2016年遂溪縣住建局預算公開
2016年
遂溪縣住建局預算
目 錄
第一部分 2016年遂溪縣住建局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
(二)機構(gòu)設置
二、收入預算說明況
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
(一)機關運行經(jīng)費安排情況
(二)政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)重點項目預算績效目標設置情況
(五)專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年遂溪縣住建局部門預算表
一、2016年財政撥款收支總
二、2016年一般公共預算支出表
三、2016年一般公共 預算基本支出表(部門經(jīng)濟分類)
四、2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年遂溪縣住建局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關建設行政管理的方針、政策和法律、法規(guī),指導監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理工作。
2、負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展計劃和年度計劃的編制和實施工作,指導全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理工作;指導、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實施和管理;審核由縣人民政府審批的城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、風景名勝區(qū)總體規(guī)劃和省、市級的風景名勝區(qū)的申請;指導風景名勝區(qū)管理;參與全縣土地利用總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。
3、審查大中型項目的初步設計,負責建筑工程施工圖設計文件審查管理;會同有關部門發(fā)布建設工程定額信息和地方建設技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程等。
4、指導建筑活動;規(guī)范建筑市場;指導和監(jiān)督建筑市場的準入、工程招標投標、工程監(jiān)理以及工程質(zhì)量和安全;負責全縣建筑企業(yè)資質(zhì)的指導和初審上報工作;負責全縣工程項目《施工許可證》核發(fā)工作。
5、負責全縣住宅建設和房地產(chǎn)開發(fā)建設的管理。規(guī)劃城鄉(xiāng)住宅與房地產(chǎn)市場;指導、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)開發(fā)利用。負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)初審上報工作。
6、負責全縣住房制度改革和住房資金管理工作,研究制定全縣的住房制度改革、住房資金管理規(guī)定辦法及相關措施。
7、指導和監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理工作。
8、負責國家強制性建設技術(shù)標準、規(guī)范和規(guī)程的貫徹執(zhí)行。負責對建筑材料新技術(shù) 、新工藝以及散裝水泥、新型墻體的推廣應用工作。
9、負責縣城、鎮(zhèn)區(qū)燃氣行業(yè)的規(guī)劃、項目初審;指導全縣燃氣行業(yè)及市場、安全監(jiān)督、負責全縣《燃氣企業(yè)資質(zhì)證書》的初審上報。
10、承辦縣人民政府和市住建局、規(guī)劃局交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設置
1、本單位預算為匯總預算,包括局本級預算,以及納入預算范圍但不需要獨立編制預算的4下屬單位(規(guī)劃研究服務中心、造價站、安全監(jiān)督站、城建大隊)。
2、內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:我局內(nèi)設7個職能股室:辦公室、建筑市場監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設管理股、城市規(guī)劃建設管理股、住房發(fā)展與房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、人事股、住房改革和保障管理辦公室。我局總編制數(shù)100人(含規(guī)劃研究服務中心、造價站、安全監(jiān)督站、城建大隊以及6個自收自支事業(yè)單位)。其中財政供養(yǎng)人員編制情況是:局行政編制18人,工勤人員編制3人;規(guī)劃研究服務中心編制8人;建設安全監(jiān)督管理站編制7人;造價管理站編制5人;城建大隊編制20人。現(xiàn)實有財政供養(yǎng)人員64人,其中在職43人,退休21人。
二、收入預算說明況
2016年本單位收入預算26022.1832萬元,比上年增加24153.237萬元增長率為129.2%, 主要原因是農(nóng)村低收入家庭住房改造資金安排收入預算以及農(nóng)村生活垃圾轉(zhuǎn)運、農(nóng)村生活垃圾設施建設收入預算安排比上年增加。
三、支出預算說明
2016年本單位支出預算26022.1832萬元,比上年增加24153.237萬元增長率為129.2%, 主要原因是農(nóng)村低收入家庭住房改造資金支出預算安排以及農(nóng)村生活垃圾轉(zhuǎn)運、農(nóng)村生活垃圾設施建預算安排支出比上年增加。
四、三公經(jīng)費說明
2016本單位“三公”經(jīng)費預算安排7萬元。與上年保持不變。其中因公出國(境)費預算0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行維護費6萬元,與上年保持不變;公務接待費預算支出1萬元,與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
(一)機關運行經(jīng)費安排情況
2016年,本單位機關運行經(jīng)費安排40.452萬元,比上年增加了19.51萬元,增長了93.2%,主要原因是2016年新增預算安排公車改革公務交通補貼、公車運行費增加以及增員增加了人員辦公經(jīng)費。其中:郵電費6.012萬元,包干業(yè)務費8.16萬元,公務用車運行維護費6萬元,公務接待費1萬元,公務交通補貼14.28萬元,業(yè)務費5萬元。
(二)政府采購情況
2016年本部門政府采購安排預算共0元,其中:貨物類采購預算0萬元、工程類采購預算0萬元。服務類采購預算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
到2015年12月31日止,本單位共有定編車輛2部,均為一般公務車。
(四)重點項目預算績效目標設置情況。
2016年本單位暫時還沒有開展重點項目預算績效目標設置工作。
(五)專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款,是指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
(三)上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
(四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
(六)其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十三)三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
第二部分 2016年遂溪縣住建局部門預算表