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遂溪縣交通運輸局2016年預算基本情況

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作者: | 來源:本網(wǎng) | 時間:2016-05-03 09:16:48 點擊數(shù):-

遂溪縣交通運輸局2016年預算基本情況說明

   

一、部門基本情況

    (一)主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省市有關交通的政策、法規(guī),擬定全縣的公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的年度計劃、政策措施、管理規(guī)章、規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。2.擬定全縣公路、水路交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃并監(jiān)督實施。3.組織公路及其設施建設、維護,負責政府撥款的公路建設資金的管理和監(jiān)督;組織實施本縣重點公路、水路交通工程建設。4、負責公路、水路交通行業(yè)管理。

    (二)機構設置

     本單位為匯總預算,內(nèi)設7個職能股室,16個下屬事業(yè)單位,本單位共有行政編制13人 ,行政工勤編制2人,行政專項執(zhí)法編制47人,三類人員1人,公益一類事業(yè)編制10人,公益三類事業(yè)編制68人。機關財政供養(yǎng)人員107人,其中在職73人,離退休34人,遺屬供養(yǎng)16人。

    二、預算收支情況說明

本單位2016年支出預算1077.52萬元,收入預算1077.52萬元。

三、“三公”經(jīng)費說明

本單位2016年度三公經(jīng)費預算共安排15萬元。

(1)因公出國(境)費預算0元,與2015年預算相比無增減變化。原因:沒有安排因公出國(境)學習、考察、參觀等項目計劃。

(2)公務用車購置預算支出12萬元,公務用車運行維護費支出12萬元,與2015年支出預算相比無增減變化。

(3)公務接待費預算支出3萬元,與2015年支出預算相比無增減變化。

四、其他需要說明的情況

(一)機關運行經(jīng)費情況

2016年本單位運行經(jīng)費合計64萬元,具體包括公務接待費3萬元,郵電費16.24萬元,其他交通費用32.76萬元,公務用車運行維護費12萬元。

(二)政府性采購安排情況

2016年政府采購預算共0元,根據(jù)工作需要實際情況適時追加。

(三)、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2015年12月31日,本部門占有使用車輛情況為:共有車輛16輛,其中:一般公務用車4輛,執(zhí)法用車12輛。

(四)、重點項目預算績效目標設置情況

2016年,本單位推進預算績效信息公開的有關工作情況。

2016年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款981.52萬元,政府性基金當年撥款96萬元。

(五)、專業(yè)名詞解

1、財政撥款,是指縣級財政當年撥付的資金。

    2、事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

    3、上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    4、經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5、附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

    6、其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

7、用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入” 等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

8、上年結轉(zhuǎn)和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結轉(zhuǎn)和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

   9、一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

10、社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。

11、基本支出,是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12、項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

2016年預算公開表格.xls

 

 

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