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遂溪縣地方稅務(wù)局2015年決算公開說明

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作者: | 來源:本網(wǎng) | 時(shí)間:2016-10-10 11:29:09 點(diǎn)擊數(shù):-

 

2015年

遂溪縣地方稅務(wù)局部門決算

 

 

目       錄

 

第一部分   遂溪縣地方稅務(wù)局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  遂溪縣地方稅務(wù)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   遂溪縣地方稅務(wù)局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分   遂溪縣地方稅務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

遂溪縣地方稅務(wù)局是主管全縣地方稅務(wù)工作的職能部門。主要職責(zé):

(一)貫徹執(zhí)行國家稅收工作的方針政策、各項(xiàng)稅收法律、法規(guī)和規(guī)章,研究制定地方各稅、費(fèi)在本縣的具體征收管理實(shí)施辦法。

(二)負(fù)責(zé)地方各稅、教育費(fèi)附加、社會保險(xiǎn)費(fèi)、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和省人民政府規(guī)定的其他規(guī)費(fèi)的征收管理工作。   (三)貫徹執(zhí)行征收管理制度并檢查監(jiān)督制度的落實(shí)。    (四)負(fù)責(zé)稅務(wù)行政復(fù)議和行政訴訟工作。

(五)檢查監(jiān)督地方稅務(wù)機(jī)關(guān)及其工作人員貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和規(guī)章的情況。

(六)組織稅收政策法規(guī)宣傳和理論研究。

(七)負(fù)責(zé)地方稅務(wù)系統(tǒng)的稅收計(jì)劃、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)和票證管理工作。

(八)按照授權(quán)或權(quán)限管理地方稅務(wù)系統(tǒng)的人事、勞動工資、機(jī)構(gòu)編制和經(jīng)費(fèi)。

(九)負(fù)責(zé)地方稅務(wù)隊(duì)伍的思想政治工作、精神文明建設(shè)以及教育培訓(xùn)工作。

(十)承辦上級地方稅務(wù)機(jī)關(guān)和同級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

共設(shè)6個職能股室:辦公室、人事教育股、監(jiān)察室、稅政股、征收管理股、納稅服務(wù)股;一個稽查局(副科級);6個基層稅務(wù)分局(副科級):遂城稅務(wù)分局、城月稅務(wù)分局、嶺北稅務(wù)分局、洋青稅務(wù)分局、北坡稅務(wù)分局和河頭稅務(wù)分局。

按照部門決算編報(bào)要求,納入我局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個,無下屬單位。

 

第二部分  遂溪縣地方稅務(wù)局2015年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:遂溪縣地方稅務(wù)局

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

1834.22 

一、一般公共服務(wù)支出

14

5650.43 

二、上級補(bǔ)助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經(jīng)營收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

3420.70 

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

 

 ……

7

 

七、文化體育與傳媒支出

20

 

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

21

14.15 

本年收入合計(jì)

9

5254.92 

本年支出合計(jì)

22

 5664.58

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

 

結(jié)余分配

23

 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

1131.91 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

 722.25

 

12

 

 

25

 

總計(jì)

13

6386.83 

總計(jì)

26

 6386.83

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

 

部門:遂溪縣地方稅務(wù)局

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計(jì)

5,254.92

1,834.22

 

 

 

 

3420.70

 

201

一般公共服務(wù)支出

5,240.77

1,820.07

 

 

 

 

3420.70

 

20107

稅收事務(wù)

5,240.77

1,820.07

 

 

 

 

3420.70

 

2010701

  行政運(yùn)行

246.46

246.46

 

 

 

 

 

 

2010799

  其他稅收事務(wù)支出

4,994.31

1,573.61

 

 

 

 

3420.70

 

208

社會保障和就業(yè)支出

14.15

14.15

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

14.15

14.15

 

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

9.48

9.48

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休

4.67

4.67

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門:遂溪縣地方稅務(wù)局 

 

 

 

 

 

公開03表 

單位:萬元

 

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計(jì)

5,664.58

3,335.15

2,329.43

 

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

5,650.43

3,321.00

2,329.43

 

 

 

 

20107

稅收事務(wù)

5,650.43

3,321.00

2,329.43

 

 

 

 

2010701

行政運(yùn)行

249.95

249.95

 

 

 

 

 

2010799

其他稅收事務(wù)支出

5,400.48

3,071.05

2329.43

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

14.15

14.15

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

14.15

14.15

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

9.48

9.48

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休

4.67

4.67

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:遂溪縣地方稅務(wù)局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

1834.22

一、一般公共服務(wù)支出

15

1903.76

1903.76

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

21

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

22

14.15

14.15

 

本年收入合計(jì)

9

1834.22

本年支出合計(jì)

23

1917.91

1917.91

 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

305.94

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

222.25

222.25

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

305.94

 

25

 

 

 

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計(jì)

14

2140.16

總計(jì)

28

2140.16

2140.16

 

                       

注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05表

 

部門:遂溪縣地方稅務(wù)局

 

 

 

單位:萬元

 

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計(jì)

1917.91

264.10 

1653.81 

 

201

一般公共服務(wù)支出

1903.76

249.95

1653.81

 

20107

稅收事務(wù)

1903.76

249.95

1653.81

 

2010701

行政運(yùn)行

249.95

249.95

 

 

2010799

其他稅收事務(wù)支出

1653.81

 

1653.81

 

208

社會保障和就業(yè)支出

14.15

14.15

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

14.15

14.15

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

9.48

9.48

 

 

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休

4.67

4.67

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

 

 

 

部門:遂溪縣地方稅務(wù)局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

 

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額

 
 

301

工資福利支出

176.76

302

商品和服務(wù)支出

73.19

 

30101

  基本工資

110

30201

  辦公費(fèi)

6

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

60.76

30202

  印刷費(fèi)

 

 

30103

  獎金

6

30203

  咨詢費(fèi)

 

 

30104

  其他社會保障繳費(fèi)

 

30204

  手續(xù)費(fèi)

 

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

 

30205

  水費(fèi)

 

 

30107

  績效工資

 

30206

  電費(fèi)

8.4

 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

 

30207

  郵電費(fèi)

1.44

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 

30208

  取暖費(fèi)

 

 

30199

  其他工資福利支出

 

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

2.4

 

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

14.15

30211

  差旅費(fèi)

2.76

 

30301

  離休費(fèi)

 

30212

  因公出國(境)費(fèi)用

 

 

30302

  退休費(fèi)

14.15

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

4.8

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30214

  租賃費(fèi)

 

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費(fèi)

6

 

30305

  生活補(bǔ)助

 

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

6

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

3

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)

 

30218

  專用材料費(fèi)

 

 

30308

  助學(xué)金

 

30224

  被裝購置費(fèi)

 

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費(fèi)

 

 

30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

 

 

30311

  住房公積金

 

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 

 

30312

  提租補(bǔ)貼

 

30228

  工會經(jīng)費(fèi)

 

 

30313

  購房補(bǔ)貼

 

30229

  福利費(fèi)

21.89

 

30314

  采暖補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

10.05

 

30315

  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

 

30239

  其他交通費(fèi)用

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

0.45

 

 

 

 

310

其他資本性支出

 

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

 

 

 

 

 

31002

  辦公設(shè)備購置

 

 

 

 

 

31003

  專用設(shè)備購置

 

 

 

 

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

 

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

 

 

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

 

 

 

 

31008

  物資儲備

 

 

 

 

 

31009

  土地補(bǔ)償

 

 

 

 

 

31010

  安置補(bǔ)助

 

 

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

 

 

 

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

 

 

 

 

31013

  公務(wù)用車購置

 

 

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

 

 

 

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

 

 

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

 

 

 

 

304

對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

 

 

 

 

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

 

 

 

 

 

30402

  事業(yè)單位補(bǔ)貼

 

 

 

 

 

30403

  財(cái)政貼息

 

 

 

 

 

30499

  其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

 

 

 

 

307

債務(wù)利息支出

 

 

 

 

 

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

 

 

 

 

 

30707

  國外債務(wù)付息

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

39906

  贈與

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

190.91 

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

73.19

 
                             

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

 

 

部門:遂溪縣地方稅務(wù)局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

42.9

0

23.9

0

23.9

19

26.9

0

23.9

0

23.9

3

                                           

注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

 

部門:遂溪縣地方稅務(wù)局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計(jì)

 0

 0

 0

 0

0 

0 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。我局無政府性基金財(cái)政撥款收入,故本表為空。                                

第三部分   遂溪縣地方稅務(wù)局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

遂溪縣地方稅務(wù)局2015年度總收入 6386.83萬元,其中本年收入 5254.92 萬元。具體情況如下:

1.財(cái)政撥款收入 1834.22萬元,比上年決算數(shù)增加228.87萬元,增長14.26 %。主要原因是省級財(cái)政撥款收入增加。

2.其他收入3420.70 萬元,比上年決算數(shù)增加1052.20萬元,增長44.42 %。主要原因是當(dāng)?shù)刎?cái)政及市級財(cái)政撥款收入增加。

 2015 年決算公開根據(jù)市地稅局批復(fù)全口徑數(shù)據(jù)公開。我局經(jīng)費(fèi)主要來源于當(dāng)?shù)刎?cái)政撥款和省市級財(cái)政撥款。省級財(cái)政撥款為上劃返還行政經(jīng)費(fèi)及省級稅收征收經(jīng)費(fèi),市級財(cái)政撥款為市級稅收征收經(jīng)費(fèi),當(dāng)?shù)刎?cái)政撥款為縣級稅收征收經(jīng)費(fèi)。

(二)年度支出總體情況

遂溪縣地方稅務(wù)局2015年度總支出 6386.83 萬元,其中本年支出 5664.58萬元。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)(類)支出 5650.43 萬元,主要用于稅收征管、費(fèi)金征管、納稅服務(wù)、信息化建設(shè)、稅務(wù)宣傳等,比上年決算數(shù)增加1121.04 萬元,增長24.75%,主要原因是租賃遂溪縣體育館首層作為遂城分局、稽查局稅費(fèi)業(yè)務(wù)用房,一次性支付租期內(nèi)的全部租金和繳納稅金,導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)開支大幅增加。

2.社會保障和就業(yè)支出 14.15 萬元,主要用于發(fā)放離退休干部津補(bǔ)貼等,比上年決算數(shù)增加9.35 萬元,增長194.79%,主要原因是離退休干部津補(bǔ)貼調(diào)增。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明

遂溪縣地方稅務(wù)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 1834.22萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1834.22萬元。

由于財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)未細(xì)化到縣級預(yù)算單位,故無法進(jìn)行對比。

(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明

遂溪縣地方稅務(wù)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1917.91 萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1917.91萬元。

由于財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)未細(xì)化到縣級預(yù)算單位,故無法進(jìn)行對比。

分功能科目看,一般公共服務(wù)類稅收事務(wù)1903.76萬元,主要用于維持部門日常運(yùn)作,以及稅收征管、費(fèi)金征收、納稅服務(wù)、信息化建設(shè)、稅務(wù)宣傳等;社會保障和就業(yè)類行政事業(yè)單位離退休14.15 萬元,主要用于發(fā)放離退休干部津補(bǔ)貼等。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣地方稅務(wù)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為26.90 萬元,完成預(yù)算42.90 萬元的62.70 %。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為 0 萬元,預(yù)算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 23.90 萬元,完成預(yù)算23.90 萬元的100 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 3萬元,完成預(yù)算 19萬元的15.79 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少19.42萬元,下降41.93 %。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少19.42 萬元,下降44.83 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車改后,車輛保有量大幅減少,無更新購置支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi) 0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 23.90萬元,占88.85 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 3萬元,占11.15 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出 0 萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 23.90 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為 0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出23.90 萬元,2015年局機(jī)關(guān)及下屬7個單位公務(wù)用車保有量為 9 輛(注:決算報(bào)表保有量為20輛,原因是車改后,封存的車輛未進(jìn)行拍賣處置,賬面數(shù)為車改前的數(shù)量,決算報(bào)表按賬面數(shù)填報(bào),實(shí)有數(shù)量應(yīng)為9輛),主要用于公務(wù)出行,包括全縣地稅系統(tǒng)、外市縣稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系工作、考察、交流等公務(wù)活動。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 3萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,局機(jī)關(guān)及下屬7個單位共發(fā)生國內(nèi)接待 35次,接待人數(shù)共 200 人。主要包括上級單位檢查和調(diào)研以及相關(guān)單位交流工作等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.19萬元,比上年增加6.97萬元,增長10.53%。主要原因是:為了提高稅收業(yè)務(wù)水平,加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)和業(yè)務(wù)調(diào)研等工作,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額85.34萬元,其中:政府采購貨物支出85.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,本部門實(shí)有車輛9輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年本部門無涉及實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、其他收入:指 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

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