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遂溪縣行政服務(wù)中心2015年部門決算說明

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作者:行政服務(wù)中心 | 來源:行政服務(wù)中心 | 時間:2016-09-06 10:31:58 點擊數(shù):-

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2015年部門決算說明

 

第一部分

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心基本情況

一、部門機構(gòu)設(shè)置、職能

我單位主要職能是:1、組織縣直各有關(guān)職能部門實行集中辦公、改進(jìn)機關(guān)作風(fēng),創(chuàng)新政府管理,強化政府服務(wù)職能,落實“便民、為民、利民”措施。2、協(xié)調(diào)管理進(jìn)駐中心各“窗口”的有關(guān)審批業(yè)務(wù),召集有關(guān)部門研究投資審批工作,組織聯(lián)合審批,裁定或轉(zhuǎn)報投資審批有異議的事項,督促審批單位辦妥有關(guān)審批手續(xù)。3、與職能部門共同管理各“窗口”單位和特派員單位的工作。4、協(xié)調(diào)服務(wù)中心內(nèi)部機構(gòu)運作,協(xié)調(diào)搞好有關(guān)的行政事業(yè)性收費和經(jīng)營性服務(wù)收費。5、督促有關(guān)部門執(zhí)行落實投資優(yōu)惠政策,協(xié)助監(jiān)察部門處理投資者投訴。6、具體指導(dǎo)、協(xié)助進(jìn)駐服務(wù)中心各單位辦事“窗口”有序、高效運作,改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境。7、為內(nèi)外投資者、市民投資經(jīng)商、舉辦實業(yè)提供“一條龍”服務(wù)。8、負(fù)責(zé)對全縣網(wǎng)上行政審批系統(tǒng)進(jìn)行管理,對網(wǎng)上行政審批工作給予指導(dǎo)、督辦。9、完成縣委、縣政府交辦單其他事項。

    機構(gòu)設(shè)置:遂溪縣行政服務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個職能股室。

二、人員構(gòu)成情況

我單位編制數(shù)為   10 人,機關(guān)事業(yè)編制數(shù)為   10 人,年末實有在職人員人,退休人員  1  人。獨立編制機構(gòu)數(shù)  1  個,獨立核算機構(gòu)數(shù)   1  個。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,部門決算僅包括遂溪縣人民政府行政服務(wù)中決算。

 

第二部分

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2015年部門決算表

(詳見附表)

 

第三部分

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2015年部門決算情況說明

一、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析

2015年,我中心緊緊圍繞縣委、縣政府提出的工作目標(biāo),堅持“量入為出、收支平行、略有結(jié)余”的原則,按照十八大、十八屆四中全會以及十八屆五中全會精神,嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,以經(jīng)濟建設(shè)為中心,立足提高質(zhì)量和效益。

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

本單位本年度財政撥款收入總計  251.69 萬元,支出總計251.69萬元。與2014年度相比,收、支各減100.18萬元。主要原因是:工業(yè)園企業(yè)政策性補貼減少。

本單位2015年財政撥款支出決算 251.69  萬元,其中基本支出  111.17 萬元,項目支出  140.52   萬元;其中工資福利支出    53.7萬元,占 20 %;對個人和家庭的補助支出  4.5  萬元,占  1.8 %;一般商品和服務(wù)支出  52.98  萬元,占  20  %;項目支出  140.52   萬元,  50   %。

 

1.            關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。、

    本單位2015年度三公經(jīng)費決算總支出  5.2  萬元,預(yù)算安排 4萬元,2015年增加業(yè)務(wù)量。

 

1、因公出國(境)費決算支出  0 萬元,與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。說明:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。

      2、公務(wù)用車購置決算支出  0  萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出   2.13   萬元,與2015年支出預(yù)算相比持平。說明:我單位積極響應(yīng)中央號召,壓縮車輛運行開支。

      3、公務(wù)接待費決算支出   3.07 萬元,與2015年支出預(yù)算相比一樣。說明:我部積極響應(yīng)中央號召,壓縮開支。

     2015年本單位機關(guān)運行經(jīng)費決算支出為 52.98    萬元,與2014年相比,增加 18.16萬元。主要原因是:2015年10月開通遂溪縣12345服務(wù)熱線,增加辦公費用。

 

3.關(guān)于政府采購支出說明。

2015年本部門無政府采購支出。

4.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2015年12月31日,本部門共有公務(wù)用車1輛。

5.關(guān)于2016年度預(yù)算績效情況的說明。

2015年本部門無績效考核。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

六、其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、三公經(jīng)費:指政府部門因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

 遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2015年部門決算公開表

收入支出決算批復(fù)表

 

 

 

 

 

 

 

財決批復(fù)01表

 

 

部門:廣東省遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心

 

金額單位:萬元

 

 

收入

支出

 

 

項目

行次

金額

項目

行次

金額

 

 

欄次

 

1

欄次

 

2

 

 

一、財政撥款收入

1

251.69

一、一般公共服務(wù)支出

30

213.16

 

 

  其中:政府性基金預(yù)算財政撥款

2

3.46

二、外交支出

31

0.00

 

 

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

 

 

三、事業(yè)收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

 

 

四、經(jīng)營收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

 

 

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

35

0.00

 

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

37

4.50

 

 

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

38

0.00

 

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

0.00

 

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

3.46

 

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

41

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

 

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

44

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

46

0.00

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

30.58

 

 

本年收入合計

22

251.69

本年支出合計

51

251.69

 

 

用事業(yè)基金彌補收支差額

23

0.00

結(jié)余分配

52

0.00

 

 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

0.00

  其中:提取職工福利基金

53

0.00

 

 

  其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

0.00

        轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

54

0.00

 

 

 

26

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

55

0.00

 

 

 

27

 

  其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

0.00

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

總計

29

251.69

總計

58

251.69

 

 

注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財決01表)進(jìn)行批復(fù)。

 

 

    2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。

 

 

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

 

 

 

收入決算批復(fù)表

 

 

 

財決批復(fù)02表

部門:廣東省遂溪縣行政服務(wù)中心

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心

金額單位:萬元

 

 

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合計

251.69

251.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

213.16

213.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

117.17

117.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010301

  行政運行

106.68

106.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

10.49

10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20199

其他一般公共服務(wù)支出

95.99

95.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2019999

  其他一般公共服務(wù)支出

95.99

95.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

4.45

4.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3.46

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

3.46

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2120899

  其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

3.46

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

229

其他支出

30.58

30.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22999

其他支出

30.58

30.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2299901

  其他支出

30.58

30.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財決03表)進(jìn)行批復(fù)。

 

 

    2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。

 

 

    3.本表批復(fù)到項級科目。

 

 

    4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

 

 

支出決算批復(fù)表

 

財決批復(fù)03表

 

部門:廣東省遂溪縣行政服務(wù)中心

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

 
 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

251.69

111.17

140.52

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務(wù)支出

213.16

106.68

106.48

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

117.17

106.68

10.49

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政運行

106.68

106.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

10.49

0.00

10.49

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服務(wù)支出

95.99

0.00

95.99

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服務(wù)支出

95.99

0.00

95.99

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業(yè)支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

4.45

4.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3.46

0.00

3.46

0.00

0.00

0.00

 

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

3.46

0.00

3.46

0.00

0.00

0.00

 

2120899

  其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

3.46

0.00

3.46

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

30.58

0.00

30.58

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

30.58

0.00

30.58

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

30.58

0.00

30.58

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財決04表)進(jìn)行批復(fù)。

 

    2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。

 

    3.本表批復(fù)到項級科目。

 

    4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

 
                                                         

 

 

 

財政撥款收入支出決算批復(fù)表

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復(fù)04表

 

部門:廣東省遂溪縣行政服務(wù)中心

金額單位:萬元

 

收     入

支     出

 

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

 
 

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

 

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

248.24

一、一般公共服務(wù)支出

28

213.16

213.16

0.00

 

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

3.46

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

35

4.50

4.50

0.00

 

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38

3.46

0.00

3.46

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

30.58

30.58

0.00

 

本年收入合計

22

251.69

本年支出合計

49

251.69

248.24

3.46

 

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

23

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

50

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共預(yù)算財政撥款

24

0.00

 

51

 

 

 

 

  政府性基金預(yù)算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

總計

27

251.69

總計

54

251.69

248.24

3.46

 

注:1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進(jìn)行批復(fù)。

 

    2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復(fù)05表

 

部門:廣東省遂溪縣行政服務(wù)中心

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合計

0.00

0.00

0.00

248.24

111.17

137.06

248.24

111.17

137.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

213.16

106.68

106.48

213.16

106.68

106.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

0.00

0.00

0.00

117.17

106.68

10.49

117.17

106.68

10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政運行

0.00

0.00

0.00

106.68

106.68

0.00

106.68

106.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

10.49

0.00

10.49

10.49

0.00

10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

95.99

0.00

95.99

95.99

0.00

95.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

95.99

0.00

95.99

95.99

0.00

95.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業(yè)支出

0.00

0.00

0.00

4.50

4.50

0.00

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

0.00

0.00

0.00

4.50

4.50

0.00

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

0.05

0.05

0.00

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

0.00

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

30.58

0.00

30.58

30.58

0.00

30.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

30.58

0.00

30.58

30.58

0.00

30.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

30.58

0.00

30.58

30.58

0.00

30.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進(jìn)行批復(fù)。

 

    2.本表批復(fù)到項級科目。

 

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表

 

財決批復(fù)06表

部門:廣東省遂溪縣行政服務(wù)中心

金額單位:萬元

 

項    目

本年支出合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

 

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄    次

1

2

3

 

合    計

0.00

0.00

0.00

 

301

工資福利支出

0.00

53.70

0.00

 

30101

  基本工資

0.00

42.69

0.00

 

30102

  津貼補貼

0.00

9.95

0.00

 

30104

  社會保障繳費

0.00

1.07

0.00

 

302

商品和服務(wù)支出

0.00

0.00

52.98

 

30201

  辦公費

0.00

0.00

4.57

 

30202

  印刷費

0.00

0.00

13.03

 

30207

  郵電費

0.00

0.00

11.61

 

30211

  差旅費

0.00

0.00

0.26

 

30213

  維修(護(hù))費

0.00

0.00

17.73

 

30215

  會議費

0.00

0.00

0.08

 

30216

  培訓(xùn)費

0.00

0.00

0.49

 

30217

  公務(wù)接待費

0.00

0.00

3.07

 

30231

  公務(wù)用車運行維護(hù)費

0.00

0.00

2.13

 

303

對個人和家庭的補助

0.00

4.50

0.00

 

30302

  退休費

0.00

4.45

0.00

 

30305

  生活補助

0.00

0.05

0.00

 

注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行批復(fù)。

 

    2.本表批復(fù)到款級科目。

 

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

 

財決批復(fù)07表

 

部門:廣東省遂溪縣行政服務(wù)中心

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合計

0.00

0.00

0.00

3.46

0.00

3.46

3.46

0.00

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

3.46

0.00

3.46

3.46

0.00

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

3.46

0.00

3.46

3.46

0.00

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120899

  其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

3.46

0.00

3.46

3.46

0.00

3.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進(jìn)行批復(fù)。

 

    2.本表批復(fù)到項級科目。

 

    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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