2015-遂溪縣旅游局決算批復
2015年遂溪縣旅游局
決算公開
目 錄
第一部分 遂溪縣旅游局部門概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 遂溪縣旅游局2015年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣旅游局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 遂溪縣旅游局部門概況
主要職能: 1、貫徹執(zhí)行國家有關旅游業(yè)的方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃;擬訂旅游工作政策和旅游業(yè)管理的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施。2、擬訂國際國內旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略,組織旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動;制定旅游發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃;組織、指導重要旅游產(chǎn)品開發(fā)。3、培育和完善縣內旅游市場,擬訂發(fā)展縣內旅游的戰(zhàn)略措施并指導實施。4、組織旅游資源的普查工作,指導重點旅游區(qū)域的規(guī)劃開發(fā)建設;組織、指導和實施旅游統(tǒng)計工作。5、組織實施旅游景區(qū)景點、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設施標準和服務標準;指導和監(jiān)督旅游飯店及旅游設施質量規(guī)范和管理工作。6、會同有關部門做好出國旅游、赴香港澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)旅游和邊境旅游的規(guī)范、管理及協(xié)調工作;指導旅游對外交流與合作。7、監(jiān)督、檢查旅游市場秩序和服務質量,受理旅游者投訴、維護旅游者合法權益。8、指導監(jiān)督旅游教育、培訓工作;指導實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級制度。 9、承辦縣人民政府和市旅游局交辦的其他事項。
二、機構設置
遂溪縣旅游局內設3個職能股室(辦公室、資源與市場開發(fā)股、質量規(guī)劃與管理股)。共有參公事業(yè)編制5人,工勤編制1人。現(xiàn)有財政供養(yǎng)人員6人,其中在職5人,參公4人,工勤1人,離退休0人,遺屬供養(yǎng)1人。本單位沒有下屬單位。
第二部分 遂溪縣旅游局2015年部門決算情況說明
年度收入總體情況
遂溪縣旅游局2015年度總收入、支出96.95 萬元,其中本年收入、支出96.95萬元。具體情況如下:
財政撥款收入96.95萬元,比上年決算數(shù)增加 61.32 萬元,增長172.13 %。主要原因:按政策性提高基本工資福利所需要費用。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2015年度三公經(jīng)費決算總支出 4 萬元,預算安排 4 萬元,完成預算的100 %。
1、因公出國(境)費決算支出 0 萬元,與2015年支出預算相比無增減變化。說明:沒有安排因公出國(境)學習、考察、參觀等項目計劃。
2、公務用車購置決算支出 3 萬元,公務用車運行維護費支出 3 萬元,與2015年支出預算相比持平。說明:我單位積極響應中央號召,壓縮車輛運行開支。
3、公務接待費決算支出 1 萬元,與2015年支出預算相比減少萬元。說明:貫徹落實中央八項規(guī)定精神,厲行勤儉節(jié)約,壓縮開支。
4、本單位全年因出國(境)累計 0 次, 0 人;年末公務用車保有量為 1 輛;公務接待 25 次, 180 人。
(一) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明:
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4萬元,支出決算為4萬元,其中公務用車運行維護費3萬元,公務接待費為1萬元,決算和預算一樣,說明:我單位積極響應中央號召,壓縮開支。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務車運行維護費3萬元(其中:公務用車購置支出為0,公務用車運行支出3萬元,主要是業(yè)務用車所需的車輛燃料費、維修費,保險費等),占75%,年未車輛保有量是1輛;公務接待費1萬元(主要用于相關單位交流工作情況及相關部門指導工作用發(fā)生的接待開支公務),接待費占25%。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2015 本單位行政運行預算經(jīng)費支出40.95 萬元,比去年決算數(shù)增加5.33萬元,增長14.96%。主要原因是:用于辦公費、郵電費、差旅費、福利費、其他交通費、公務用車運行維護費和公務接待費等支出。
四、政府采購情況
2015年度本單位政府采購0元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年1月20日,本單位共有車輛1輛。資產(chǎn)變動的情況:無。
六、預算績效信息公開情況
2015年,本單位共組織對0個項目進行了預算績效評價。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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第四部分 遂溪縣旅游局2015年部門決算表