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遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心2016年度部門決算情況說明

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作者:遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心 | 來源:遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心 | 時(shí)間:2017-09-03 09:01:59 點(diǎn)擊數(shù):-

2016年度部門決算情況說明

 

一、單位概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

(一)遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心內(nèi)設(shè)3個(gè)股室,實(shí)施勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)工作;承辦城鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源開發(fā)利用和流動(dòng)就業(yè)的具體工作;負(fù)責(zé)地區(qū)、省際勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)人員就業(yè)服務(wù)的日常工作;為境外人員來遂就業(yè)和外商常駐機(jī)構(gòu)雇請(qǐng)、招用中方勞務(wù)人員、境外勞務(wù)輸出提供服務(wù);承辦全縣基層勞動(dòng)保障機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃運(yùn)行、管理和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)勞動(dòng)力資源、職業(yè)供求狀況、勞動(dòng)就業(yè)(失業(yè))等調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析發(fā)布工作;承辦縣人力資源和社會(huì)保障局交辦的其它事項(xiàng)。

(二)部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看,部門決算僅包括遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心本級(jí)決算。

二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)

   (一)收入支出決算總表(詳見excel附件)

   (二)收入決算表 (詳見excel附件)

   (三)支出決算表 (詳見excel附件)

   (四)財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)

   (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見excel附件)

   (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)

   (七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見excel附件)

   (八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)

三、2016 年度部門決算情況說明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

(1)2016 年度收入總計(jì)139.89萬元,支出總計(jì)139.89萬元。與2015年收、支總計(jì)各116.76萬元相比,收、支總計(jì)各增加23.13萬元,增長(zhǎng)17%。主要原因:各項(xiàng)就業(yè)工作增加、各級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼增加等原因。

(2)2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為125.28萬元,支出決算為139.89萬元,完成年初預(yù)算的112.12%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因:財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、醫(yī)療保障等方面存在較大偏差。

(3) 2016年度收入合計(jì)139.89萬元,其中:財(cái)政撥款收入139.89萬元,占100%。本年支出合計(jì)138.89萬元,其中:基本支出119.89萬元,占86%;項(xiàng)目支出20萬元,占14%。

(4)基本支出119.89萬元主要用于以下方面:1、工資福利支出38.84萬元,占33%;2、商品和服務(wù)支出60.16萬元,占51%;3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.89萬元,占16%;4、債務(wù)利息支出0萬元,不占比例;4、其他資本性支出0萬元。

(5)項(xiàng)目支出20萬元主要用于以下方面:財(cái)政對(duì)社會(huì)保障和就業(yè)支出。

2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共5萬元,具體情況如下:

   (1)因公出國(guó)(境)費(fèi)0元,與2016年預(yù)算相比無增減變化,因?yàn)闆]有出國(guó)(境)學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化,因?yàn)闆]有出國(guó)(境)學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。

   (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,與2016年預(yù)算相比減少0萬元,原因是我中心對(duì)公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)制度。節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫龋徊淮嬖诔瑯?biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為;不存在公車入私戶行為;不存在利用職權(quán)向企業(yè)調(diào)換、借用、租用汽車行為。

與上年決算相比減少0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0,保有量是1輛。 

   (3)公務(wù)接待費(fèi)2萬元,與2016年預(yù)算相同,原因是來嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,縣財(cái)經(jīng)管理制度,厲行節(jié)約。與上年決算相比差異 0 萬元,原因是來訪人數(shù)較往年減少,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,減少接待開支。公務(wù)接待批次是57次,人數(shù)為312人。   

     3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.92萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2015年增加3.2萬元,增長(zhǎng)21%。主要原因是:2016年度工資普調(diào),人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

4、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明。2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元,因?yàn)闆]有采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化,因?yàn)闆]有采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。   

5、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日,本中心共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛。

6、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。

2016年,本單位共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元,占年初預(yù)算的0。

7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明

由于財(cái)政年初沒有安排政府性基金,我單位2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。

四、名詞解釋

  (一)財(cái)政撥款,是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

  (三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

  (四)經(jīng)營(yíng)收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  (五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

  (六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

  (七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

  (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

就業(yè)服務(wù)管理中心2016年度部門決算公開表

 

                         遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心

                              2017年8月28日

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