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遂溪縣人社局2016年度部門決算

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作者:遂溪縣人社局 | 來源:遂溪縣人社局 | 時間:2017-09-03 08:59:17 點擊數(shù):-

2016 遂溪縣人力資源和社會保障局

部門決算

 

目錄

 

第一部分   遂溪縣人力資源和社會保障局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

   第二部分   遂溪縣人力資源和社會保障局2016

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     第三部分   遂溪縣人力資源和社會保障局2016年部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  遂溪縣人力資源和社會保障局概況

(一)部門主要職責(zé)

    遂溪縣人力資源和社會保障局是負責(zé)本縣人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門。主要職責(zé)是:擬訂本縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系;擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員工資分配政策;擬定事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策;負責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理;組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策。                                       

(二)機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求,納入我局2016年部門決算編報范圍的單位共4個,包括局本級和3個下屬單位,分別是:遂溪縣勞動監(jiān)察中隊、遂溪縣人才服務(wù)管理辦公室、遂溪縣職業(yè)介紹所。以上3個單位經(jīng)費由局機關(guān)統(tǒng)一進行核算,納入局本級的決算編報范圍。本局另下屬兩個副科級事業(yè)單位,分別為遂溪縣社會保險基金管理局、遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心,這兩個單位經(jīng)費獨立,分別獨立進行部門決算的編報。

 

第二部分  遂溪縣人力資源和社會保障局2016年部門決算表(詳見excel附件)

2016年本局公開8張部門決算表格,包括:

   (一)收入支出決算總表(詳見excel附件)

   (二)收入決算表 (詳見excel附件)

   (三)支出決算表 (詳見excel附件)

   (四)財政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)

   (五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (詳見excel附件)

   (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)

   (七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(詳見excel附件)

   (八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)

 

第三部分  遂溪縣人力資源和社會保障局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

遂溪縣人力資源和社會保障局2016年度總收入1900.51萬元,其中本年收入1900.51萬元。具體情況如下:

1、財政撥款收入1899.2萬元,比上年決算數(shù)增加478.56萬元,增長33.69%。主要原因:增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障所基層服務(wù)平臺建設(shè)項目資金508萬元。

2、其他收入1.31萬元,比上年決算數(shù)增加1.31萬元,增長100%。主要原因:利息收入增加。

(二)年度支出總體情況

遂溪縣人力資源和社會保障局2016 年度總支出1988.90萬元,其中:使用本年財政撥款資金支出1900.51萬元;使用往年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出88.39萬元。具體情況如下:

1、一般公共服務(wù)支出350.96萬元。主要用于:(1)工資福利支出261.33萬元,比上年增加37.41萬元,增長16.71%。主要原因:是2016年度人員工資普提。(2)用于商品和服務(wù)支出89.63萬元,比上年增加1.63萬元,增長1.85%。主要原因:軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置費用增加。

2、社會保障和就業(yè)支出1636.62萬元。主要用于:(1)人力資源和社會保障管理事務(wù)支出307.65萬元。比上年減少88.35萬元,下降24.65%。主要原因:本年度減少了其他人力資源和社會保障管理事務(wù)經(jīng)費的投入。(2)行政事業(yè)單位離退休費支出213.49萬元。比上年增加25.63萬元,增長13.64%。主要原因:是2015年度人員工資普提。(3)就業(yè)補助支出289.35萬元。比上年增加63.07萬元,增長27.87%。主要原因:本年度增加了職業(yè)培訓(xùn)補貼項目資金的投入。(4)撫恤費用支出35.75萬元。比上年減少31.79萬元,下降47.07%。主要原因:本年代發(fā)的轉(zhuǎn)制企業(yè)人員撫恤費用減少。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

遂溪縣人力資源和社會保障局2016年度財政撥款收入合計1899.20萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少439.57萬元,下降18.79%。主要原因:項目資金實際撥款減少。

(二)2016年度財政撥款支出說明

遂溪縣人力資源和社會保障局2016年度財政撥款支出合計1987.59萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出1987.59萬元,比年初預(yù)算數(shù)減省351.18萬元,下降15.02%。主要原因:根據(jù)工作開展的需要,項目資金實際支出減少。

分功能科目看:1、一般公共服務(wù)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出261.33萬元,主要用于工資福利支出。2、社會保障和就業(yè)人力資源和社會保障管理事務(wù)支出1548.24萬元,主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、就業(yè)補貼、轉(zhuǎn)制企業(yè)人員撫恤費及困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的補助支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣人力資源和社會保障局2016年“三公”經(jīng)費財政決算共11.54萬元,完成預(yù)算12萬元的96.17%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,與2016年預(yù)算0萬元相比無增減變化;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為8.89萬元,完成預(yù)算9萬元的98.78%;公務(wù)接待費支出決算為2.65萬元,完成預(yù)算3萬元的88.33%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算略有節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.89萬元,占77.04%;公務(wù)接待費支出2.65萬元,占22.96%。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0萬元,本年沒有出國(境)學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。

   (2)公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.89萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,本年沒有公務(wù)用車購置計劃。公務(wù)用車運行及維護費支出8.89萬元,2016年局機關(guān)及下屬3個單位公務(wù)用車保有量3輛,主要用于外出政審及出差等公務(wù)。

   (3)公務(wù)接待費支出2.65萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局機關(guān)及下屬3個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次,發(fā)生國內(nèi)接待53次,接待人數(shù)共470人。主要包括上級單位檢查人員及相關(guān)單位互相交流工作的業(yè)務(wù)人員。

四、其他重要事項的情況說明  

   (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出241.58萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比上年減少21.27萬元,下降8.09%。主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制各項經(jīng)費開支,全年實際支出比上年略有節(jié)約。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額7.31萬元,其中:政府采購貨物支出7.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況說明

本年度縣財政沒有對預(yù)算項目進行績效評價。

(五)關(guān)于政府性基金的情況說明

本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

第四部分  名詞解釋

   一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入。

   二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助所取得的收入。

    三、上級補助收入:指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

    六、其他收入:是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    七、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

    八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    九、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

十一、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、接待費以及其他費用。

 

附件1:收入支出決算總表

附件2:收入決算表

附件3:支出決算表

附件4:財政撥款收入支出決算總表

附件5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

附件6:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

附件7:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附件8:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

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