遂溪縣交通運輸局2018年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣交通運輸局2018年預(yù)算基本情況說明
一、機構(gòu)設(shè)置和工作職能
遂溪縣交通運輸局內(nèi)設(shè)7個職能股室,16個下屬事業(yè)單位,主要職能是:1、貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)交通的政策、法規(guī),擬定全縣的公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的年度計劃、政策措施、管理規(guī)章、規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。2.擬定全縣公路、水路交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃并監(jiān)督實施。3.組織公路及其設(shè)施建設(shè)、維護,負(fù)責(zé)政府撥款的公路建設(shè)資金的管理和監(jiān)督;組織實施本縣重點公路、水路交通工程建設(shè)。4、負(fù)責(zé)公路、水路交通行業(yè)管理。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣交通運輸局共有行政編制10人,行政工勤編制1人,行政專項執(zhí)法編制43人,公益一類事業(yè)編制25人,公益三類事業(yè)編制68人。機關(guān)財政供養(yǎng)人員120人,其中在職80人,離退休39人,遺屬供養(yǎng)1人。
三、財政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣交通運輸局支出預(yù)算150406564元,其中:一般公共預(yù)算支出15556756元,比2017年減少4290626元;政府性基金撥款134849808元,比2017年增加134529808元,原因是:項目新增。支出按經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出5756780元,比2017年增加581308元,原因是:增加工資,住房公積金;對個人和家庭的補助支出2913444元,比2017年增加363157元,原因是:增加住房改革補貼;商品和服務(wù)支出6886532元,比2017年增加5367332元,原因是:新增執(zhí)罰工作經(jīng)費。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
遂溪縣交通運輸局2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計608400元,具體包括公務(wù)接待費30000元,郵電費122400元,其他交通費用231000元,公務(wù)用車運行維護費120000元,業(yè)務(wù)費105000元。比2017年預(yù)算減少30400元,主要原因是:1、壓減業(yè)務(wù)費,2、在職轉(zhuǎn)退休。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共0元,其中包括:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出160萬元。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排150000元。
(1)因公出國(境)費預(yù)算0元,與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
(2)公務(wù)用車購置預(yù)算支出120000元,公務(wù)用車運行維護費支出120000元,與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。
(3)公務(wù)接待費預(yù)算支出30000元,與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日,本部門占有使用車輛情況為:共有車輛12輛,其中:一般公務(wù)用車2輛,執(zhí)法用車10輛。
八、預(yù)算績效信息公開情況
2018年預(yù)算項目中,100萬元及以上的項目均按要求進行了績效信息公開。總計7個項目,分別是:行政運行、歸口管理的行政單位離退休、公路養(yǎng)護(公路水路運輸)、征地和拆遷補償支出、城市建設(shè)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、基他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出等,績效信息公開覆蓋率達(dá)100%。
名詞解釋
(一)財政撥款,是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
(三)上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
(四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
(六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟科目_(160001)遂溪縣交通運輸局
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-(政府經(jīng)濟科目)0206_(160001)遂溪縣交通運輸局