打開無障礙閱讀

遂溪縣環(huán)衛(wèi)處2016年度決算公開

  • |
  • |
作者:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 來源:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 時間:2017-09-03 08:57:40 點擊數(shù):-

遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年決算公開說明

   

    第一部分  單位概況

   (一)部門主要職責(zé)

遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處是管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和負責(zé)收取縣城生活垃圾處理費的獨立核算副科級事業(yè)單位,資金由縣財政全額核撥。主要職能是:1、負責(zé)征收全城衛(wèi)生費。2、負責(zé)全縣城環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、監(jiān)督外包公司執(zhí)行我縣環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況、按合同規(guī)定組織實施考核外包公司,受理并協(xié)調(diào)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量問題投訴及處理。3、負責(zé)協(xié)調(diào)重大環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量事件的應(yīng)急處理,協(xié)調(diào)重要節(jié)日和重大活動期間的環(huán)境衛(wèi)生保障工作。

   (二)機構(gòu)設(shè)置

    按照部門決算編報要求,納入我部門2016年部門決算編報范圍的單位共1 個,沒有下屬單位。人員構(gòu)成情況:我單位編制數(shù)為 113,年末實有在職人員35人,退休人員97人。獨立編制機構(gòu)數(shù)1個,獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。

 

 

 

 

第二部分   2016年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

2778.01

一、一般公共服務(wù)支出

14

0.00

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經(jīng)營收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

八、社會保障和就業(yè)支出

18

351.11

六、其他收入

6

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

19

2029.66

 

7

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

20

397.24

 

8

 

 

21

 

本年收入合計

9

2778.01

本年支出合計

22

2778.01

用事業(yè)基金彌補收支差額

10

0.00

結(jié)余分配

23

 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

0.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

 

 

12

 

 

25

 

總計

13

2778.01

總計

26

2778.01

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

 

 

收入決算表

 

                                                                                     公開02表

部門:  遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處                                                                                  單位:萬元

 

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

2,778.01

2,778.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

351.11

351.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110399

  其他污染防治支出

2,029.66

2,029.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120101

  行政運行

202.92

202.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

194.32

194.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明:

(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。

 

 

                           支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

 

部門 遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 :

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

2,778.01

554.03

2,223.98

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

351.11

351.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110399

  其他污染防治支出

2,029.66

0.00

2,029.66

0.00

0.00

0.00

 

2120101

  行政運行

202.92

202.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

194.32

0.00

194.32

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明:

(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。

(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:  遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處                                                                                        單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

2778.01

一、一般公共服務(wù)支出

15

0.00

0.00

 

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

八、社會保障和就業(yè)支出

19

351.11

351.11

 

 

6

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

20

2,029.66

2,029.66

 

 

7

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

21

397.24

397.24

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

2778.01

本年支出合計

23

2,778.01

2,778.01

 

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

0.00

0.00

 

一般公共預(yù)算財政撥款

11

0.00

 

25

 

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

2778.01

總計

28

2,778.01

2,778.01

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:

(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

(3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05表

 

部門:

 遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

單位:萬元

 

項    目

本年支出合計

基本支出 

項目支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

2,778.01

554.03

2,223.98

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

351.11

351.11

0.00

 

2110399

  其他污染防治支出

2,029.66

0.00

2,029.66

 

2120101

  行政運行

202.92

202.92

0.00

 

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

194.32

0.00

194.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明:

(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

(3)1欄=(2+3)欄。

(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。


一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

 

部門:

 遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

 

經(jīng)濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

 
 

301

工資福利支出

168.24

302

商品和服務(wù)支出

34.68

310

其他資本性支出

 

 

30101

  基本工資

147.69

30201

  辦公費

13.38

31001

  房屋建筑物購建

 

 

30102

  津貼補貼

20.55

30202

  印刷費

 

31002

  辦公設(shè)備購置

 

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設(shè)備購置

 

 

30104

  其他社會保障繳費

 

30204

  手續(xù)費

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

 

30106

  伙食補助費

 

30205

  水費

8.49

31006

  大型修繕

 

 

30107

  績效工資

 

30206

  電費

 

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

 

30108

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

 

30207

  郵電費

 

31008

  物資儲備

 

 

30109

  職業(yè)年金繳費

 

30208

  取暖費

 

31009

  土地補償

 

 

30199

  其他工資福利支出

 

30209

  物業(yè)管理費

 

31010

  安置補助

 

 

303

對個人和家庭的補助

351.11

30211

  差旅費

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

30301

  離休費

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

 

30302

  退休費

351.11

30213

  維修(護)費

5.35

31013

  公務(wù)用車購置

 

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

1.80

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

 

 

30305

  生活補助

 

30216

  培訓(xùn)費

2.21

31099

  其他資本性支出

 

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務(wù)接待費

0.45

304

對企事業(yè)單位的補貼

 

 

30307

  醫(yī)療費

 

30218

  專用材料費

 

30401

  企業(yè)政策性補貼

 

 

30308

  助學(xué)金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業(yè)單位補貼

 

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

 

30310

  生產(chǎn)補貼

 

30226

  勞務(wù)費

 

30499

  其他對企事業(yè)單位的補貼

 

 

30311

  住房公積金

 

30227

  委托業(yè)務(wù)費

 

307

債務(wù)利息支出

 

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經(jīng)費

 

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

 

 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

 

30707

  國外債務(wù)付息

 

 

30314

  采暖補貼

 

30231

  公務(wù)用車運行維護費

3.00

399

其他支出

 

 

30315

  物業(yè)服務(wù)補貼

 

30239

  其他交通費用

 

39906

  贈與

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

 

 

 

 

 

人員經(jīng)費合計

519.35

公用經(jīng)費合計

34.68

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明:

(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

(2)本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。

 

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門: 遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.5

0.00

3.5

0.00

3

0.5

3.45

0.00

3.45

0.00

3

0.45

 

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況有關(guān)填表說明:

(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

(2)xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。

(4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

 

部門:

 遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本單位2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款沒有發(fā)生數(shù)。

(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。

(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。


 

   第三部分   2016年度部門決算情況說明

    一、2016年度收入支出決算總體情況說明

   (一)年度收入總體情況

    遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年度總收入2778.01萬元,具體情況如下:

 財政撥款收入2778.01萬元,比上年決算數(shù)增加431.76萬元,增長15 %。主要原因:縣政府按合同履行增加縣城環(huán)衛(wèi)作業(yè)承包費和油料費。

   (二)年度支出總體情況

    遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年度總支出2778.01萬元,其中本年度支出2778.01萬元,具體情況如下:

    1、基本支出554.03萬元,主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費,比上年決算數(shù)減少12.17萬元,下降2%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制經(jīng)費開支。

 2、項目支出 2223.98萬元,與上年決算數(shù)相比增加443.93萬元,增長20%,主要原因是縣政府按合同履行增加縣城環(huán)衛(wèi)作業(yè)承包費和油料費。

   二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

  (一)2016年度財政撥款收入說明

遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年度財政撥款收入合計2778.01萬元。其中:一般公共預(yù)算財政基本支出撥款收入554.03萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少38.36萬元,下降6.9 %;主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。項目支出財政撥款收入 2223.98萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加352.1萬元,增長16 %;主要原因是縣政府按合同履行增加縣城環(huán)衛(wèi)作業(yè)承包費和油料費。

   (二)2016年度財政撥款支出說明

 遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年度財政撥款支出合計2778.01萬元。其中:基本支出554.03萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少38.36萬元,下降6.9 %;主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。項目支出2223.98萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加352.1萬元,增長16 %;主要原因是縣政府按合同履行增加縣城環(huán)衛(wèi)作業(yè)承包費和油料費。

    三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.45萬元,完成預(yù)算3.5萬元的98%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3萬元,完成預(yù)算3萬元的100%;公務(wù)接待費支出決算為0.45萬元,完成預(yù)算0.5萬元的90%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

   (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)

費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元,占87%;公務(wù)接待費支出0.45萬元,占13%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運行及維護支出3萬元,主要用于公務(wù)車的油料費、修理費及車險費用等。

    3.公務(wù)接待費支出0.45萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待,發(fā)生國內(nèi)接待4次,接待人數(shù)共86人。

    四、其他重要事項的情況說明

   (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出34.68萬元,比上年增加7.44萬元,增長21%。主要原因是:迎接省、市各項大型衛(wèi)生工作檢查,相應(yīng)增加運作經(jīng)費。

   (二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

   (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2016年12 月31 日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(主要用于管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和考核環(huán)衛(wèi)外包公司的作業(yè)質(zhì)量用)

   (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    本單位2016年度無財政支出績效項目。

 

第四部分名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

【打印正文】
日韩国产成人无码AV毛片,亚洲AV无码之国产精品网址蜜芽,GOGOGO免费高清视频,亚洲成Av人片在线观看天堂无码 拜泉县| 肥城市| 横山县| 永和县| 枣强县| 瓦房店市| 英德市| 台江县| 太谷县| 克山县| 汉沽区| 屯门区| 岳阳市| 扎赉特旗| 凤阳县| 苗栗市| 抚州市| 娄烦县| 客服| 安陆市| 新巴尔虎右旗| 衡山县| 白沙| 馆陶县| 出国| 容城县| 和田县| 五大连池市| 阳泉市| 新营市| 湾仔区| 渭源县| 卓尼县| 汉川市| 临潭县| 邯郸县| 旬阳县| 祥云县| 临泽县| 康定县| 大关县|