工作進一步落實。
2014年我局積極落實和切實保障我縣老年人的合法權益,認真抓好各級政府和有關部門逐步建立老齡工作機構,加大投入,推進老齡事業(yè)的硬件建設,使全縣“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂”問題有所解決和逐步發(fā)展。
二、收入決算說明
2014年收入決算438.36萬元,其中:財政撥款收入438.36萬元,其他收入0萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算438.36萬元,其中:財政撥款支出438.36萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出307.41萬元,占70.13%,其中:一般公共服務支出98.14萬元,社會保障和就業(yè)支出209.26萬元;項目支出決130.95萬元,占29.87%,主要支出項目有民政管理事務、國有土地使用權出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。
四、“三公經費”支出說明
2014年“三公經費”財政撥款支出共4.91萬元,具體情況如下(按照對應科目進行說明):
1.因公出國(境)費支出0萬元,全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬單位出國團組0個、0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.96萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元;(2)公務車保有量 1輛,全年運行維護費支出2.96萬元,平均每輛2.96萬元。
3.公務接待費支出 1.95萬元,主要用于民政業(yè)務工作。
遂溪縣民政局
2015年11月03日
2015年民政局預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
遂溪縣民政局設7個內設機構:辦公室,負責組織協(xié)調機關政務工作,負責綜合性文件起草,會議組織等工作;計劃財務股,負責擬定民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和民政基礎設施建設標準,民政事業(yè)經費管理等工作;救災救濟股,負責組織協(xié)調救災工作,組織自然災害救助應急體系建設等工作;社會福利和社會事務股,負責擬定社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準,負責各類社會福利事業(yè)單位、社會福利機構的管理服務工作;優(yōu)撫安置股,承擔擁軍和“三屬”、革命傷殘人員、在鄉(xiāng)老復員軍人、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人等的撫恤、補助、優(yōu)待工作等工作;老齡、民間組織管理辦公室,負責牽頭做好老年人權益及促進老年人身心健康的有關工作,承擔縣老齡工作委員會的日常工作;基層政權和社區(qū)建設股,負責推動基層民主政治組織建設,指導村(居)民委員會建設及村(居)自治工作。
列入決算編制的下屬單位有:遂溪縣民政局婚姻登記處,遂溪縣殯儀館,軍隊離退休干部休養(yǎng)所,遂溪縣殯葬管理監(jiān)察大隊,遂溪縣殯葬管理所,遂溪縣救助管理站,遂溪縣社會福利院(縣光榮院)。
(二)人員構成情況
民政局本部編制人數(shù)24人,實在職人員22人,離休人員5人,退休人員26人;列入部門決算編制的下屬單位編制人數(shù)72人,實在職人員64人,離休1人,退休30人。
(三)民政局2015年預算年度的主要工作任務
1.基層政權和社區(qū)建設工作
(1)在鞏固和完善好2012年度全縣7條公共服務均等化示范村建設的基礎上,進一步推進我縣農村公共服務均等化示范村的創(chuàng)建力度。
(2)爭取年尾完成80條村(居)委會“一村(居)一公開欄”改造升級建設項目。
(3)完成“遂雷線”和鎮(zhèn)級界樁加固工作。
(4)爭取完成鎮(zhèn)級部分路牌設置和縣城主干道路新款燈箱式路牌工作。
( 5)繼續(xù)完善7條農村公共服務均等化示范村工作。
2.社會救助工作
(1)“暖心行動”目前黨員干部和困難五保戶雖然已結對,但由于資金缺乏,住院護理和慰問等工作難以開展,明年爭取上級設立“暖心行動”專項資金,保障困難五保戶住院護理和慰問等工作的開展。
(2)進一步加強對社會救助工作的領導。加強我縣社會救助工作的組織領導和統(tǒng)籌協(xié)調,建立縣社會救助工作聯(lián)席會議制度,加大社會救助政策的宣傳和協(xié)調力度,爭取加大經費投入,保障社會救助工作的正常開展。
(3)加大國務院《社會救助暫行辦法》的宣傳和實施力度。建立縣級社會救助服務中心和鎮(zhèn)級社會救助服務窗口,建立救助申請家庭經濟狀況核對機制。
(4)加快我縣養(yǎng)老服務體系建設步伐,進一步規(guī)范養(yǎng)老服務機構管理。加快農村幸福院養(yǎng)老機構建設,推動居家養(yǎng)老服務模式多樣化,不斷滿足老年人多方面的生活需求。
3.殯改工作
在保持火化率100%的基礎上,積極推進綠色殯葬,努力爭取財政投入,加快鎮(zhèn)村公益性骨灰樓(堂)和生態(tài)墓園建設力度,促進生態(tài)文明建設。力爭15個鎮(zhèn)2015年成立鎮(zhèn)級殯改服務站。
4.擁軍優(yōu)撫安置工作
繼續(xù)落實好各項優(yōu)撫安置政策,積極做好各類復退軍人的信訪維穩(wěn)工作,努力做好涉軍人員思想工作,努力幫助他們解決實際困難,維護社會穩(wěn)定。
5.老齡工作
健全老年人供養(yǎng)體系,根據(jù)社會經濟發(fā)展水平和實際需要逐步加大老齡事業(yè)的財政投入,促進老齡事業(yè)發(fā)展,努力實現(xiàn)“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂”。
6.積極推進慈善事業(yè)健康發(fā)展努力
繼續(xù)做好“6.30”扶貧濟困日工作,積極籌集善款,解決困難群眾的各種特殊困難,扶貧濟困工作得到了較好的推進。
二、收入預算說明
2015年收入預算16685.2786萬元,其中:一般公共預算撥款收入16466.7986萬元,政府性基金預算撥款218.4800萬元,其他收入0萬元。
三、支出預算說明
2015年支出預算16685.2786萬元,其中:財政撥款支出16685.2786萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出16527.6101萬元,占99%,其中:社會保障和就業(yè)支出15678.4385萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出767.4801萬元;項目支出決157.6685萬元,占1%,主要支出項目有民政管理事務、國有土地使用權出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。
四、“三公經費”支出說明
2015年“三公經費”財政撥款支出共8.6萬元,具體情況如下(按照對應科目進行說明):
1.因公出國(境)費支出0萬元,全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬單位出國團組0個、0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元;(2)公務車保有量 1輛,全年運行維護費支出3萬元,平均每輛3萬元。
3.公務接待費支出2萬元,主要用于民政業(yè)務工作。
遂溪縣民政局
2015年11月03日
附件一: | |||||
2015 年 部 門 預 算 收 支 總 表 | |||||
單位: | 遂溪縣民政局 | 單位:元 | |||
收 入 | 支 出 | 支出 | |||
項目 | 2015年預算 | 項目(經濟分類) | 2015年預算 | 項目(功能科目) | 2015年預算 |
一、預算撥款 | 166,852,786 | 一、基本支出 | 165,276,101 | 一、一般公共服務支出 | |
一般公共預算撥款 | 164,667,986 | 工資福利支出 | 1,740,000 | 二、外交支出 | |
政府性基金預算撥款 | 2,184,800 | 對個人和家庭補助支出 | 123,604,422 | 三、國防支出 | |
二、事業(yè)收入(不含預 算外資金) | 商品和服務支出 | 39,931,679 | 四、公共安全支出 | ||
三、單位經營服務性收入 | 其他資本性支出 | 五、教育支出 | |||
四、其他收入 | 二、項目支出 | 1,576,685 | 六、科學技術支出 | ||
五、上級補助收入 | 商品和服務支出 | 1,576,685 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 對個人和家庭補助支出 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 156,784,385 | ||
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 九、社會保險基金支出 | |||
八、上年結轉、結余 | 債務利息支出 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 7,674,801 | ||
基本建設支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
其他資本性支出 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
其他支出 | 十三、農林水支出 | ||||
三、事業(yè)單位經營支出 | 十四、交通運輸支出 | ||||
四、對附屬單位補助支出 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ||||
五、上繳上級支出 | 十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||
六、結轉下年 | 十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||||
十九、國土海洋氣象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 208,800 | ||||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||||
二十二、預備費 | |||||
二十三、國債還本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | 2,184,800 | ||||
二十五、轉移性支出 | |||||
收入合計 | 166,852,786 | 支出合計 | 166,852,786 | 支出合計 | 166,852,786 |