遂溪縣縣檔案局2015年決算公開
2015 年度遂溪縣檔案局部門決算
目錄
第一部分 遂溪縣檔案局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 遂溪縣檔案局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣檔案局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣檔案局概況
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能及主要工作
遂溪縣檔案局機構設置5個職能股室,分別是辦公室、館務股、監(jiān)督指導股、聲像編研股、教育培訓股。本部門無下屬單位。
主要職能是:1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于檔案工作的方針政策,對檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃,宏觀管理。2、指導、協(xié)調縣直機關、事業(yè)單位、群眾團體、鎮(zhèn)、村,開展檔案業(yè)務咨詢服務。3、組織開展檔案宣傳、檔案科學技術研究和研究成果鑒定及推廣應用。4、組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)培訓工作。負責檔案專業(yè)技術職務評聘的有關工作。5、集中統(tǒng)一管理各類歷史檔案資料和中華人民共和國成立后縣直機關單位、鎮(zhèn)的重要檔案資料,保守黨和國家機密,維護檔案的完整與安全。6、負責縣直機關單位、鎮(zhèn)檔案資料的接收、征集、整理及檔案的展覽、陳列、編纂出版工作,為社會廣泛提供利用。7、負責現(xiàn)行文件的收集,公開利用。8、承辦縣人民政府和上級檔案管理部門交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
遂溪縣檔案局共有財政供養(yǎng)人員24人。其中,在職11人,退休11人,雇用后勤人員0人,遺屬供養(yǎng)2人。
第二部分 遂溪縣檔案局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
部門:遂溪縣檔案局 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
139.41 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
85.25 |
其中:政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
54.17 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合計 |
22 |
139.41 |
本年支出合計 |
51 |
139.41 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結余分配 |
52 |
0.00 |
年初結轉和結余 |
24 |
6.00 |
其中:提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:項目支出結轉和結余 |
25 |
0.00 |
轉入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末結轉和結余 |
55 |
6.00 |
|
27 |
|
其中:項目支出結轉和結余 |
56 |
0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
總計 |
29 |
145.41 |
總計 |
58 |
145.41 |
二、
二、收入決算表
部門:遂溪縣檔案局 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務支出 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20126 |
檔案事務 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012601 |
行政運行 |
80.25 |
80.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012604 |
檔案館 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出決算表
部門:遂溪縣檔案局 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務支出 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20126 |
檔案事務 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012601 |
行政運行 |
80.25 |
80.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012604 |
檔案館 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、財政撥款收入支出決算總表
部門:遂溪縣檔案局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
139.41 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
139.41 |
本年支出合計 |
49 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
23 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
總計 |
27 |
139.41 |
總計 |
54 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
部門:遂溪縣檔案局 |
|
|
金額單位:萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
|
合計 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務支出 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
|||
20126 |
檔案事務 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
|||
2012601 |
行政運行 |
80.25 |
80.25 |
0.00 |
|||
2012604 |
檔案館 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門:遂溪縣檔案局 |
金額單位:萬元 |
||||
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
||
合 計 |
139.41 |
117.14 |
22.27 |
||
301 |
工資福利支出 |
62.98 |
62.98 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
37.98 |
37.98 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
30104 |
社會保障繳費 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
|
302 |
商品和服務支出 |
22.27 |
0.00 |
22.27 |
|
30201 |
辦公費 |
1.11 |
0.00 |
1.11 |
|
30205 |
水費 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
30206 |
電費 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
|
30207 |
郵電費 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
|
30211 |
差旅費 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
30217 |
公務接待費 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30218 |
專用材料費 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
30226 |
勞務費 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
3.97 |
0.00 |
3.97 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
53.28 |
53.28 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
部門:廣東省遂溪縣檔案局 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
2015年度預算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4 |
|
3 |
|
3 |
1 |
3.35 |
|
2.35 |
|
2.35 |
1 |
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門:廣東省遂溪縣檔案局 |
|
單位:萬元 |
|||||||
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出數(shù)。 |
第三部分 遂溪縣檔案局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2014年初預算數(shù)為119.57萬元,決算數(shù)為133.42萬元;2015年初預算數(shù)為185.09萬元,決算數(shù)為139.41萬元。2015年比2014年增加數(shù)主要是人員經(jīng)費支出增多。
二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政決算共 3.35萬元,具體情況如下:
(1)因公出國(境)費0元,與2015年預算相比無增減變化,因為沒有出國(境)學習、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化,因為沒有出國(境)學習、考察等項目計劃。
(2)公務用車運行維護費 2.25 萬元,與2015年預算相比減少0.75萬元,原因是盡量減少不必要用車。與上年決算相比減少0.03萬元,原因是本單位厲行節(jié)約原則,加強公車管理,盡量減少不必要的開支。公務用車購置數(shù)為0,保有量是1輛。
(3)公務接待費 1萬元,與2015年預算持平,原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,縣財經(jīng)管理制度,厲行節(jié)約。與上年決算支出持平,原因是來訪人數(shù)較往年減少,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,減少接待開支。公務接待批次是 11 次,人數(shù)為 90人。
三、機關運行經(jīng)費支出情況說明。
2015年本部門機關運行經(jīng)費支出22.27萬元,比2014年增加6.02萬元,增加的主要原因是其他商品及服務支出和勞務費支出增加。
四、政府采購支出情況說明。
2015年本部門政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2015年12月31日,本部門共有車輛 1 輛,其中:一般公務用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車 1 輛,其他用車主要是 : 公務用車 ;單位價值50萬元以上的通用設備 0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。
六、預算績效管理工作開展情況說明。
2015年本部門以績效目標為導向,以預算公開為契機,進一步加強制度建設,提升自評質量,逐步公開預算及績效,將項目預算安排、預算績效目標、績效評價結果在一定范圍內予以公開,以增加預算的透明度。
七、政府性基金預算收入支出決算為零的情況說明。
由于財政年初沒有安排政府性基金,本單位2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余零萬元。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款,是指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
(三)上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
(四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
(六)其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
(八)上年結轉和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉和結余。
(九)一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十三)三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
(十四)機關運行經(jīng)費,機關運行經(jīng)費支出,是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。