遂溪縣地方稅務(wù)局2015年決算公開說明
2015年
遂溪縣地方稅務(wù)局部門決算
目 錄
第一部分 遂溪縣地方稅務(wù)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣地方稅務(wù)局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣地方稅務(wù)局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣地方稅務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
遂溪縣地方稅務(wù)局是主管全縣地方稅務(wù)工作的職能部門。主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國家稅收工作的方針政策、各項(xiàng)稅收法律、法規(guī)和規(guī)章,研究制定地方各稅、費(fèi)在本縣的具體征收管理實(shí)施辦法。
(二)負(fù)責(zé)地方各稅、教育費(fèi)附加、社會保險(xiǎn)費(fèi)、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和省人民政府規(guī)定的其他規(guī)費(fèi)的征收管理工作。 (三)貫徹執(zhí)行征收管理制度并檢查監(jiān)督制度的落實(shí)。 (四)負(fù)責(zé)稅務(wù)行政復(fù)議和行政訴訟工作。
(五)檢查監(jiān)督地方稅務(wù)機(jī)關(guān)及其工作人員貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和規(guī)章的情況。
(六)組織稅收政策法規(guī)宣傳和理論研究。
(七)負(fù)責(zé)地方稅務(wù)系統(tǒng)的稅收計(jì)劃、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)和票證管理工作。
(八)按照授權(quán)或權(quán)限管理地方稅務(wù)系統(tǒng)的人事、勞動工資、機(jī)構(gòu)編制和經(jīng)費(fèi)。
(九)負(fù)責(zé)地方稅務(wù)隊(duì)伍的思想政治工作、精神文明建設(shè)以及教育培訓(xùn)工作。
(十)承辦上級地方稅務(wù)機(jī)關(guān)和同級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
共設(shè)6個職能股室:辦公室、人事教育股、監(jiān)察室、稅政股、征收管理股、納稅服務(wù)股;一個稽查局(副科級);6個基層稅務(wù)分局(副科級):遂城稅務(wù)分局、城月稅務(wù)分局、嶺北稅務(wù)分局、洋青稅務(wù)分局、北坡稅務(wù)分局和河頭稅務(wù)分局。
按照部門決算編報(bào)要求,納入我局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個,無下屬單位。
第二部分 遂溪縣地方稅務(wù)局2015年部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
部門:遂溪縣地方稅務(wù)局 |
|
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單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
1834.22 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
5650.43 |
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
3420.70 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
…… |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
20 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
21 |
14.15 |
本年收入合計(jì) |
9 |
5254.92 |
本年支出合計(jì) |
22 |
5664.58 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
1131.91 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
722.25 |
|
12 |
|
|
25 |
|
總計(jì) |
13 |
6386.83 |
總計(jì) |
26 |
6386.83 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 |
||||||||||
|
|
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|
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|
公開02表 |
|
部門:遂溪縣地方稅務(wù)局
|
|
|
|
|
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|
單位:萬元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合計(jì) |
5,254.92 |
1,834.22 |
|
|
|
|
3420.70 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,240.77 |
1,820.07 |
|
|
|
|
3420.70 |
||
20107 |
稅收事務(wù) |
5,240.77 |
1,820.07 |
|
|
|
|
3420.70 |
||
2010701 |
行政運(yùn)行 |
246.46 |
246.46 |
|
|
|
|
|
||
2010799 |
其他稅收事務(wù)支出 |
4,994.31 |
1,573.61 |
|
|
|
|
3420.70 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
|
|
||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
4.67 |
4.67 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部門:遂溪縣地方稅務(wù)局
|
|
|
|
|
公開03表 單位:萬元 |
||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
5,664.58 |
3,335.15 |
2,329.43 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,650.43 |
3,321.00 |
2,329.43 |
|
|
|
||
20107 |
稅收事務(wù) |
5,650.43 |
3,321.00 |
2,329.43 |
|
|
|
||
2010701 |
行政運(yùn)行 |
249.95 |
249.95 |
|
|
|
|
||
2010799 |
其他稅收事務(wù)支出 |
5,400.48 |
3,071.05 |
2329.43 |
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
|
||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
4.67 |
4.67 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||||
部門:遂溪縣地方稅務(wù)局
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1834.22 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
1903.76 |
1903.76 |
|
||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
||||
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
||||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
||||
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
21 |
|
|
|
||||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
22 |
14.15 |
14.15 |
|
||||
本年收入合計(jì) |
9 |
1834.22 |
本年支出合計(jì) |
23 |
1917.91 |
1917.91 |
|
||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
305.94 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
222.25 |
222.25 |
|
||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
305.94 |
|
25 |
|
|
|
||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
||||
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
||||
總計(jì) |
14 |
2140.16 |
總計(jì) |
28 |
2140.16 |
2140.16 |
|
||||
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門:遂溪縣地方稅務(wù)局
|
|
|
單位:萬元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
1917.91 |
264.10 |
1653.81 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1903.76 |
249.95 |
1653.81 |
||
20107 |
稅收事務(wù) |
1903.76 |
249.95 |
1653.81 |
||
2010701 |
行政運(yùn)行 |
249.95 |
249.95 |
|
||
2010799 |
其他稅收事務(wù)支出 |
1653.81 |
|
1653.81 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.15 |
14.15 |
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
14.15 |
14.15 |
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
9.48 |
9.48 |
|
||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
4.67 |
4.67 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
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|
|
公開06表 |
|
||||||
|
部門:遂溪縣地方稅務(wù)局
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
||||||||||
301 |
工資福利支出 |
176.76 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
73.19 |
||||||||||
30101 |
基本工資 |
110 |
30201 |
辦公費(fèi) |
6 |
||||||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
60.76 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
||||||||||
30103 |
獎金 |
6 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
||||||||||
30104 |
其他社會保障繳費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
||||||||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
||||||||||
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
8.4 |
||||||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.44 |
||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.4 |
||||||||||
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
14.15 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.76 |
||||||||||
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
|
||||||||||
30302 |
退休費(fèi) |
14.15 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
4.8 |
||||||||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
||||||||||
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
6 |
||||||||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6 |
||||||||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3 |
||||||||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
||||||||||
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
||||||||||
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
||||||||||
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
||||||||||
30311 |
住房公積金 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
||||||||||
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
|
||||||||||
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
21.89 |
||||||||||
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10.05 |
||||||||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
||||||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.45 |
||||||||||
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
||||||||||
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
||||||||||
|
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
||||||||||
|
|
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
||||||||||
|
|
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||||||||||
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
||||||||||
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
||||||||||
|
|
|
31008 |
物資儲備 |
|
||||||||||
|
|
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
||||||||||
|
|
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
||||||||||
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
||||||||||
|
|
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
||||||||||
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
||||||||||
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
||||||||||
|
|
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
||||||||||
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
||||||||||
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
||||||||||
|
|
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
||||||||||
|
|
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
||||||||||
|
|
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
||||||||||
|
|
|
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
||||||||||
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
||||||||||
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
||||||||||
|
|
|
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
||||||||||
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||||
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
||||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
190.91 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
73.19 |
||||||||||||
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
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部門:遂溪縣地方稅務(wù)局
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單位:萬元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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42.9 |
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23.9 |
0 |
23.9 |
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23.9 |
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23.9 |
3 |
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注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門:遂溪縣地方稅務(wù)局
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單位:萬元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。我局無政府性基金財(cái)政撥款收入,故本表為空。
第三部分 遂溪縣地方稅務(wù)局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
遂溪縣地方稅務(wù)局2015年度總收入 6386.83萬元,其中本年收入 5254.92 萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入 1834.22萬元,比上年決算數(shù)增加228.87萬元,增長14.26 %。主要原因是省級財(cái)政撥款收入增加。
2.其他收入3420.70 萬元,比上年決算數(shù)增加1052.20萬元,增長44.42 %。主要原因是當(dāng)?shù)刎?cái)政及市級財(cái)政撥款收入增加。
2015 年決算公開根據(jù)市地稅局批復(fù)全口徑數(shù)據(jù)公開。我局經(jīng)費(fèi)主要來源于當(dāng)?shù)刎?cái)政撥款和省市級財(cái)政撥款。省級財(cái)政撥款為上劃返還行政經(jīng)費(fèi)及省級稅收征收經(jīng)費(fèi),市級財(cái)政撥款為市級稅收征收經(jīng)費(fèi),當(dāng)?shù)刎?cái)政撥款為縣級稅收征收經(jīng)費(fèi)。
(二)年度支出總體情況
遂溪縣地方稅務(wù)局2015年度總支出 6386.83 萬元,其中本年支出 5664.58萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出 5650.43 萬元,主要用于稅收征管、費(fèi)金征管、納稅服務(wù)、信息化建設(shè)、稅務(wù)宣傳等,比上年決算數(shù)增加1121.04 萬元,增長24.75%,主要原因是租賃遂溪縣體育館首層作為遂城分局、稽查局稅費(fèi)業(yè)務(wù)用房,一次性支付租期內(nèi)的全部租金和繳納稅金,導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)開支大幅增加。
2.社會保障和就業(yè)支出 14.15 萬元,主要用于發(fā)放離退休干部津補(bǔ)貼等,比上年決算數(shù)增加9.35 萬元,增長194.79%,主要原因是離退休干部津補(bǔ)貼調(diào)增。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明
遂溪縣地方稅務(wù)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 1834.22萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1834.22萬元。
由于財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)未細(xì)化到縣級預(yù)算單位,故無法進(jìn)行對比。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明
遂溪縣地方稅務(wù)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1917.91 萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1917.91萬元。
由于財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)未細(xì)化到縣級預(yù)算單位,故無法進(jìn)行對比。
分功能科目看,一般公共服務(wù)類稅收事務(wù)1903.76萬元,主要用于維持部門日常運(yùn)作,以及稅收征管、費(fèi)金征收、納稅服務(wù)、信息化建設(shè)、稅務(wù)宣傳等;社會保障和就業(yè)類行政事業(yè)單位離退休14.15 萬元,主要用于發(fā)放離退休干部津補(bǔ)貼等。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣地方稅務(wù)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為26.90 萬元,完成預(yù)算42.90 萬元的62.70 %。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為 0 萬元,預(yù)算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 23.90 萬元,完成預(yù)算23.90 萬元的100 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 3萬元,完成預(yù)算 19萬元的15.79 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少19.42萬元,下降41.93 %。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少19.42 萬元,下降44.83 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車改后,車輛保有量大幅減少,無更新購置支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi) 0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 23.90萬元,占88.85 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 3萬元,占11.15 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出 0 萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 23.90 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為 0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出23.90 萬元,2015年局機(jī)關(guān)及下屬7個單位公務(wù)用車保有量為 9 輛(注:決算報(bào)表保有量為20輛,原因是車改后,封存的車輛未進(jìn)行拍賣處置,賬面數(shù)為車改前的數(shù)量,決算報(bào)表按賬面數(shù)填報(bào),實(shí)有數(shù)量應(yīng)為9輛),主要用于公務(wù)出行,包括全縣地稅系統(tǒng)、外市縣稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系工作、考察、交流等公務(wù)活動。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 3萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,局機(jī)關(guān)及下屬7個單位共發(fā)生國內(nèi)接待 35次,接待人數(shù)共 200 人。主要包括上級單位檢查和調(diào)研以及相關(guān)單位交流工作等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.19萬元,比上年增加6.97萬元,增長10.53%。主要原因是:為了提高稅收業(yè)務(wù)水平,加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)和業(yè)務(wù)調(diào)研等工作,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額85.34萬元,其中:政府采購貨物支出85.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門實(shí)有車輛9輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年本部門無涉及實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、其他收入:指 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。