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河頭鎮(zhèn)政府2018年度部門預算

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作者:河頭鎮(zhèn)政府 | 來源:河頭鎮(zhèn)政府 | 時間:2018-02-28 15:01:01 點擊數(shù):-

 

河頭鎮(zhèn)2018年度部門預算

一、2018年度部門預算基本情況

(一)部門總收支預算。河頭鎮(zhèn)2018年收入總預算14049177.00元。其中:一般公共預算撥款11149177.00元,政府性基金預算撥款2900000.00元。根據(jù)收支平衡的原則,我單位支出總預算14049177.00元。其中,基本支出11149177.00元,項目支出2900000.00元。

(二)一般公共預算基本支出按部門經(jīng)濟分類:工資福利支出4411861.00元,對個人和家庭補助支出3882542.00元,商品和服務支出2854774.00元,其他資本性支出2900000.00元。

(三)一般公共預算基本支出按政府經(jīng)濟分類:機關工資福利支出4411861.00元,機關商品和服務支出2854774.00元,機關資本性支出2900000.00元,對個人和家庭的補助3882542.00元。

(四)“三公”經(jīng)費具體構成:因公出國(境)費用0元,公務接待費20000.00元,公務用車費120000.00元,公務用車費中,公務用車運行維護費120000.00元、公務用車購置0元。

二、2018年部門預算執(zhí)行要求。

(一)依法組織收入,確保應收盡收。本單位依照法律、法規(guī)及有關規(guī)定,加大收入管理工作力度。積極組織各項收入,實現(xiàn)“收支兩條線”管理。

(二)嚴格預算執(zhí)行,加快支出進度。本單位結合年度工作任務,科學合理地安排各項支出。

(三)推進預算公開,擴大公開范圍。為貫徹落實黨的十九大精神,建立全面規(guī)范透明、科學的預算制度。繼續(xù)實施積極的財政政策,深化財政改革,嚴格收支管理,本單位財政預算收入比上一年度預算數(shù)略增,本鎮(zhèn)實行內部控制管理制度,“三公”經(jīng)費實現(xiàn)減壓,對比上一年度有所減少。堅持按量入為出、厲行節(jié)約、嚴格批審,認真貫徹上級黨委、政府的工作部署,為實現(xiàn)全面建設小康社會的宏偉目標作出積極貢獻。

(四)加強監(jiān)督檢查,提高資金效益。本鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)制度,建立健全會計核算體系和財務管理制度,統(tǒng)籌兼顧,切實提高財政資金使用效率。

三、部門機構設置和職能

河頭鎮(zhèn)人民政府設8個辦公室。1、黨政辦公室,主要負責黨委、政府日常文書處理,各種會議事務,人事組織管理,處理群眾信訪,后勤服務等工作;2、社會事務辦公室,主要負責社會治安綜合治理,管理農村救災捐贈,促進法制宣傳和普法等工作;3、農業(yè)辦公室,主要負責搞好農村聯(lián)產承包責任制,管理好全鎮(zhèn)農田水利建設,農業(yè)技術培訓和技術推廣等工作;4、計劃生育辦公室,主要是負責計劃生育宣傳教育和統(tǒng)計工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導等工作;5、規(guī)劃建設辦公室,主要負責轄區(qū)內建設項目的規(guī)劃和報建手續(xù),以及各類土地利用等工作;6、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,主要負責協(xié)助工商、稅務部門做好稅費的收繳,協(xié)助企業(yè)做好生產、營銷等工作;7、綜治辦,貫徹執(zhí)行有關社會治安的法律法規(guī)和方針政策;8、人大辦公室,組織辦公室工作人員認真學習政治理論和業(yè)務知識。

 

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