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縣關心下一代工作委員會辦公室2016年決算說明

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作者:縣關工委辦公室 | 來源:縣關工委辦公室 | 時間:2017-09-03 08:58:40 點擊數(shù):-

 

 

2016年

縣關工委部門決算

 

 

 

目       錄

 

第一部分   縣關工委概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   縣關工委2016年部門決算情況說明

 

第三部分  名詞解釋

 

 

第四部分   縣關工委2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

第一部分  縣關工委概況

(一)部門主要職責

縣關工委主要職能:組織老同志深入基層,對青少年思想、學習、生活等進行調查研究,積極向黨和政府及有關部門反映情況,提出意見和建議;配合有關部門加強對青少年的思想道德教育、科學文化教育、民主法制和紀律教育;配合有關部門,發(fā)動社會力量,力所能及地為青少年健康成長辦實事、做好事;配合有關部門開展農村創(chuàng)業(yè)青年培訓,指導農村青年創(chuàng)業(yè)成才。

(二)機構設置

縣關工委內設辦公室。

人員構成情況:有事業(yè)編制數(shù)1個,年末實有在職人員1人。獨立編制機構數(shù)1個,獨立核算機構數(shù)1個。

 

第二部分  縣關工委2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

縣關工委2016年度總收入80.63萬元,其中本年收入80.63萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入80.63萬元,比上年決算數(shù)增加4.56萬元,增長6%。主要原因:工資福利增加。

(二)年度支出總體情況

縣關工委2016年度年度總支出78.5萬元,其中本年支出78.5萬元。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)支出78.5萬元,主要用于:基本支出11.5萬元,占14.65 %;項目支出67萬元,占85.35%。

比上年決算數(shù)增加2.43萬元,增長3.2%,主要原因是項目經費支出增加。

 

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

縣關工委2016年度財政撥款收入合計80.63萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入80.63萬元,比年初預算數(shù)增加1.73萬元,增長2.2%;主要原因是工資福利增加。

(二)2016年度財政撥款支出說明

縣關工委2016年度財政撥款支出合計78.5萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出78.5萬元,比年初預算數(shù)減少0.4萬元,減少0.51 %。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

縣關工委2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.3萬元,完成預算2.3萬元的100%。其中:公務用車運行維護費1.5萬元,比2015年增加1.5萬元,原因:公車改革,2016年上半年維護費撥到縣關工委;公務接待費決算支出0.8萬元,與2015年支出預算相比一樣。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度三公經費決算總支出2.3萬元,其中公務接待費支出0.8萬元。主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待8次,接待人數(shù)共150人。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出11.49萬元,與上年基本持平。

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0.68萬元,用于購置辦公室通用設備。

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,本部門固定資產總額3.12萬元。

(四)預算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財政預算管理要求,我委高度重視財政資金的使用效益,認真抓好項目支出,專項資金按規(guī)定嚴抓績效目標自評。

 

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分   縣關工委2015年部門決算表

詳見附表。縣關心下一代工作委員會辦公室2016決算.XLS

 

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