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遂溪縣政法委2016年度決算公開說明

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作者:縣政法委 | 來源:縣政法委 | 時間:2017-09-03 08:58:40 點擊數(shù):-

 

遂溪縣委政法委2016年度決算公開說明

 

目       錄

 

第一部分   縣委政法委概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   縣委政法委2016年部門決算情況說明

第三部分   名詞解釋

第四部分   縣委政法委2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

第一部分   縣委政法委概況

 

(一)部門主要職責(zé)

主要職能:貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央、省委、市委、縣委的決策和部署,把握正確政治方向,統(tǒng)一政法各單位的思想和行動;牽頭抓總和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣政法、綜治、維穩(wěn)、反邪教、社會建設(shè)、法治建設(shè)工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

中共遂溪縣委政法委機關(guān)設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu):即辦公室、政工辦、督查與研究室、綜治協(xié)調(diào)股、基層治理股、維穩(wěn)研判股、化解與穩(wěn)控股、防范工作股、依法治縣工作股。按照部門決算編報要求,納入我部門2016年部門決算編報范圍的單位共1個。

中共遂溪縣委政法委員會編制總數(shù)25人,其中:行政編制21人,工勤編制4人,年末共有財政供養(yǎng)人員39人,在職人員22人,退休人員17人。

 

第二部分   縣委政法委2016年部門決算情況說明

 

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

2016年度部門決算收入總額756.08萬元(含縣城治安聯(lián)防大隊50人支出決算),全部為財政撥款收入。比上年度部門決算收入增加248.2萬元,主要原因是重視依法治縣建設(shè)和精神障礙患者救助救治工作并加大資金投入力度。

(二)年度支出總體情況

2016年部門支出總額665.58萬元(含縣城治安聯(lián)聯(lián)防大隊50人支出決算),按支出性質(zhì)分類,基本支出共468.08萬元,占總支出的70%;項目支出共197.5萬元,占總支出的30%;按支出經(jīng)濟分類,工資福利支出317.08萬元,商品服務(wù)支出161.5萬元,對個人和家庭的補助支出90.99萬元,基本建設(shè)支出96萬元。本年度年末結(jié)余90.5萬元。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

本部門2016年度財政撥款收入合計756.08萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入744.08萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入12萬元。

(二)2016年度財政撥款支出說明

本部門2016年度財政撥款支出合計665.58萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出653.58萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加157.59萬元,主要原因是重視依法治縣建設(shè)和精神障礙患者救助救治工作并加大資金投入力度;政府性基金預(yù)算財政撥款支出12萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加12萬元,主要原因是重視開展建設(shè)基層安全情報信息網(wǎng)絡(luò)工作,增加此方面開支。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2016年度三公經(jīng)費決算總支出7萬元,預(yù)算安排7萬元,完成預(yù)算的100%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費決算支出0萬元,與2016年預(yù)算支出、2015年決算支出相比無增減變化。說明:本年度沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃,本部門全年因出國(境)累計0次,0人。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元,其中:公務(wù)用車購置決算支出0萬元,與2015年決算支出相比無增減變化;公務(wù)用車運行維護費支出6萬元,比2015年決算支出增加0.4萬元。說明:根據(jù)工作需要,機構(gòu)合并后出車次數(shù)增多。

 3、公務(wù)接待費決算支出1萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。與2015年決算支出相比增加0.01萬元,2016年本部門外事接待0次,0人;國內(nèi)公務(wù)接待14批次,36人次。在公務(wù)接待方面,本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費決算支出為60.01萬元,與2015年相比,增加了31.78萬元。主要原因是:本年度合并了縣委610辦、縣委依法治縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣社工委與縣委政法委機關(guān)合署辦公,相應(yīng)的機關(guān)運行經(jīng)費增加;2016年公車改革,發(fā)放車改交通補助。

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額37.05萬元,其中:政府采購貨物支出37.05萬元,主要是機關(guān)重組新采購了一批辦公設(shè)備,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,需對2016年度一般公共預(yù)算項目支出(100萬元及以上)開展自評,本部門高度重視財政資金的使用效益,認(rèn)真抓好項目支出,專項資金按規(guī)定嚴(yán)抓績效目標(biāo)自評,本部門項目績效評價覆蓋率100%。

 

第三部分   名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分   縣委政法委2016年部門決算表

 

2016年政法委決算公開表格

               

 

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