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廣東省遂溪縣粵劇團(tuán)2016年度部門決算情況說明

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作者:廣東省遂溪縣粵劇團(tuán) | 來源:廣東省遂溪縣粵劇團(tuán) | 時(shí)間:2017-09-03 08:58:40 點(diǎn)擊數(shù):-

 

 

一、單位概況

 (一)主要職能 

遂溪縣粵劇團(tuán)內(nèi)設(shè)行政、藝術(shù)室。

其中,行政室主要職能是:貫徹執(zhí)行黨中央的路線、方針、政策和上級(jí)有關(guān)的各項(xiàng)決定,執(zhí)行上級(jí)工作部署;培養(yǎng)粵劇專業(yè)藝術(shù)人才。

藝術(shù)室主要職能是:負(fù)責(zé)培訓(xùn)演員、安排角色和排演工作。

   (二)部門決算單位構(gòu)成

遂溪縣粵劇團(tuán)編制數(shù)32人(屬事業(yè)核算撥款補(bǔ)助)干部、職工17人,臨工19人,現(xiàn)實(shí)在職人數(shù)36人,退休人數(shù)14人。

二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)

   (一)收入支出決算總表(詳見excel附件)

   (二)收入決算表 (詳見excel附件)

   (三)支出決算表 (詳見excel附件)

   (四)財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)

   (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見excel附件)

   (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)

   (七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見excel附件)

   (八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)

三、2016 年度部門決算情況說明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

(1)2016 年度收入總計(jì) 40  萬元,支出總計(jì)40萬元。與2015年收、支總計(jì)各 20萬元相比,收、支總計(jì)各增加20萬元,增長100 %。主要原因:2016年度工資普調(diào),人員收入增加,政府加大對(duì)文化建設(shè)的投入。

(2)2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 15萬元,支出決算為    40萬元,完成年初預(yù)算的260%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因:上級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助。

(3) 2016年度收入合計(jì) 40萬元,其中:財(cái)政撥款收入  40萬元,占100%。本年支出合計(jì)40萬元,其中:基本支出 15萬元,占37.5% ;項(xiàng)目支出 25萬元,占62.5% 。

(4)基本支出 15萬元主要用于以下方面:1、工資福利支出13萬元,占86.7% ;2、商品和服務(wù)支出0.68萬元,占4.5% ;3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,占 0;4、債務(wù)利息支出萬元,占0;4、其他資本性支出 1.30萬元,占8.7% 。

(5)項(xiàng)目支出 25萬元主要用于以下方面:

專項(xiàng)支出15萬元用于扶持欠發(fā)展地區(qū)戲曲演出及藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)費(fèi)用,10萬元解決省宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金用于扶持地方戲曲發(fā)展(粵劇(順母橋)

2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出為零說明。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共 0萬元,具體情況如下:

   (1)因公出國(境)費(fèi)0元,與2016年預(yù)算相比無增減變化,因?yàn)闆]有出國(境)學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化,因?yàn)闆]有出國(境)學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。

   (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2016年預(yù)算相比增加0萬元,原因是由于財(cái)政年初沒有安排三公經(jīng)費(fèi),故預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。

與上年決算相比0萬元,原因是本單位厲行節(jié)約原則,加強(qiáng)公車管理,盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購置數(shù)為0,保有量是3輛。 

   (3)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與2016年預(yù)算相比0萬元,原因是來嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,縣財(cái)經(jīng)管理制度,厲行節(jié)約。與上年決算相比差異0萬元,原因是來訪人數(shù)較往年減少,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,減少接待開支。公務(wù)接待批次是0次,人數(shù)為0人。   

     3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2015年增加0萬元,增長0。

4、關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額   萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(縣級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,并做好與2016年政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)   

5、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛 0輛,其中,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是 0 ;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0 臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

6、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

2016年,本單位共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元,占年初預(yù)算的0%。績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想,均達(dá)到了項(xiàng)目申請?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明

由于財(cái)政年初沒有安排政府性基金,我單位2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。

四、名詞解釋

  (一)財(cái)政撥款,是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

  (三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

  (四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

  (五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

  (六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

  (七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

  (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

廣東省遂溪縣粵劇團(tuán)公開表

 

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