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2016年度遂溪縣教育局部門決算情況說明

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作者:遂溪縣教育局 | 來源:遂溪縣教育局 | 時間:2017-09-03 09:01:59 點擊數(shù):-

2016年度遂溪縣教育局部門決算情況說明

 

一、單位概況

(一)主要職能 

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法令、條例及規(guī)章制度,制訂具體的貫徹計劃、辦法和措施,經(jīng)批準后組織實施。

    2、研究提出教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,提出教育體制改革發(fā)展的方向、速度、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、重點,并協(xié)調(diào)指導實施。

3、會同有關(guān)部門擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資、教育收費等政策規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好教育資金的分配工作;指導學校的基本建設(shè),對全縣學校的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。   

4、綜合管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)與成人教育(含繼續(xù)教育)和幼兒教育工作;指導和管理各類學校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育、勤工儉學和電化教育、遠程教育工作;對各類學校進行教育評估;對教育質(zhì)量進行檢查;指導辦學體制和學校內(nèi)部管理體制的改革;指導各類學校學生學籍管理工作。

   5、指導中小學開展勤工儉學和發(fā)展校內(nèi)產(chǎn)業(yè)工作。

   6、監(jiān)督、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和所管理的各類學校執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針、政策的工作;負責督政、督學工作,督導、檢查下級人民政府履行教育職責和抓好“兩基’’鞏固提高工作,督導評估學校的辦學水平和教育質(zhì)量。

    7、規(guī)劃、指導和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的教育科研工作;指導各學校開展教育科研工作;協(xié)調(diào)和指導學校開展教學研究和改革;協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學校教育技術(shù)裝備和實驗室、圖書館建設(shè)工作;指導教育信息化工程建設(shè);指導教育信息、統(tǒng)計工作。

    8、統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的基礎(chǔ)教育和繼續(xù)教育工作。

    9、會同有關(guān)部門管理本系統(tǒng)的對外交流和對外合作。

    10、制訂全縣高中、初中學校的招生計劃;領(lǐng)導和指導招生考試工作,研究提出師范院校畢業(yè)生的就業(yè)政策建議;編制就業(yè)計劃,報編委、縣領(lǐng)導審批后組織實施。

    11、主管全縣的推廣普通話,規(guī)劃和指導有關(guān)學歷教育工作。負責掃除青壯年文盲和農(nóng)民文化技術(shù)教育工作。

    12、主管全縣教師工作。指導和組織實施全縣學校和社會人員教師資格認定,主管中小學教師的招聘錄用、調(diào)配交流、職務(wù)評聘、培養(yǎng)培訓和考核獎懲;規(guī)劃并指導各類學校教師和行政干部隊伍建設(shè)。

    13、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好學校的統(tǒng)戰(zhàn)、治安保衛(wèi)和社團管理工作。負責學校安全工作信息的收集,預(yù)防校園暴力事件的發(fā)生及處理。

    14、負責離退休教師的管理和服務(wù)工作。

    15、承辦縣人民政府和省教育廳、市教育局交辦的其他事項。

    (二)部門決算單位構(gòu)成

教育局是縣政府主管全縣教育的職能部門,共設(shè)15個機構(gòu):辦公室、教育股、人事股、老干股、計財股、工會、監(jiān)審股、督導室、體衛(wèi)藝股、招生辦、安全辦、教研室、裝備中心、勤工辦、保健所。

(三)人員構(gòu)成情況

教育局機關(guān)事業(yè)編制數(shù)為63,年末實有116人,其中在職人員59人,退休人員57人。獨立編制機構(gòu)數(shù)5個,獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。

 

二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)

   (一)收入支出決算總表(詳見excel附件)

   (二)收入決算表 (詳見excel附件)

   (三)支出決算表 (詳見excel附件)

   (四)財政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)

   (五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (詳見excel附件)

   (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)

   (七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(詳見excel附件)

   (八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)

三、2016 年度部門決算情況說明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

(1)2016 年度收入總計1915.99萬元,支出總計1775.53萬元。與2015年收入支出相比,各增加239.04萬元、203.20萬元,分別增長14.25%、12.92%。主要原因:三通二平臺項目資金投入。

(2)2016 年度財政撥款支出年初預(yù)算為 1915.99萬元,支出決算為1775.53萬元。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因:高考經(jīng)費高考激勵經(jīng)費、高考質(zhì)量管理工作經(jīng)費未及時撥付。

(3) 2016年度收入合計 1915.99萬元,其中:財政撥款收入1915.99萬元,占100%。本年支出合計 1775.53萬元,其中:基本支出905.86萬元,占51.02%;項目支出869.67萬元,占48.98% 。

(4)基本支出905.86萬元主要用于以下方面:1、工資福利支出441.53萬元,占48.74%;2、商品和服務(wù)支出140.74萬元,占15.54%;3、對個人和家庭的補助支出 317.08萬元,占 35%  ; 4、其他資本性支出 6.5萬元,占0.72%。

(5)項目支出 869.67萬元,其中獎教助學專項155.5萬元;教育扶貧三通二平臺專項費用288.9萬元;培訓專項支出103萬元;各類考試支出308萬元;教育督導專項費10萬元。

 

2、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。2016年“三公”經(jīng)費財政決算共14.94萬元,具體情況如下:

   (1)因公出國(境)費0元,與2016年預(yù)算相比無增減變化,因為沒有出國(境)學習、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化,因為沒有出國(境)學習、考察等項目計劃。

   (2)公務(wù)用車運行維護費8.41萬元,與2016年預(yù)算相比減少4.39萬元。與上年決算相比14.8萬元,減少6.4萬元。減少原因一是公車保有量減少,二是本單位厲行節(jié)約原則,加強公車管理,盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購置數(shù)為0,保有量是2輛。 

   (3)公務(wù)接待費 6.53萬元,與2016年預(yù)算數(shù)8.4萬元相比減少1.87萬元,原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定及縣財經(jīng)管理制度,厲行節(jié)約。公務(wù)接待費2016年決算數(shù)與上年數(shù)6.67萬元基本持平。

     3、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出147.2萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2015年增加15.5萬元,增長11.83%。主要原因是:物價上調(diào),行政成本增加。

4、關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額6.34萬元,其中:政府采購貨物支出6.34萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。   

5、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛。

6、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。2016年,本單位共組織對 6個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款865.4萬元。績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請設(shè)定的各項績效目標。

 

7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明

由于財政年初沒有安排政府性基金,我單位2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

四、名詞解釋

  (一)財政撥款,是指市級財政當年撥付的資金。

  (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

  (三)上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

  (四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  (五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

  (六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

  (七)用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

(十一)基本支出,是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十三)三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

(十四)機關(guān)運行經(jīng)費,機關(guān)運行經(jīng)費支出,是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

廣東省遂溪縣教育局公開表

 

                                            2017年8月28日

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