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廣東省遂溪縣文化廣電新聞出版局2016年度部門 決算情況說明

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作者:遂溪縣文化廣電新聞出版局 | 來源:遂溪縣文化廣電新聞出版局 | 時間:2017-09-03 08:59:17 點擊數(shù):-

廣東省遂溪縣文化廣電新聞出版局2016年度部門

決算情況說明

 

一、單位概況

(一)主要職能 

縣文化廣電新聞出版局屬24個政府工作部門之一(加掛縣新聞出版局牌子),承擔(dān)全縣文化、廣播電影電視、新聞出版和版權(quán)等方面的工作。局機關(guān)行政編制24名(含文化綜合執(zhí)法隊),內(nèi)設(shè)5個職能股室,辦公室、文化藝術(shù)股、文化市場管理股(加掛縣文化市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子)、廣電事業(yè)管理股、新聞出版管理股;1個直屬機構(gòu):縣文化綜合執(zhí)法隊,行政編制6人。現(xiàn)實有機關(guān)及參公管理事業(yè)單位工作人員23人。離退休人員42人。

            

(二)部門決算單位構(gòu)成

貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于文化工作的路線、方針、政策和法規(guī),擬定文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;管理全縣文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)劃并實施重點文化設(shè)施建設(shè)、管理全縣公共文化設(shè)施建設(shè);管理文化市場;指導(dǎo)藝術(shù)教育工作;本縣廣播電視傳送網(wǎng)、專用網(wǎng)進行具體規(guī)劃并管理、指導(dǎo)廣播電視網(wǎng)的分級建設(shè)和開發(fā)應(yīng)用工作,保證廣播電視節(jié)目的安全播出,對本縣廣播電視頻道、頻率、功率等技術(shù)參數(shù)進行規(guī)劃;監(jiān)督管理本縣新聞出版工;負(fù)責(zé)有關(guān)版權(quán)管理工作;承辦縣委縣政府、市文化廣電新聞出版局、省文化廳、省廣播電影電視局和省新聞出版局(省版權(quán)局)交辦的其他事項。

 

二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)

   (一)收入支出決算總表(詳見excel附件)

   (二)收入決算表 (詳見excel附件)

   (三)支出決算表 (詳見excel附件)

   (四)財政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)

   (五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (詳見excel附件)

   (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)

   (七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(詳見excel附件)

   (八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)

三、2016 年度部門決算情況說明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

(1)2016 年度收入總計 1354.79  萬元,支出總計 1354.79  萬元。與2015年收、支總計各1050.33萬元相比,收、支總計各增加370.31萬元,增長26.07%。主要原因:財政加大文化的投入,文化項目和項目的投入都有所增加。

(2)2016 年度財政撥款支出年初預(yù)算為1892.43 萬元,支出決算為 1354.79 萬元,完成年初預(yù)算的71.59% 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因:2016年的預(yù)算包括了科技經(jīng)費,但由于2016年機構(gòu)調(diào)整,9月將科技并入了經(jīng)信局,科技經(jīng)費隨之劃撥入經(jīng)信局。

(3) 2016年度收入合計 1354.79 萬元,其中:財政撥款收入1354.79萬元,占100%。本年支出合計 1354.79 萬元,其中:基本支出  386.71   萬元,占28.54%   ;項目支出968.08  萬元,占 71.46%   。

(4)基本支出  386.71 萬元主要用于以下方面:1、工資福利支出  125.23 萬元,占 32.38%   ;2、商品和服務(wù)支出 49.71  萬元,占 12.86%  ;3、對個人和家庭的補助支出  211.77  萬元,占 54.76%  ;4、債務(wù)利息支出  0  萬元,占 0%  ;4、其他資本性支出   0  萬元,占0 %   。

(5)項目支出   968.08  萬元主要用于以下方面:

文化項目的投入:影劇院記附屬房的改造469.10萬元;農(nóng)村電影下鄉(xiāng)276萬元;群眾文化項目129.52萬元等

2、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。2016年“三公”經(jīng)費財政決算共   7  萬元,具體情況如下:

   (1)因公出國(境)費0元,與2016年預(yù)算相比無增減變化,因為沒有出國(境)學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化,因為沒有出國(境)學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。

   (2)公務(wù)用車運行維護費  6  萬元,與2016年預(yù)算相比增加   0萬元  。

與上年決算相比   0  萬元,原因是本單位厲行節(jié)約原則,加強公車管理,盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購置數(shù)為0,保有量是3輛。 

   (3)公務(wù)接待費    1  萬元,與2016年預(yù)算相比減少1  萬元,原因是來嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,縣財經(jīng)管理制度,厲行節(jié)約。與上年決算相比差異   1   萬元,原因是來訪人數(shù)較往年減少,嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約,減少接待開支。公務(wù)接待批次是  15  次,人數(shù)為276 人。  

     3、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出129.52 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2015年減少12.44 萬元,減少了10% 。主要原因是:2016年度機構(gòu)改革,科技整編并入經(jīng)信局。

4、關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額 0  萬元,其中:政府采購貨物支出  0 萬元、政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0  萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的  0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0  %。(縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2016年政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)   

5、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛 3  輛,其中,其中,一般公務(wù)用車  2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 1  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0  輛、其他用車 0   輛,其他用車主要是   0  ;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備 0   臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

6、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

2016年,本單位共組織對 12個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款  968.08  萬元,占年初預(yù)算的 100 %。績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明

由于財政年初沒有安排政府性基金,我單位2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。

四、名詞解釋

  (一)財政撥款,是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

  (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

  (三)上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

  (四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  (五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

  (六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

  (七)用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

  (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

(十一)基本支出,是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

(十四)機關(guān)運行經(jīng)費,機關(guān)運行經(jīng)費支出,是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

廣東省遂溪縣文化廣電新聞出版局公開表

 

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