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中共遂溪縣委組織部2015決算公開資料

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作者: | 來(lái)源:本網(wǎng) | 時(shí)間:2016-09-05 17:14:58 點(diǎn)擊數(shù):-

 

遂溪縣委組織部2015年度決算公開說(shuō)明

目       錄

 

第一部分   縣委組織部概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   縣委組織部2015年部門決算情況說(shuō)明

第三部分   名詞解釋

第四部分   縣委組織部2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第一部分   縣委組織部概況

 

(一)部門主要職責(zé)

主要職能:1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的指示、決議,結(jié)合我縣黨的組織工作實(shí)際制定有關(guān)的政策措施,經(jīng)縣委審查批準(zhǔn)后,認(rèn)真貫徹執(zhí)行。2、抓好縣管單位領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。3、負(fù)責(zé)縣管單位領(lǐng)導(dǎo)班子和縣管干部的考察、選拔、調(diào)整、配備工作,同時(shí)做好后備干部工作。4、加強(qiáng)干部隊(duì)伍的宏觀管理,深化干部制度改革,建立與我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)相適應(yīng)的干部管理制度和干部競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)、監(jiān)督機(jī)制,抓好《干部任用條例》的貫徹落實(shí)。5、做好干部教育培訓(xùn)和人才工作。6、抓好黨的基層組織建設(shè)。7、抓好黨員隊(duì)伍建設(shè)。8、做好全縣的黨費(fèi)收繳、使用和管理工作。9、做好干部監(jiān)督管理和審查工作。10、承辦縣委交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)設(shè)置:內(nèi)設(shè)12個(gè)組室,分別是辦公室、干部組、青年干部組、干部監(jiān)督組、干部培訓(xùn)組、組織組、調(diào)查研究組、干部信息組、黨員電教中心、黨代表聯(lián)絡(luò)工作室、人才工作辦公室、“兩新”黨工委辦公室。

中共遂溪縣委組織部共有行政編制28人,行政工勤編制4人,年末實(shí)有在職人員29人,離退休人員6人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

第二部分   縣委組織部2015年部門決算情況說(shuō)明

 

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

(一)年度收入總體情況

本單位本年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)784.98萬(wàn)元,支出總計(jì)784.98萬(wàn)元。與2014年度相比,收入、支出各增加380.52萬(wàn)元。主要原因是:財(cái)政撥入“揚(yáng)帆計(jì)劃”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、社區(qū)工作財(cái)政補(bǔ)貼資金、省市縣三級(jí)配套“兩新”組織工作經(jīng)費(fèi)等“項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”。

(二)年度支出總體情況

本單位2015年財(cái)政撥款支出決算784.98萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出246.22元,占31.37%。其中工資福利支出165.06萬(wàn)元,占21.03%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.38萬(wàn)元,占4.38%;一般商品和服務(wù)支出40.61萬(wàn)元,占5.17%。項(xiàng)目支出538.76萬(wàn)元,占68.63%。

本年度收支平衡。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

(一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

本部門2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)784.98萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入784.98萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

(二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

本部門2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)784.98萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出784.98萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2015年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出6.99萬(wàn)元,預(yù)算安排7萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.86%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元,與2015年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。說(shuō)明:沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

    2、公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.19萬(wàn)元,其中公車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.19萬(wàn)元,占2015年支出預(yù)算69.83%。說(shuō)明:我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召,落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定的要求,嚴(yán)格控制公務(wù)用車的運(yùn)行開支。

    3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出2.8萬(wàn)元,與2014年支出決算持平。主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)行政機(jī)關(guān)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定,提倡工作餐,規(guī)范用餐標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)。

4、本單位全年因出國(guó)(境)累計(jì)0次,0人;年末公務(wù)用車保有量為2輛;外事接待0 次,0人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為46.79萬(wàn)元,與2014年38.02萬(wàn)相比,增加8.77萬(wàn)元。主要原因是:2015年開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育,辦公經(jīng)費(fèi)增加;全年駐點(diǎn)普遍直接聯(lián)系群眾工作、基層治理年等活動(dòng)任務(wù)較重,干部考察較多,需經(jīng)常下鄉(xiāng)下點(diǎn)開展工作,出車較為頻繁,耗油較多。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本單位政府采購(gòu)支出總額25.90萬(wàn)元,主要是根據(jù)干部考察視頻錄制、干部人事檔案審核等專項(xiàng)工作的需要,定點(diǎn)采購(gòu)干部視頻錄制室影像設(shè)備、臺(tái)式電腦、打印機(jī)等固定資產(chǎn)設(shè)備。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,本單位共有車輛2輛。其中,一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,需對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出(100萬(wàn)元及以上)開展自評(píng),本部門高度重視財(cái)政資金的使用效益,認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出,專項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績(jī)效目標(biāo)自評(píng),本部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%。

 

第三部分   名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分   縣委組織部2015年部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

2015年縣委組織部決算公開表格.xls

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