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遂溪縣婦聯(lián)2016部門決算說明

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作者:遂溪縣婦聯(lián) | 來源:遂溪縣婦聯(lián) | 時(shí)間:2017-09-03 09:02:35 點(diǎn)擊數(shù):-

 

 

 

 

 

2016 遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)

部門決算

 

 

 

目錄

 

第一部分   遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

         第三部分   遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)概況

(一)部門主要職責(zé)

 一是根據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程》的規(guī)定及上級(jí)婦聯(lián)和縣委縣政府的要求,圍繞黨的中心任務(wù),研究制定我縣婦女工作的計(jì)劃和具體措施,組織開展全縣婦女工作。二是指導(dǎo)和推動(dòng)我縣“雙學(xué)雙比”“巾幗建功”活動(dòng),積動(dòng)員和組織全縣廣大婦女積極投身于以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo),為我縣經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)。三是依照《婦女權(quán)益保障法》和《未成年人保護(hù)法》,維護(hù)婦女、兒童的合法權(quán)益。推動(dòng)社會(huì)各方面重視調(diào)查研究婦女、兒童問題,努力做好保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。四是開展“五好文明家庭”評(píng)選活動(dòng)。五是全面提高婦女整體素質(zhì),提高婦女參與社會(huì)發(fā)展的水平。六是承辦遂溪縣政府“婦女兒童工作委員會(huì)辦公室”的工作。

       (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:本部門內(nèi)設(shè)4個(gè)職能部門:辦公室、宣傳部、權(quán)益部、兒童部兼掛縣婦兒工委辦公室。本部門編制數(shù)共8名。其中:行政編制7名、工勤編制1名。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員共18人,其中,在職人員7名,退休人員11名。

 

第二部分  遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年部門決算表(詳見excel附件)

2016年本單位公開8張部門決算表格,包括:

   (一)收入支出決算總表(詳見excel附件)

   (二)收入決算表 (詳見excel附件)

   (三)支出決算表 (詳見excel附件)

   (四)財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)

   (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見excel附件)

   (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)

   (七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見excel附件)

   (八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)

 

第三部分  遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年度總收入201.26萬元,其中本年收入201.26萬元。具體情況如下:

1、財(cái)政撥款收入201.26萬元,比上年決算數(shù)增加30.18萬元,增長18%。主要原因:增加解決恤孤助學(xué)縣級(jí)配套資金。

(二)年度支出總體情況

遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016 年度總支出192.61萬元,其中:使用本年財(cái)政撥款資金支出192.61萬元。具體情況如下:

1、一般公共服務(wù)支出101.4萬元。主要用于:(1)工資福利支出48.06萬元,比上年增加9.53萬元,增長25%。主要原因:2016年度人員工資普遍提高。(2)用于商品和服務(wù)支出53.34萬元,比上年減少15.2萬元,減少22%。主要原因:厲行節(jié)約,在辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等方面費(fèi)用減少。

2、教育支出37萬元。主要支出項(xiàng)目是恤孤助學(xué)縣級(jí)配套資金36萬元,用于縣第三幼兒園設(shè)備設(shè)施建設(shè)1萬元。上年度決算沒有此項(xiàng)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出54.21萬元。主要用于:行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出54.21萬元。比上年增加4.79萬元,增長10%。主要原因:在2015年度人員工資普遍提高。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明

遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)201.26萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加67.68萬元,增加51%。主要原因:開展春節(jié)送溫暖活動(dòng)、三八節(jié)系列宣傳活動(dòng)、母親節(jié)期間道德講堂活動(dòng)、六一兒童節(jié)系列活動(dòng)等追加經(jīng)費(fèi)共67.68萬元。

(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明

遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)192.61萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出192.61萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加59.03萬元,增加44%。主要原因:根據(jù)工作開展的需要,開展春節(jié)送溫暖活動(dòng)、三八節(jié)系列宣傳活動(dòng)、母親節(jié)期間道德講堂活動(dòng)、六一兒童節(jié)系列活動(dòng)等追加經(jīng)費(fèi)。

分功能科目看:1、一般公共服務(wù)支出101.4萬元。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。2、教育支出37萬元。主要用于恤孤助學(xué)縣級(jí)配套資金、縣第三幼兒園設(shè)備設(shè)施建設(shè)。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出54.21萬元。主要用于:行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共3.76萬元,完成預(yù)算4萬元的94%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,與2016年預(yù)算0萬元相比無增減變化;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.92萬元,完成預(yù)算3萬元的97%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.84萬元,完成預(yù)算1萬元的84%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算略有節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.92萬元,占97%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.84萬元,占84%。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,本年沒有出國(境)學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。

   (2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.92萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,本年沒有公務(wù)用車購置計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出2.92萬元,2016年本單位公務(wù)用車保有1輛,主要用于下鄉(xiāng)調(diào)研及出差等公務(wù)。

   (3)公務(wù)接待費(fèi)支出0.84萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次,發(fā)生國內(nèi)接待8次,接待人數(shù)共208人。主要包括上級(jí)單位檢查人員及相關(guān)單位互相交流工作的業(yè)務(wù)人員。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明  

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.94萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年減少2.84萬元,下降13%。主要原因是:在開展婦女干部、女致富能手培訓(xùn)方面,主要使用省婦聯(lián)下?lián)艿膵D女小額貸款項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi);在辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等費(fèi)用支出相比上年度都有所縮減。

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額1.03萬元,其中:政府采購貨物支出1.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,本部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。共涉及資金18.6萬元,項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率達(dá)到100%、本年績效信息和上年推進(jìn)情況相比無變化。

(五)關(guān)于政府性基金的情況說明

本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

第四部分  名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

   二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

    六、其他收入:是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    九、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

十一、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

附件1 收入支出決算總表

附件2 收入決算表

附件3 支出決算表

附件4 財(cái)政撥款收入支出決算總表

附件5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

附件7 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件8 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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