遂溪縣財政局河頭財政所2016年部門決算說明
遂溪縣財政局河頭財政所2016年部門決算說明
河頭財政所單位概況
一、主要職能
遂溪縣財政局河頭財政所為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,主要職能是:1、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級財政收支管理,包括鎮(zhèn)政府預(yù)算執(zhí)行,各種非稅收入征管,行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。2、做好預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外和代管資金的“收支兩條線”管理工作。3、負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)政府、學(xué)校及村級賬務(wù)的會計代理核算,確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支平衡,并做好村級財務(wù)對外公開工作。4、管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項財政專項資金的調(diào)度和撥款。5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級種糧直補、良種補貼等各項涉農(nóng)惠農(nóng)資金的發(fā)放及監(jiān)管工作。6、及時完成鎮(zhèn)政府和上級財政部門交辦的其它工作。本單位共編制8人,實有在職編制人數(shù)6人。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,部門決算僅包括遂溪縣財政局河頭財政所本級決算。
河頭財政所2016年度部門決算情況說明
一、 關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析
本單位2016年度部門綜合收支總決算156.29萬元,與2015年收支總決算125.68萬元相比,部門綜合收支增加30.61萬元,增長24%,主要原因:各項社保待遇工資福利支出增長、各社會保障和支出增長等原因;財政撥款支出與年初預(yù)算74.93萬元相比,財政撥款支出決算增加24.68萬元,增長33%,主要原因:人員增加,工資福利、各社會保障和其他支出增長,因此支出決算增加幅度較大。
二、 關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
河頭財政所2016年“三公”經(jīng)費財政決算共1.18萬元,具體情況如下:
1、因公出國(境)費0萬元,與2016年預(yù)算相比無增減變化,因為沒有出國(境)學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化,因為沒有出國(境)學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。
2、公務(wù)用車0萬元,與2016年預(yù)算相比無增減變化,因為本單位沒有存在公務(wù)用車。
3、公務(wù)接待費1.18萬元,主要用于日常工作中為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的一些接待費用,我所2016年使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待78批次,393人,共1.18萬元。
三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出43.49萬元,比2015年的28.29萬元增加15.2萬元,增長54%。主要原因是:本單位2016年舉行農(nóng)村財務(wù)知識培訓(xùn),人員增加、工作培訓(xùn)增加,自然村帳套增加,因此相關(guān)費用增長,且新設(shè)農(nóng)村資金管理平臺、票據(jù)管理房等增加了辦公室維修費以及辦公設(shè)備費,故機關(guān)運行經(jīng)費上升,使用增長在合理范圍。
四、關(guān)于政府采購支出說明
本單位2016年政府采購支出總額0萬元,與2016年預(yù)算相比無增減變化,因為沒有采購項目計劃。與上年決算相比無增減變化,因為沒有采購項目計劃。
五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日,本單位共有車輛0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
六、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
本單位2016年沒有項目進(jìn)行預(yù)算績效評價。