遂溪縣環(huán)衛(wèi)處2016年度決算公開
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年決算公開說明
第一部分 單位概況
(一)部門主要職責(zé)
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處是管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和負責(zé)收取縣城生活垃圾處理費的獨立核算副科級事業(yè)單位,資金由縣財政全額核撥。主要職能是:1、負責(zé)征收全城衛(wèi)生費。2、負責(zé)全縣城環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、監(jiān)督外包公司執(zhí)行我縣環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況、按合同規(guī)定組織實施考核外包公司,受理并協(xié)調(diào)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量問題投訴及處理。3、負責(zé)協(xié)調(diào)重大環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量事件的應(yīng)急處理,協(xié)調(diào)重要節(jié)日和重大活動期間的環(huán)境衛(wèi)生保障工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入我部門2016年部門決算編報范圍的單位共1 個,沒有下屬單位。人員構(gòu)成情況:我單位編制數(shù)為 113,年末實有在職人員35人,退休人員97人。獨立編制機構(gòu)數(shù)1個,獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。
第二部分 2016年部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
部門:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
2778.01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
0.00 |
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
18 |
351.11 |
六、其他收入 |
6 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
19 |
2029.66 |
|
7 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20 |
397.24 |
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合計 |
9 |
2778.01 |
本年支出合計 |
22 |
2778.01 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
23 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
總計 |
13 |
2778.01 |
總計 |
26 |
2778.01 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明: |
收入決算表 |
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公開02表 部門: 遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 單位:萬元 |
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項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合計 |
2,778.01 |
2,778.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
351.11 |
351.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,029.66 |
2,029.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政運行 |
202.92 |
202.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
194.32 |
194.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
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|
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。
支出決算表 |
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公開03表 |
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部門 遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 : |
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|
單位:萬元 |
||||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合計 |
2,778.01 |
554.03 |
2,223.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
351.11 |
351.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,029.66 |
0.00 |
2,029.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120101 |
行政運行 |
202.92 |
202.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
194.32 |
0.00 |
194.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
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||||
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。
財政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 部門: 遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
2778.01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
19 |
351.11 |
351.11 |
|
|
6 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
20 |
2,029.66 |
2,029.66 |
|
|
7 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
21 |
397.24 |
397.24 |
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
2778.01 |
本年支出合計 |
23 |
2,778.01 |
2,778.01 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
總計 |
14 |
2778.01 |
總計 |
28 |
2,778.01 |
2,778.01 |
|
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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公開05表 |
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部門: |
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
單位:萬元 |
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項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合計 |
2,778.01 |
554.03 |
2,223.98 |
|||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
351.11 |
351.11 |
0.00 |
||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,029.66 |
0.00 |
2,029.66 |
||||
2120101 |
行政運行 |
202.92 |
202.92 |
0.00 |
||||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
194.32 |
0.00 |
194.32 |
||||
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|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
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部門: |
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位:萬元 |
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
168.24 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
34.68 |
310 |
其他資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
147.69 |
30201 |
辦公費 |
13.38 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
20.55 |
30202 |
印刷費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30205 |
水費 |
8.49 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
351.11 |
30211 |
差旅費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30302 |
退休費 |
351.11 |
30213 |
維修(護)費 |
5.35 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費 |
1.80 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
2.21 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.45 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
30403 |
財政貼息 |
|
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
30312 |
提租補貼 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30313 |
購房補貼 |
|
30229 |
福利費 |
|
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30314 |
采暖補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
39906 |
贈與 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
519.35 |
公用經(jīng)費合計 |
34.68 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
部門: 遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
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|
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|
單位:萬元 |
|||
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3.5 |
0.00 |
3.5 |
0.00 |
3 |
0.5 |
3.45 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
3 |
0.45 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門: |
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位:萬元 |
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項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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注:本單位2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款沒有發(fā)生數(shù)。
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年度總收入2778.01萬元,具體情況如下:
財政撥款收入2778.01萬元,比上年決算數(shù)增加431.76萬元,增長15 %。主要原因:縣政府按合同履行增加縣城環(huán)衛(wèi)作業(yè)承包費和油料費。
(二)年度支出總體情況
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年度總支出2778.01萬元,其中本年度支出2778.01萬元,具體情況如下:
1、基本支出554.03萬元,主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費,比上年決算數(shù)減少12.17萬元,下降2%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制經(jīng)費開支。
2、項目支出 2223.98萬元,與上年決算數(shù)相比增加443.93萬元,增長20%,主要原因是縣政府按合同履行增加縣城環(huán)衛(wèi)作業(yè)承包費和油料費。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年度財政撥款收入合計2778.01萬元。其中:一般公共預(yù)算財政基本支出撥款收入554.03萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少38.36萬元,下降6.9 %;主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。項目支出財政撥款收入 2223.98萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加352.1萬元,增長16 %;主要原因是縣政府按合同履行增加縣城環(huán)衛(wèi)作業(yè)承包費和油料費。
(二)2016年度財政撥款支出說明
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年度財政撥款支出合計2778.01萬元。其中:基本支出554.03萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少38.36萬元,下降6.9 %;主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。項目支出2223.98萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加352.1萬元,增長16 %;主要原因是縣政府按合同履行增加縣城環(huán)衛(wèi)作業(yè)承包費和油料費。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.45萬元,完成預(yù)算3.5萬元的98%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3萬元,完成預(yù)算3萬元的100%;公務(wù)接待費支出決算為0.45萬元,完成預(yù)算0.5萬元的90%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)
費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元,占87%;公務(wù)接待費支出0.45萬元,占13%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運行及維護支出3萬元,主要用于公務(wù)車的油料費、修理費及車險費用等。
3.公務(wù)接待費支出0.45萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待,發(fā)生國內(nèi)接待4次,接待人數(shù)共86人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出34.68萬元,比上年增加7.44萬元,增長21%。主要原因是:迎接省、市各項大型衛(wèi)生工作檢查,相應(yīng)增加運作經(jīng)費。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12 月31 日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(主要用于管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和考核環(huán)衛(wèi)外包公司的作業(yè)質(zhì)量用)
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
本單位2016年度無財政支出績效項目。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。