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遂溪縣慢性病防治站2016年度部門決算情況說明

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作者:遂溪縣慢性病防治站 | 來源:遂溪縣慢性病防治站 | 時(shí)間:2017-09-03 09:01:59 點(diǎn)擊數(shù):-

2016年度部門決算情況說明

 

一、單位概況

(一)主要職能 

     遂溪縣慢性病防治站擔(dān)負(fù)全縣100多萬人口的皮膚性病、麻風(fēng)病、重性精神疾病、肺結(jié)核病等慢性傳染疾病的預(yù)防和治療以及阿片類成癮者美沙硐藥物維持治療,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施國家、省、市縣衛(wèi)生行政部門制定的皮膚性病、麻風(fēng)病、重性精神疾病、肺結(jié)核病防治規(guī)劃,依照法律法規(guī)行使預(yù)防性和經(jīng)常性的監(jiān)測和監(jiān)管工作。為全社會(huì)人民健康服務(wù)。

(二)部門決算單位構(gòu)成

1、本單位是一個(gè)納入2016年度部門決算蕩編范圍的獨(dú)立核算、獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位。遂溪縣慢性病防治站為遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局直屬、財(cái)政核補(bǔ)的二類事業(yè)股級單位,核定編制80人,其中管理崗位3人、專業(yè)技術(shù)崗位68人、工勤崗位9人。我站現(xiàn)有職工47人,在職在崗44人(其中非編人員3人)離退休27人,其中中級職稱6人,初級職稱19人。

2、本單位編制事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度報(bào)表。

3、按預(yù)算管理級次劃分為:一級預(yù)算單位。

4、按單位基本性質(zhì)劃分為:事業(yè)單位。

5、按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分為:執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位。

二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)

   (一)收入支出決算總表(詳見excel附件)

   (二)收入決算表 (詳見excel附件)

   (三)支出決算表 (詳見excel附件)

   (四)財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)

   (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見excel附件)

   (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)

   (七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見excel附件)

   (八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)

三、2016 年度部門決算情況說明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

(1)2016 年度收入總計(jì)515.07萬元,支出總計(jì)515.07萬元。與2015年收、支總計(jì)各456.06萬元相比,收、支總計(jì)各增加59.01萬元,增長12.93%。主要原因:

(2)2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為263.39萬元,支出決算為 263.39萬元,完成年初預(yù)算的 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因:

(3) 2016年度收入合計(jì)515.07萬元,其中:財(cái)政撥款收入       263.39萬元,占51.13%。本年支出合計(jì)515.07萬元,其中:基本支出     515.07萬元,占100%   ;項(xiàng)目支出 0萬元,占0。

(4)基本支出515.07萬元主要用于以下方面:1、工資福利支出   178.58萬元,占34.67%    ;2、商品和服務(wù)支出193.58萬元,占37.59%;3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 69.81 萬元,占13.55% ;4、債務(wù)利息支出 0萬元,占 0 ;4、其他資本性支出73.1萬元,占14.19%   。

(5)項(xiàng)目支出 0萬元,主要用于以下方面:

 

2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共 0萬元,具體情況如下:

   (1)因公出國(境)費(fèi)0元,與2016年預(yù)算相比無增減變化,因?yàn)闆]有出國(境)學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化,因?yàn)闆]有出國(境)學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。

   (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元,與2016年預(yù)算相比增加 0 萬元,原因是     。

與上年決算相比 0 萬元,原因是本單位厲行節(jié)約原則,加強(qiáng)公車管理,盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購置數(shù)為0,保有量是0輛。 

   (3)公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元,與2016年預(yù)算相比  0 萬元,原因是來嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,縣財(cái)經(jīng)管理制度,厲行節(jié)約。與上年決算相比差異  0 萬元,原因是來訪人數(shù)較往年減少,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,減少接待開支。公務(wù)接待批次是 0 次,人數(shù)為0 人。   

     3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元。

4、關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額   萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0  %。(縣級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,并做好與2016年政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)   

5、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛 0  輛,其中,其中,一般公務(wù)用車 0  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2 輛、其他用車 0 輛,其他用車主要是 0 ;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備 0   臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。

6、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

2016年,本單位共組織對 0 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 0萬元,占年初預(yù)算的 0 %。績效評價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想,均達(dá)到了項(xiàng)目申請?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明

由于財(cái)政年初沒有安排政府性基金,我單位2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。

四、名詞解釋

  (一)財(cái)政撥款,是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

  (三)上級補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

  (四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

  (五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

  (六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

  (七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

  (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

2016年度部門決算公開表樣(慢病站)

 

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