遂溪縣行政服務(wù)中心2015年部門決算說明
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2015年部門決算說明
第一部分
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心基本情況
一、部門機構(gòu)設(shè)置、職能
我單位主要職能是:1、組織縣直各有關(guān)職能部門實行集中辦公、改進(jìn)機關(guān)作風(fēng),創(chuàng)新政府管理,強化政府服務(wù)職能,落實“便民、為民、利民”措施。2、協(xié)調(diào)管理進(jìn)駐中心各“窗口”的有關(guān)審批業(yè)務(wù),召集有關(guān)部門研究投資審批工作,組織聯(lián)合審批,裁定或轉(zhuǎn)報投資審批有異議的事項,督促審批單位辦妥有關(guān)審批手續(xù)。3、與職能部門共同管理各“窗口”單位和特派員單位的工作。4、協(xié)調(diào)服務(wù)中心內(nèi)部機構(gòu)運作,協(xié)調(diào)搞好有關(guān)的行政事業(yè)性收費和經(jīng)營性服務(wù)收費。5、督促有關(guān)部門執(zhí)行落實投資優(yōu)惠政策,協(xié)助監(jiān)察部門處理投資者投訴。6、具體指導(dǎo)、協(xié)助進(jìn)駐服務(wù)中心各單位辦事“窗口”有序、高效運作,改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境。7、為內(nèi)外投資者、市民投資經(jīng)商、舉辦實業(yè)提供“一條龍”服務(wù)。8、負(fù)責(zé)對全縣網(wǎng)上行政審批系統(tǒng)進(jìn)行管理,對網(wǎng)上行政審批工作給予指導(dǎo)、督辦。9、完成縣委、縣政府交辦單其他事項。
機構(gòu)設(shè)置:遂溪縣行政服務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個職能股室。
二、人員構(gòu)成情況
我單位編制數(shù)為 10 人,機關(guān)事業(yè)編制數(shù)為 10 人,年末實有在職人員 9 人,退休人員 1 人。獨立編制機構(gòu)數(shù) 1 個,獨立核算機構(gòu)數(shù) 1 個。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,部門決算僅包括遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心決算。
第二部分
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2015年部門決算表
(詳見附表)
第三部分
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2015年部門決算情況說明
一、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析
2015年,我中心緊緊圍繞縣委、縣政府提出的工作目標(biāo),堅持“量入為出、收支平行、略有結(jié)余”的原則,按照十八大、十八屆四中全會以及十八屆五中全會精神,嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,以經(jīng)濟建設(shè)為中心,立足提高質(zhì)量和效益。
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。
本單位本年度財政撥款收入總計 251.69 萬元,支出總計251.69萬元。與2014年度相比,收、支各減100.18萬元。主要原因是:工業(yè)園企業(yè)政策性補貼減少。
本單位2015年財政撥款支出決算 251.69 萬元,其中基本支出 111.17 萬元,項目支出 140.52 萬元;其中工資福利支出 53.7萬元,占 20 %;對個人和家庭的補助支出 4.5 萬元,占 1.8 %;一般商品和服務(wù)支出 52.98 萬元,占 20 %;項目支出 140.52 萬元,占 50 %。
1. 關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。、
本單位2015年度三公經(jīng)費決算總支出 5.2 萬元,預(yù)算安排 4萬元,2015年增加業(yè)務(wù)量。
1、因公出國(境)費決算支出 0 萬元,與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。說明:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
2、公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出 2.13 萬元,與2015年支出預(yù)算相比持平。說明:我單位積極響應(yīng)中央號召,壓縮車輛運行開支。
3、公務(wù)接待費決算支出 3.07 萬元,與2015年支出預(yù)算相比一樣。說明:我部積極響應(yīng)中央號召,壓縮開支。
2015年本單位機關(guān)運行經(jīng)費決算支出為 52.98 萬元,與2014年相比,增加 18.16萬元。主要原因是:2015年10月開通遂溪縣12345服務(wù)熱線,增加辦公費用。
3.關(guān)于政府采購支出說明。
2015年本部門無政府采購支出。
4.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2015年12月31日,本部門共有公務(wù)用車1輛。
5.關(guān)于2016年度預(yù)算績效情況的說明。
2015年本部門無績效考核。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
六、其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、三公經(jīng)費:指政府部門因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
收入支出決算批復(fù)表 |
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財決批復(fù)01表 |
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部門:廣東省遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 |
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金額單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
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欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
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一、財政撥款收入 |
1 |
251.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
213.16 |
|
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其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
3.46 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
4.50 |
|
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|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
3.46 |
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12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|
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16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
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|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
30.58 |
|
|||||||||||||||||||||||
本年收入合計 |
22 |
251.69 |
本年支出合計 |
51 |
251.69 |
|
|||||||||||||||||||||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
52 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
|
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
總計 |
29 |
251.69 |
總計 |
58 |
251.69 |
|
|||||||||||||||||||||||
注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財決01表)進(jìn)行批復(fù)。 |
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2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 |
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3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
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收入決算批復(fù)表 |
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財決批復(fù)02表 部門:廣東省遂溪縣行政服務(wù)中心 遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 金額單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||||
合計 |
251.69 |
251.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
213.16 |
213.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
117.17 |
117.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2010301 |
行政運行 |
106.68 |
106.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財決03表)進(jìn)行批復(fù)。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 |
|
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3.本表批復(fù)到項級科目。 |
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4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
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支出決算批復(fù)表 |
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財決批復(fù)03表 |
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部門:廣東省遂溪縣行政服務(wù)中心 金額單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||
合計 |
251.69 |
111.17 |
140.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
213.16 |
106.68 |
106.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
117.17 |
106.68 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政運行 |
106.68 |
106.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
10.49 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財決04表)進(jìn)行批復(fù)。 |
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2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款。 |
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3.本表批復(fù)到項級科目。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
財政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
財決批復(fù)04表 |
|
部門:廣東省遂溪縣行政服務(wù)中心 金額單位:萬元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
248.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
213.16 |
213.16 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
3.46 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
251.69 |
本年支出合計 |
49 |
251.69 |
248.24 |
3.46 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
總計 |
27 |
251.69 |
總計 |
54 |
251.69 |
248.24 |
3.46 |
|
注:1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進(jìn)行批復(fù)。 |
||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決批復(fù)05表 |
|
部門:廣東省遂溪縣行政服務(wù)中心 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248.24 |
111.17 |
137.06 |
248.24 |
111.17 |
137.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213.16 |
106.68 |
106.48 |
213.16 |
106.68 |
106.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.17 |
106.68 |
10.49 |
117.17 |
106.68 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.68 |
106.68 |
0.00 |
106.68 |
106.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進(jìn)行批復(fù)。 |
|||||||||||||||||
2.本表批復(fù)到項級科目。 |
|||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表 |
|||||
財決批復(fù)06表 部門:廣東省遂溪縣行政服務(wù)中心 金額單位:萬元 |
|||||
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
||
合 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
301 |
工資福利支出 |
0.00 |
53.70 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
0.00 |
42.69 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
|
30104 |
社會保障繳費 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
52.98 |
|
30201 |
辦公費 |
0.00 |
0.00 |
4.57 |
|
30202 |
印刷費 |
0.00 |
0.00 |
13.03 |
|
30207 |
郵電費 |
0.00 |
0.00 |
11.61 |
|
30211 |
差旅費 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
|
30213 |
維修(護(hù))費 |
0.00 |
0.00 |
17.73 |
|
30215 |
會議費 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.00 |
0.00 |
3.07 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
0.00 |
0.00 |
2.13 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
|
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行批復(fù)。 |
|||||
2.本表批復(fù)到款級科目。 |
|||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
|||||||||||||||||
財決批復(fù)07表 |
|||||||||||||||||
部門:廣東省遂溪縣行政服務(wù)中心 金額單位:萬元 |
|||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)進(jìn)行批復(fù)。 |
|||||||||||||||||
2.本表批復(fù)到項級科目。 |
|||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |