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2017年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊部門預算

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作者:城監(jiān)大隊 | 來源:城監(jiān)大隊 | 時間:2017-05-23 11:39:38 點擊數(shù):-

 

目錄

第一部分   2017年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊部門預算基本情況說明

一、    部門基本情況

(一) 主要職責

(二) 機構設置

二、    收入預算說明

三、    支出預算說明

四、    “三公”經費說明

五、    其他需要說明的情況

(一) 機關運行經費情況

(二) 政府采購安排情況

(三) 國有資產占有使用情況

(四) 重點項目預算績效目標設置情況

(五) 專業(yè)名詞解釋

第二部分   2017年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊部門預算表

    一、2017年部門收支總表

    二、2017年部門收入表

三、2017年部門支出表

四、2017年財政撥款收支總表

五、2017年一般公共預算支出表

六、2017年政府性基金預算支出表

七、2017年一般公共預算基本支出表

八、2017年“三公”經費部門預算統(tǒng)計表

 

 

第一部分

遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊2017年部門預算基本情況說明

一、   部門基本情況

(一)  主要職責

1.     行使縣城城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權。

2.     行使全縣城市規(guī)劃建設管理方面的行政處罰權。

3.     行使縣城區(qū)市政管理方面的行政處罰權。

4.     行使縣城城區(qū)工商行政管理方面對無照商販和亂擺賣、亂占道經營行為的行政處罰權。

5.     行使省、市、縣人民政府規(guī)定的其他職責。

(二)  機構設置

1.     本部門是參公事業(yè)單位,一套人馬、兩套牌子,獨立核算,是財政預算單位,無下屬單位。

2.     本部門內設機構、人員構成情況:遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊內設3個職能股室(辦公室行政執(zhí)法股、法制監(jiān)督股),下設3個中隊,事業(yè)編制45名,行政執(zhí)法專項編制人員20名,后勤服務人員數(shù)5名,共有70名,財政供養(yǎng)人員50人,其中在職44人。

二、   收入預算說明

2017年本部門收入預算528.64萬元,比上年增加76.26萬元,增長16.86%,主要原因是:1.增加住房公積金。2.工資增加,公務員轉正增加工資,住房補貼。3.整治工作量大,任務重,業(yè)務量增大,執(zhí)法經費增加。

三、   支出預算說明

2017年本部門支出預算528.64萬元,比上年增加76.26萬元,增長16.86%,主要原因是:1.增加住房公積金。2.工資增加,公務員轉正增加工資,住房補貼。3.整治工作量大,任務重,業(yè)務量增大,執(zhí)法經費增加。

四、“三公”經費說明

     2017年本部門“三公”經費預算安排37萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,與上年保持不變。公務用車購置及運行費35萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,與上年保持不變。公務接待費2萬元,比上年那增加/減少0萬元,增長/下降0%,與上年保持不變。

四、   其他需要說明的情況

(一)        機關運行經費情況

 2017年,本部門機關運行經費安排147.88萬元,比上年增加5.04萬元,增長3.53%,主要原因是整治工作量大,任務重,業(yè)務量增大。其中:其他交通費用為239400元,公務接待費用為20000元,郵電費用為102600元,公務用車運行維護費用為350000元,其他商品和服務支出為766800元。

(二)        政府采購安排情況

 2017年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。

(三)        國有資產占用使用情況

 截至2017年12月31日,我單位共有4輛執(zhí)法機動車。

(四)        重點項目預算績效目標設置情況

 2017年,我單位暫無開展重點項目績效目標考核工作。

(五)        專業(yè)名詞解釋

     1.財政撥款,是指縣級財政當年撥付的資金。

   2.事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

    3.上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

   4.經營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   5.附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

   6.其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的收入。

   7.用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

   8.上年結轉和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

   9.一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

10.社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。

11.基本支出,是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.三公經費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

 

 

第二部分  

2017年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊部門預算表

    一、2017年部門收支總表

二、2017年部門收入表

三、2017年部門支出表

四、2017年財政撥款收支總表

五、2017年一般公共預算支出表

六、2017年政府性基金預算支出表

七、2017年一般公共預算基本支出表

八、2017年“三公”經費部門預算統(tǒng)計表

 

2017城監(jiān)預算表.xls

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