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遂溪縣供銷合作聯(lián)社2016年部門決算批復(fù)說明

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作者:遂溪縣供銷合作聯(lián)社 | 來源:遂溪縣供銷合作聯(lián)社 | 時間:2017-09-03 09:01:59 點擊數(shù):-

 

 

 

遂溪縣供銷合作聯(lián)社2016年部門決算批復(fù)說明

 

一、本部門基本情況

(一)單位機構(gòu)設(shè)置:本部門共設(shè)有八個職能股室,分別是:辦公室、合作指導股、財會財、人保股、監(jiān)審股、資產(chǎn)管理部、綜合業(yè)務(wù)股、停辦企業(yè)托管中心。

(二)人員構(gòu)成情況:定編人數(shù)19人,其中參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)17人(其中2人工勤),事業(yè)編制2人,年末實有人數(shù)21人,比上年增加1人,其中:參照公務(wù)員法管理人員13人與上年持平,財政補助人員2人與上年持平,退休6人,比上年增加1人。

(三)單位職責定位:指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)、教育培訓,促進全縣供銷社系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作,即做好全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品和日用消費品經(jīng)營的組織、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù),引導農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟,促進城鄉(xiāng)物資交流等。

(四)單位分類情況:1、按單位基本性質(zhì)劃分:事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理單位1個,比上年持平。2、按單位執(zhí)行會計制度劃分:執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的單位1個與上年持平。

(五)單位預(yù)算級次說明:一級預(yù)算單位1個與比上年持平。

二、2016年收入支出決算總體情況說明

    (一)2016年本部門財政撥款總收入651.74萬元,其中:(1)基本支出撥款156.64萬元,其中人員經(jīng)費124.37萬元,公用經(jīng)費32.27萬元;(2)項目支出撥款495.10萬元,其中行政事業(yè)類項目(政府性基金撥款485.1萬元,其他資本性項目支出撥款10.0萬元)。

(二)財政撥款支出與預(yù)算數(shù)對比。(1)2016年財政撥款651.74萬元與年初預(yù)算財政撥款的152.22萬元,調(diào)增499.52萬元,其中:人員經(jīng)費撥款124.37萬元,比年初預(yù)算109.5萬元,調(diào)增14.87萬元;公用經(jīng)費撥款32.27萬元,比年初預(yù)算32.72萬元,調(diào)減0.45萬元;項目支付撥款495.1萬元,比年初預(yù)算10萬元,調(diào)增485.1萬元。主要原因:一是人員經(jīng)費正常增加14.87萬元,二是正常調(diào)減0.45萬元,三是項目支出經(jīng)費調(diào)增485.1萬元是政府退回土地轉(zhuǎn)讓金安置轉(zhuǎn)制職工工齡款,致使財政撥款實際撥款數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加499.52萬元。

(三)2016年本部門財政撥款總支出651.68元。其中:基本支出156.58萬元,項目支付495.1萬元。各項支出具體明細:(1)工資福利支出98.44萬元,其中:基本工資49.47萬元,津貼補貼46.03萬元,其他社會保障繳費0.87萬元,其他工資福利支出2.07萬元;(2)對個人和家庭的補助(退休費)25.93萬元,(3)商品和服務(wù)支出30.04萬元,其中:辦公費2.24萬元,印刷費0.68萬元,水費0.61萬元,電費2.73萬元,郵電費0.85萬元,差旅費7.20萬元,維修(護)費2.80萬元,會議費0.32萬元,培訓費0.11萬元,公務(wù)接待費0.27萬元,福利費1.92萬元,公務(wù)用車運行維護費1.98萬元,其他交通費用5.34萬元,其他商品和服務(wù)支出3.00萬元;(4)其他資本性支出121,718.00元,其中:辦公設(shè)備購置2.17萬元;(5)項目支出(修繕費)10.00萬元;(6)政府性基金土地使用權(quán)出讓收入安排項目支出485.10萬元,主要用于安置轉(zhuǎn)制職工工齡補償款支出。

三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

    2016年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款決算支出2.25萬元,比上年實際支出數(shù)2.87萬元,減少0.62萬元,減少22.0%,比年初預(yù)算數(shù)4.00萬元,減少1.75萬元,減少44.0%,其中公務(wù)用車運行費支出1.98萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬元,減少34.0%,公務(wù)接待費0.27萬元,比比年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬元,減少73.0%。減少主要原因:一是嚴格車輛使用管理制度,節(jié)約車輛運行開支,二是按照公務(wù)接待費用規(guī)定和開支標準嚴格執(zhí)行,致使公務(wù)接待開支大幅度下降,從而節(jié)約“三公”經(jīng)費開支。

    四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    2016年本部門運行經(jīng)費財政撥款決算支出32.21萬元,比2015年增加的27.85萬元,增加4.36萬元,增長16.0%。以上因素影響致使本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 同比增加4.36萬元。

    五、政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額為0萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2016年12月31日,本部門實有車輛1輛,為一般公務(wù)用車,無有其他車輛;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

七、部門管理工作開展情況

2016年,本部門按照《會計法》、《會計準則》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》及財政局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行行政事業(yè)會計制度和本單位制定的《遂溪縣供銷合作聯(lián)社財務(wù)管理辦法》,做好部門的管理和會計核算工作,加強財務(wù)收支管理,特別是加強“三公”經(jīng)費的公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費的審核和管理。致使今年“三公”經(jīng)費比上年和比年初預(yù)算數(shù)同時下降。下一年工作打算:積極開展工作績效的評估工作,提高工作效率,并繼續(xù)加強財務(wù)管理和會計核算,建立健全各項財務(wù)管理方法,完善各項管理有效機制,做好新形勢下的供銷社工作和財務(wù)管理工作,發(fā)揮供銷社部門的職能作用,促進供銷社系統(tǒng)的穩(wěn)定發(fā)展,不斷提升為“三農(nóng)”服務(wù)的綜合功能,為促進社會經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展作出積極的和更大的貢獻。

 

 

遂溪縣供銷社部門決算公開表

遂溪縣供銷合作聯(lián)社

                         2017年8月26日

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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