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遂溪縣工商聯(lián)2016年度決算公開說明

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作者:遂溪縣工商聯(lián) | 來源:遂溪縣工商聯(lián) | 時間:2017-09-03 09:01:59 點擊數(shù):-

 

 

2016年

遂溪縣工商聯(lián)部門決算

 

 

 

目       錄

 

第一部分   遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算情況說明

 

第三部分  名詞解釋

 

第四部分   遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第一部分   遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年概況

(一)部門主要職責

遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會是主管非公有制經(jīng)濟工作的部門。主要職責:1、加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。2、參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督的作用,積極參政議政。3、協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟。4、促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展;5、參與協(xié)調勞動關系,協(xié)同社會管理,促進社會和諧穩(wěn)定。6、反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求,維護其合法權益。參與經(jīng)濟糾紛的調解、仲裁。7依法加強會產(chǎn)管理和保護。

(二)機構設置

我會屬下有遂溪縣民營企業(yè)投訴中心,但目前還沒有人員編制,2016部門預算為會本級預算。我會共有行政編制4人,行政工勤編制1人;2016年底機關財政供養(yǎng)人員12人,其中在職6人,退休6人。

 

第二部分   遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年度總收入128.5萬元,其中本年收入128.5萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入128.5萬元,比上年決算數(shù)93.93萬元增加34.57萬元,增長36.8 %。主要原因:一是增加基本工資和津貼補貼,二是增加退休費,三是1名退休人員去世,增加1筆死亡撫恤金。

2.上級補助收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。

3.事業(yè)收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營收入 0萬元,與上年決算數(shù)持平。

5.其他收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。

(二)年度支出總體情況

遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年度總支出128.5萬元,其中本年支出128.5萬元。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)支出78.58萬元,主要用于工資福利支出和機關運行,比上年決算數(shù)61.65萬元增加16.93萬元,增長27.46%,主要原因是工資調增和增加“五好”縣級工商聯(lián)建設工作經(jīng)費

2. 教育(類)支出0萬元,主要原因是沒有該項支出。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年度財政撥款收入合計128.5萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入128.5萬元,比年初預算數(shù)增加19.51萬元,增長17.9 %;主要原因增加基本工資、退休費,以及1名退休人員去世增加1筆死亡撫恤金;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與年初預算數(shù)持平。

(二)2016年度財政撥款支出說明

遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年度財政撥款支出合計128.5萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出128.5萬元,比年初預算數(shù)增加19.51萬元,增長17.9 %;主要原因是增加基本工資、退休費,以及1名退休人員去世,增加1筆死亡撫恤金;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與年初預算數(shù)持平。

分功能科目看,一般公共服務(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(款)128.5萬元。主要用于行政運行、社會保障等。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4萬元,完成預算4萬元的 100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3萬元,完成預算3萬元的100 %;公務接待費支出決算為1萬元,完成預算1萬元的100%。

與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)無增減。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出3萬元,占75%;公務接待費支出1萬元,占25%。具體情況如下:

1.          因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排會機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2016年公務用車購置數(shù)0輛。

3.公務接待費支出1萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年,會機關共接待15次,接待人數(shù)共200人。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出28.76萬元,比上年增加11.5萬元,增長66.63%。主要原因是2016年開展創(chuàng)建廣東省“五好”縣級工商聯(lián),工作經(jīng)費增加

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效信息公開情況

根據(jù)財政預算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。項目支出績效情況較為理想,達到了各項績效目標。

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分   遂溪縣工商聯(lián)2016年部門決算表

各部門應當公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開,并在合計欄以零填列。

 

縣工商聯(lián)2016年部門決算公開(表格部分)

 

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