縣直工委2015年決算公開資料
2015年
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會
部門決算
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會2015年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會概況
(一)部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會是主管黨建工作的職能部門。主要職責(zé):1.規(guī)劃組織實施縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè);2.指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨的工作及組織黨員教育管理和黨員干部的培訓(xùn)工作;3.指導(dǎo)機(jī)關(guān)組織對黨員的監(jiān)督和縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織做好黨員和干部職工的思想政治工作;4.按照干部管理權(quán)限,協(xié)助縣委組織部考察和推薦機(jī)關(guān)單位黨委書記、副書記及機(jī)關(guān)紀(jì)委書記、副書記人選;審批縣直機(jī)關(guān)黨總支、黨支部的設(shè)置;任免單位黨委委員、紀(jì)委委員;5.負(fù)責(zé)黨對象教育培訓(xùn)工作及考察審批新黨員;6.領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作;審議科級黨員干部的違紀(jì)案件;審批股級以下(含股級)黨員干部職工的違紀(jì)處分決定;7.領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)的統(tǒng)戰(zhàn)工作和工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織的工作;8.依法負(fù)責(zé)縣直單位黨代會、人大代表選舉的有關(guān)工作;協(xié)同有關(guān)部門組織勞模和先進(jìn)工作者的評選工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位,部門預(yù)算為縣本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
本部門內(nèi)設(shè)5個職能股室:辦公室、紀(jì)工委、機(jī)關(guān)武裝部、組織股、宣傳股。
本部門有行政編制8人,行政工勤編制2人。機(jī)關(guān)財政供養(yǎng)人員20人,其中在職9人,退休人員10人,遺屬供養(yǎng)1人。
第二部分 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會2015年度總收入141.3萬元,其中本年收入141.3萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入141.3萬元,比上年決算數(shù)減少2.13萬元,減少1.49 %。主要原因:2014年底有一名公務(wù)員退休,2015年10月才調(diào)入一名公務(wù)員,因此人員經(jīng)費減少。
2.上級補助收入0萬元,與上年保持不變。主要原因:無上級補助收入。
3.事業(yè)收入0萬元,與上年保持不變。主要原因:無事業(yè)收入。
4.經(jīng)營收入0萬元,與上年保持不變。主要原因:無經(jīng)營收入。
5.其他收入0萬元,與上年保持不變。主要原因:無其他收入。
(二)年度支出總體情況
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會2015年度總支出141.3萬元,其中本年支出141.3萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出69.01萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出等,比上年決算數(shù)增加7.6萬元,增長12.38%,主要原因是工資增長及調(diào)入人員。
2.教育(類)支出0萬元,與上年保持不變。主要原因:無教育(類)支出。
3. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元,與上年保持不變。主要原因:無科學(xué)技術(shù)支出。
4. 文化體育與傳媒支出0萬元,與上年保持不變。主要原因:無文化體育與傳媒支出。
5. 社會保障和就業(yè)支出72.29萬元,比上年決算數(shù)減少9.72萬元,減少13.45%,主要原因是2014年1名離休干部去世,增加了死亡撫恤費。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會2015年度財政撥款收入合計141.3萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入69.01萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加16.2萬元,增長30.68%;主要原因是工資增長及調(diào)入人員;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年保持不變,主要原因是無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
(二)2015年度財政撥款支出說明
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會2015年度財政撥款支出合計141.3萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出141.3萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少1.49 %。主要原因:2014年底有一名公務(wù)員退休,2015年10月才調(diào)入一名公務(wù)員,因此人員經(jīng)費減少;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與年初預(yù)算數(shù)保持不變,主要原因是無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
分功能科目看,一般公共服務(wù)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)69.01萬元,主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.74萬元,完成預(yù)算4萬元的93.5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為3萬元,完成預(yù)算3萬元的100%;公務(wù)接待費支出決算為0.74萬元,完成預(yù)算1萬元的74%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與上年保持不變。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3萬元,占75%;公務(wù)接待費支出1萬元,占25 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出3萬元,中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。
3.公務(wù)接待費支出1萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待13次,接待人數(shù)共119人次。主要包括黨建工作交流等。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出20.79萬元,比上年減少1.79萬元,減少7.93%。主要原因是:2014年底有一名公務(wù)員退休,2015年10月才調(diào)入一名公務(wù)員,因此人員經(jīng)費減少。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會2015年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門:中共遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會 |
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單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
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欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
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一、財政撥款收入 |
1 |
141.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
69.01 |
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二、上級補助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
15 |
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三、事業(yè)收入 |
3 |
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三、國防支出 |
16 |
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四、經(jīng)營收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
17 |
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五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
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六、其他收入 |
6 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
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7 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
20 |
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8 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
21 |
72.29 |
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本年收入合計 |
9 |
141.30 |
本年支出合計 |
22 |
141.30 |
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用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
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|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
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|
|
12 |
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|
25 |
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總計 |
13 |
141.30 |
總計 |
26 |
141.30 |
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注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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收入決算表 |
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公開02表 |
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部門:中共遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會 |
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|
單位:萬元 |
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項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
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|
合計 |
141.30 |
141.30 |
|
|
|
|
|
|
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|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
69.01 |
69.01 |
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|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
67.01 |
67.01 |
|
|
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2013101 |
行政運行 |
63.01 |
63.01 |
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2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
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|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
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|
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|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
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|
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
72.29 |
72.29 |
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|
|
|
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
48.93 |
48.93 |
|
|
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|
|||||||||||||||||
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
48.93 |
48.93 |
|
|
|
|
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|
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20808 |
撫恤 |
23.36 |
23.36 |
|
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|
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|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
23.36 |
23.36 |
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注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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支出決算表 |
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公開03表 |
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部門:中共遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會 |
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|
單位:萬元 |
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項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
合計 |
141.30 |
141.30 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
69.01 |
69.01 |
|
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|
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
67.01 |
67.01 |
|
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2013101 |
行政運行 |
63.01 |
63.01 |
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2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
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20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
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2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
|
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
72.29 |
72.29 |
|
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
48.93 |
48.93 |
|
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
48.93 |
48.93 |
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20808 |
撫恤 |
23.36 |
23.36 |
|
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2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
23.36 |
23.36 |
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注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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財政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 |
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部門:中共遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會 |
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單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
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欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
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2 |
3 |
4 |
||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
141.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
69.01 |
69.01 |
|
||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
||||
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
||||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
||||
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
21 |
|
|
|
||||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
22 |
72.29 |
72.29 |
|
||||
本年收入合計 |
9 |
141.30 |
本年支出合計 |
23 |
141.30 |
141.30 |
|
||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
||||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
||||
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
||||
總計 |
14 |
141.30 |
總計 |
28 |
141.30 |
141.30 |
|
||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
部門: |
中共遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會 |
|
單位:萬元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
141.30 |
141.30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
69.01 |
69.01 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
67.01 |
67.01 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政運行 |
63.01 |
63.01 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2013199 |
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
72.29 |
72.29 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
48.93 |
48.93 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
48.93 |
48.93 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20808 |
撫恤 |
23.36 |
23.36 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
23.36 |
23.36 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
部門: |
中共遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會 |
|
|
單位:萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
48.22 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
20.79 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
19.79 |
30201 |
辦公費 |
12.66 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
27.38 |
30202 |
印刷費 |
0.60 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30103 |
獎金 |
1.05 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
3.22 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
72.29 |
30211 |
差旅費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休費 |
48.93 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30304 |
撫恤金 |
23.36 |
30215 |
會議費 |
0.22 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.35 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30306 |
救濟(jì)費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.74 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公積金 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
人員經(jīng)費合計 |
120.51 |
公用經(jīng)費合計 |
20.79 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
||||||||||||||||||||||||
部門: |
中共遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|
||||||||||||||||||||||||||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||||||||||||||||
4 |
0 |
3 |
0 |
3 |
1 |
3.74 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0.74 |
|
||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|||||
部門:中共遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會 |
|
|
|
單位:萬元 |
||||||||
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。((注:2015年中共遂溪縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會沒有安排政府性基金預(yù)算財政撥款)) |
||||||||||||
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