遂溪縣編委辦2015年決算公開
2015年
遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室決算
目 錄
第一部分 遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設置
第二部分 遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2015年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室概況
(一)部門主要職責
主要職能是:貫徹執(zhí)行中央、省、市有關行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),統(tǒng)一管理全縣黨政群機關和事業(yè)單位的機構(gòu)編制。擬訂縣直事業(yè)單位管理體制、機構(gòu)改革方案并組織實施;審核縣直事業(yè)單位的機構(gòu)編制和領導職數(shù);指導、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作;負責全縣事業(yè)單位法人登記管理工作。負責縣直機關和事業(yè)單位人員結(jié)構(gòu)管理、進人審核以及機構(gòu)編制使用審核工作。承擔縣深化行政審批制度改革工作,編制政府部門權(quán)責清單和政府績效管理等工作。
(二)機構(gòu)設置
遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室內(nèi)設5個職能股室和一個直屬登記局。遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室共有行政編制8名,直屬登記局行政執(zhí)法編制3名,行政工勤編制2人。機關財政供養(yǎng)人員9人,其中在職公務員9人。雇傭人員2人。
遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度總收入71.91
萬元。財政撥款收入71.91萬元,比上年決算數(shù)無增加。
(二)年度支出總體情況
遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度總支出71.91萬元,其中本年支出71.91萬元。一般公共服務(類)支出71.91萬元,主要用于政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務、人力資源事務、黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務、其他一般公共服務支出,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度財政撥款收入合計71.91萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入71.91萬元,比年初預算數(shù)增加(減少)0萬元.
(二)2015年度財政撥款支出說明
遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度財政撥款支出合計71.91萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出71.91萬元,比年初預算數(shù)增加(減少)0萬元。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4萬元,完成預算4萬元的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100 %;公務接待費支出決算為1萬元,完成預算1萬元的100%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出3萬元,占75%;公務接待費支出1萬元,占25%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,公務用車運行及維護支出3萬元。
2.公務接待費支出1萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年,發(fā)生國內(nèi)接待20次,接待人數(shù)共200人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關運行經(jīng)費支出22.63萬元,比上年增加0萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
本單位項目績效目標覆蓋率100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。