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遂溪縣環(huán)衛(wèi)處2017年預(yù)算基本情況

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作者: | 來(lái)源:本網(wǎng) | 時(shí)間:2017-05-26 16:56:33 點(diǎn)擊數(shù):-

遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2017年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

 

     第一部分    單位概況

 一、主要職責(zé)

 遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處是管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和負(fù)責(zé)收取縣城生活垃圾處理費(fèi)的獨(dú)立核算副科級(jí)事業(yè)單位,資金由縣財(cái)政全額核撥。主要職能是:1、負(fù)責(zé)征收全城衛(wèi)生費(fèi)。2、負(fù)責(zé)全縣城環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、監(jiān)督外包公司執(zhí)行我縣環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況、按合同規(guī)定組織實(shí)施考核外包公司,受理并協(xié)調(diào)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量問(wèn)題投訴及處理。3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)重大環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量事件的應(yīng)急處理,協(xié)調(diào)重要節(jié)日和重大活動(dòng)期間的環(huán)境衛(wèi)生保障工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    本部門(mén)無(wú)下屬單位,內(nèi)設(shè)5個(gè)職能組室,分別是財(cái)務(wù)室、辦公室、收費(fèi)組、考核組、協(xié)管組。人員構(gòu)成情況:事業(yè)編制數(shù)113,年末實(shí)有在職人員35人,退休人員97人。

   

 

第二部分      2017年部門(mén)預(yù)算表

附件1

 

 

 

 

 

2017年財(cái)政撥款收支總表

部門(mén)名稱(chēng):遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收  入

支  出

項(xiàng)目

2017年
預(yù)算

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

一、本年收入

2874.78

一、本年支出

2874.78

623.06

2251.72

(一)一般公共預(yù)算撥款

623.06

一般公共服務(wù)支出

0.00

 

 

(二)政府性基金預(yù)算撥款

2251.72

外交支出

0.00

 

 

 

 

國(guó)防支出

0.00

 

 

 

 

公共安全支出

0.00

 

 

 

 

教育支出

0.00

 

 

 

 

科學(xué)技術(shù)支出

0.00

 

 

 

 

文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

 

 

社會(huì)保障和就業(yè)支出

382.24

382.24

0.00

 

 

社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

0.00

 

 

 

 

醫(yī)療衛(wèi)生支出

0.00

 

 

 

 

節(jié)能環(huán)保支出

0.00

 

 

 

 

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2471.46

219.74

2251.72

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

0.00

農(nóng)林水支出

0.00

 

 

(一)一般公共預(yù)算撥款

 

交通運(yùn)輸支出

0.00

 

 

(二)政府性基金預(yù)算撥款

 

資源勘探電力信息等支出

0.00

 

 

 

 

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

 

 

 

 

金融支出

0.00

 

 

 

 

援助其他地區(qū)支出

0.00

 

 

 

 

國(guó)土海洋氣象等支出

0.00

 

 

 

 

住房保障支出

21.08

21.08

0.00

 

 

糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

 

 

 

 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00

 

 

 

 

預(yù)備費(fèi)

0.00

 

 

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

轉(zhuǎn)移性支出

0.00

 

 

 

 

債務(wù)還本支出

0.00

 

 

 

 

債務(wù)付息支出

0.00

 

 

 

 

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

0.00

 

 

 

 

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

收入總計(jì)

2874.78

支出總計(jì)

2874.78

623.06

2251.72

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

 

2017年一般公共預(yù)算支出表

部門(mén)名稱(chēng):遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

單位:萬(wàn)元

功能科目名稱(chēng)

一般公共預(yù)算撥款

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

 

623.06

623.06

 

【2120101】行政運(yùn)行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))

219.74

219.74

 

【2080502】事業(yè)單位離退休

382.24

382.24

 

【2210201】住房公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

附件3

 

2017年一般公共預(yù)算基本支出表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

部門(mén)名稱(chēng):遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

單位:萬(wàn)元

部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng)

一般公共預(yù)算撥款

合     計(jì)

623.06

工資福利支出

203.34

津貼補(bǔ)貼

67.36

獎(jiǎng)金

9.03

基本工資

108.36

績(jī)效工資

18.59

商品和服務(wù)支出

16.4

其他商品和服務(wù)支出

12.9

公務(wù)接待費(fèi)

0.5

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

403.32

住房公積金

21.08

生活補(bǔ)助

1.33

退休費(fèi)

380.91

 

 

 

 

 

附件4

 

2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

部門(mén)名稱(chēng):遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年預(yù)算數(shù)

合     計(jì)

3.5

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0

2、公務(wù)接待費(fèi)

0.5

3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)

3

其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3

      (2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

 

 

2017年政府性基金預(yù)算支出表

部門(mén)名稱(chēng):遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

 

單位:萬(wàn)元

功能科目名稱(chēng)

政府性基金預(yù)算撥款

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

2251.72

0.00

2251.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門(mén)收支總表

部門(mén)名稱(chēng):遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

支出

支出

項(xiàng)目

2017年
預(yù)算

項(xiàng)目(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

2016年
預(yù)算

項(xiàng)目(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

2017年
預(yù)算

項(xiàng)目

2016年
預(yù)算

一、一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

623.06

一、基本支出

623.06

一、機(jī)關(guān)工資福利支出

 

一、一般公共服務(wù)支出

 

二、基金預(yù)算撥款

2251.72

    工資福利支出

203.34

二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

 

二、外交支出

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

 

    一般商品和服務(wù)支出

16.4

三、機(jī)關(guān)資本性支出(一)

 

三、國(guó)防支出

 

四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款

 

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

403.32

四、機(jī)關(guān)資本性支出(二)

 

四、公共安全支出

 

五、事業(yè)收入

 

 

 

五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

 

五、教育支出

 

六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

 

二、項(xiàng)目支出

2251.72

六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

七、其他收入

 

  行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出

2251.72

七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

  基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出

 

八、對(duì)企業(yè)資本性支出

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

382.24

 

 

  其他類(lèi)項(xiàng)目支出

 

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

 

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

 

 

 

    

 

十、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

 

十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

 

 

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

 

十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出

 

十一、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

 

 

十二、債務(wù)還本支出

 

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2471.46

 

 

 

 

十三、轉(zhuǎn)移性支出

 

十三、農(nóng)林水支出

 

 

 

     

 

十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留

 

十四、交通運(yùn)輸支出

 

 

 

     

 

十五、其他支出

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

 

 

   

 

 

 

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

     

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

       

 

 

 

十八、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、國(guó)土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

21.08

 

 

 

 

 

 

二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、預(yù)備費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、債務(wù)還本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、債務(wù)付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

 

本年收入合計(jì)

2874.78

本年支出合計(jì)

2874.78

本年支出合計(jì)

0.00

本年支出合計(jì)

2874.78

八、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

 

 

 

 

九、附屬單位上繳收入

 

五、上繳上級(jí)支出

 

 

 

 

 

十、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

 

 

十一、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計(jì)

2874.78

支出總計(jì)

2874.78

支出總計(jì)

0.00

支出總計(jì)

2874.78

                           

 

 

 

附件7

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門(mén)收入表

部門(mén)名稱(chēng):遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

功能科目名稱(chēng)

總計(jì)

收入項(xiàng)目

一般公共預(yù)算撥款

基金預(yù)算撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款

其他資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

一、預(yù)算撥款

2874.78

623.06

2251.72

 

 

 

 

 

   一般預(yù)算撥款

623.06

623.06

0

 

 

 

 

 

   基金預(yù)算撥款

2251.72

0

2251.72

 

 

 

 

 

二、預(yù)算外資金

 

 

 

 

 

 

 

 

   行政事業(yè)性收費(fèi)收入

 

 

 

 

 

 

 

 

   主管部門(mén)集中收入

 

 

 

 

 

 

 

 

   納入預(yù)算外管理基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他預(yù)算外資金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

 

 

 

 

 

 

 

 

四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入

 

 

 

 

 

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

六、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

 

 

 

 

 

 

 

七、附屬單位上繳收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

附件8

 

 

 

 

 

 

2017年部門(mén)支出表

部門(mén)名稱(chēng):遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

 

 

 

功能科目名稱(chēng)

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

合    計(jì)

2874.78

623.06

2251.72

 

 

 

【2080502】事業(yè)單位離退休

382.24

382.24

0

 

 

 

【2120101】行政運(yùn)行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))

219.74

219.74

0

 

 

 

【2210201】住房公積金

21.08

21.08

0

 

 

 

【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

2251.72

0

2251.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

    第三部分       2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門(mén)收入預(yù)算2874.78萬(wàn)元,比上年增加410.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%,主要原因是增加在職及退休人員經(jīng)費(fèi)和縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包金;支出預(yù)算2874.78萬(wàn)元,比上年增加410.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%,主要原因是增加在職及退休人員經(jīng)費(fèi)和縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包金。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

    2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.5萬(wàn)元,與上年保持不變。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,與上年保持不變。

    三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2017年,本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.4萬(wàn)元,比上年

減少0.96萬(wàn)元,下降5.8%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中:包干公務(wù)費(fèi)8.4萬(wàn)元,業(yè)務(wù)費(fèi)4.5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,日常公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元等。

    四、政府采購(gòu)情況

2017年本部門(mén)預(yù)算無(wú)安排政府采購(gòu)資金。

    五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2017年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)2輛(主要用于管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和考核環(huán)衛(wèi)外包公司的作業(yè)質(zhì)量用)

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

    本單位2017年度無(wú)財(cái)政支出績(jī)效項(xiàng)目。

 

第四部分名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

    三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件

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